А это нигде в декларации отражать не надо будет?
Весело это, налоги платить, оказывается)))
А это нигде в декларации отражать не надо будет?
Весело это, налоги платить, оказывается)))
ПОсле того, как налоговая вашу уточненку примет и проведет, эта переплата появится в карточке налогоплательщика, и можно будет либо зачесть её в счет следующих оплат, либо попросить налоговую вернуть эту сумму (что проблематично. Не любят они возвращать)
Переплату в декларациях отражать не надо, она и так будет висеть в лицевом счету налогоплательщика в налоговой
Так: уплачиваю взносы за весь год_в 2011 подаю уточненку за 1,2,3,4 кв 2010 и уменьшаю енвд на эту сумму, но не более ... Или уплачиваю взносы за год _подаю уточненку_уменьшаю енвд на сумму 3-х кв, при уплате енвд за 4 кв уменьшаю еще за 4 кв?
Ой, спасибо, что бы я без вас делала!!! Как хорошо что вы есть!!!
Уплачиваете взносы в 4-м квартале ( с разбивкой поквартально). За 1-й, 2-й и 3-й квартал подаете уточненные декларации (с уменьшением налога на суммы оплаченных взносов). А 4-й квартал сдаете как положено, сразу с уменьшенной суммой налога на взносы, уплаченные за 4-й квартал.
Спасибо большое. Дошло...
А с УСН 6 % можно так же поступить???
Рашитовна, у ИП на УСН 6% все намного проще. Ему не надо подавать уточненки, поскольку декларация подается раз в год. И налог не считается поквартально, а считается в течение года нарастающим итогом
Добрый день! Это вчерашний анонимПозвонила сегодня девушке в налоговую, весь расклад ей выдала. И что вы думаете?! Нет! Я все равно буду не права!...Цитата:"...У нас есть распоряжения по этому поводу. Вам все равно выставят санкции, так как взносы Вы должны были оплатить в каждом квартале, если собирались уменьшать налог...! И именно до 01 числа следующего квартала!..." Может она путает со взносами, которые платит предприниматель за работников? Так нет, при чем тут это? Тем более, я говорила, что это фиксированный платеж ИП. Ладно, посмотрим, что будет. Будет настаивать - буду спорить.
Мне тоже сказали, что уточненка это не самый лучший вариант: "Если подашь уточненку-жди камеральную. Уменьши в 4 кв. не более, чем на 50%, в худшем случае просто доначислять налог, а скорее всего все пройдет".
Сижу голову ломаю, что делать. Спорить с ИФНС - знаний не хватит...Не спорить- все равно- доначислять...
а что страшного в камеральной проверке?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Аноним, взносы за работников точно так же учитываются. А указания они могут засунуть известно куда. Поскольку есть письма вышестоящего начальства, не в их пользу. И никто их игнорировать не даст
да никак проверка арифметики кусать не может
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Договор аренды еще.наверное квитанции и декларации - это все наши документы для камералки
у меня не терзают)))) пусть проверяют, лишь бы всё по закону было.
Согласно пункту 2 статьи 346.32 Кодекса сумма единого налога на вмененный доход, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками ... на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование...При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
Но здесь ни слова о сроках уплаты страховых взносов.
Tusia73, чуть выше ссылку давали (письмо минфина, правда) - там как раз про сроки указано.
Tusia73, ну как это ни слова? Ведь прямо написано, что чтобы взносы могли уменьшить налог, они должны быть начислены за соответствующий период и уплачены. Что тут непонятного-то? Ну ведь не написано, что сумма взносов должна быть уплачена именно в этом квартале, правда?
И, что б вас с камералкой успокоить - камералится любая поступающая декларация в налоговую. Это и есть проверка правильности заполнения деклараций.
Кстати, Вам ссылку привели на письмо Минфина. Вам там чего еще не хватает? Минфин - начальство ФНС. Кстати, у ФНС тоже такие же письма есть.
Мне лично надоело уговаривать, делайте как хотите. Только когда Вам выкинут взносы не 3 квартала из расчета налога за 3 квартал, доначислят пени и штрафы, жаловаться будет не на кого![]()
Ещё раз всем привет! Поехала сегодня в наш доблестный налорг.НУ чудеса творятся, её богу! Мне теперь вообще красота: потеряли мою декларацию за 1-й квартал. "Как потеряли?" ..."Ну нет её, не проведена, значит нет её" . И в балансе расчетов теперь переплата всей той суммы ЕНВД, что я платила, как честный гражданин за 1 кв. Так что, уточненку за 1 квартал я теперь подавать не буду! А подам только за 2-й и за 3-й! Гы,гы,гыыыыыыыы!
Над.К, не ругайтесь вы так! У меня дир на основной работе тоже камералок боитсяИ вообще боится всего того, что связано с налоговой. Он даже когда фирму открыл и первый раз сдавал отчетность - спать спокойно не мог, пока все не сдал. Эт как в поговорке - заплатил налоги, и спи спокойно...
Очень трудно переубедить в чем-либо чела. Я ж не с Вами спорила. Я сказала, что с налограми собираюсь спорить. Просто пожаловалась вам, что упрямый попался камеральщик донельзя. Ведь она прекрасно знает про эти письма Минфина. И я спросила её об этом:"А как же письма Минфина"? На что она мне и ответила - у нас есть особые распоряжения на этот счет. Но я сегодня узнала телефон начальника наших камеральщиков. Если что, уже напрямую с ней буду общаться.А вот за ссылочку спасибо. Я и другие письма нашла по этой теме, но лишним не будет, уверена.
У меня вопросик глупенький (но вводящий меня в ступор). Могу ли я взносы за 1,2,3 кв. перечислить общей суммой (на один кбк, имеется в виду), а в назначении платежа расшифровать, что тут три квартала или мне лучше сделать три разные платежки за разные периоды?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)