спасибо. еще хотел уточнить - Сейчас по факту все взносы за 2012 кот были начислены я уже заплатил, но декабрьские взносы я платил уже в 2013 году. В отчетности в ПФ за 2012 год я указываю только те оплаты которые имели место в 2012 году? ( я так понимаю эта отчетность сдается по состоянию на 1 янв 2013)
доплаченные страховые взносы за предыдущий отчетный период - это доплаты которые делаются в результате ошибок предыдущих периодов ? или имеются ввиду взносы оплаченные в 4 кварт за 3й квартал (как получается за сентябрь)?
скажите, пожалуйста, в АДВ-6-2 страх. взносы начисленные указываются без сумм превыш.предельную величину базы, и не совпадают со стр. 114 РСВ-1, а уплаченные указываются полностью (совпадают со стр. 144 РСВ-1) или суммы превыш.предельную величину базы, то же не учитываются?
Rint, всё выгружается... проверил в демо...
файлик отдельно можно посмотреть, открыв СЗВ-6-3 из журнала документов перс.учета
В программе "Документы ПУ" есть закладка "выплаты" далее кнопка "печать сведений о сумме выплат сотрудников" - формируется форма СЗВ-6-3 и только после этого при формировании файлов единым пакетом сформировались все файлы и + файл СЗВ -6-3. До кнопки "печать сведений о сумме выплат сотрудников" файл СЗВ-6-3 никак не хотел формироваться.
Быть может в 1С в ЗУПе тоже есть какая нибудь дополнительная кнопка по формированию
Здравствуйте! У меня такой вопрос. В прошлых периодах я проверяла начисленные и уплаченные взносы по сотрудникам в программе CheckXml. Там был такой модуль проверки «Программа сверки начислений и уплат».
А теперь его нет.... Я и новую версию от 13.01.2013 г. загрузила - нет этого модуля и все. И как теперь проверить? Так было удобно, этим модулем проверялись начисления и уплаты нарастающим итогом с 2010 года.
Вопрос такой - какой программой вы проверяете сальдо на конец отчетного периода нарастающим итогом?
Эту программу убрали из CheckXML по решению ПФР, но она есть и развивается отдельно. Скачать можно, как обычно, на http://www.lubezniy.ru/soft/vlsverkapf .
С уважением,
Виктор
Добрый день!
Отчет формирую в 1С7 ЗиК, сформировала все формы и про проверке Чеком выходить вот такая ошибка:
1.1. Ошибка при сверке СЗВ 6-3 и РСВ-1
a. ПАКЕТ 30 По всем фо*рмам СЗВ-6-3 (при их на*ли*чи*и) по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ зна*че*ние и*то*го*вой стро*ки по*ка*за*те*ля «*Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» до*лжно ра*вня*ть*ся су*мме зна*че*ний строк «*240» и «*241» фо*рмы РСВ-1У*ка*за*но в СЗВ 6-3:2887013,09,У*ка*за*но в РСВ-1:3028348,89
b. ПАКЕТ 30 По всем фо*рмам СЗВ-6-3 по всем ка*те*го*ри*ям ЗЛ су*мма зна*че*ний и*то*го*вых строк в гра*фе «*Су*мма вы*плат и и*ных во*зна*гра*жде*ни*й, на*чи*сле*нных в по*ль*зу фи*зи*че*ско*го ли*ца» до*лжна бы*ть ра*вна су*мме зна*че*ний и*то*го*вых строк в гра*фе «*Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы на о*бя*за*те*ль*ное пе*нси*о*нное стра*хо*ва*ни*е» при у*сло*ви*и, что по*ка*за*те*ли стро*ки «*211», «*212», «*213», «*231», «*232» и «*233» фо*рмы РСВ-1 за ка*ле*нда*рный год ра*вны ну*лю (при на*ли*чии в фо*рме РСВ-1 не*ско*ль*ких Ра*зде*лов 2 о*це*ни*ва*ю*тся стро*ки «*211», «*212», «*213», «*231», «*232» и «*233» ка*ждо*го из Ра*зде*лов 2 фо*рмы РСВ-1).Из них на ко*то*рые на*чи*сле*ны стра*хо*вые взно*сы в СЗВ 6-3:2887013,09,Су*мма вы*плат и и*ных во*зна*гра*жде*ний в СЗВ 6-3:3028348,89
Это как раз на сумму превышений 512т.р по сотруднику, но никак не могу понять как вручную можно исправить - из пачки по СЗВ-6-3 войти в этого сотрудника и отредактировать включить эти превышающие суммы в обе графы по СЗВ-6-3 по этому сотруднику не могу...
Вопрос:
Как исправить данную ошибку?
Отчет в ПФР - главы КФХ что сдают (за себя взносы):
РСВ-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-4 и все? или еще формы какие надо?
Вопрос про взносы, начисленные на страховую часть пенсии с сумм, превышающих 512 000 руб.
ПФ пишет дополнительные взносы, начисленные на страховую часть пенсии с сумм, превышающих 512 000 руб., в персонифицированной отчетности не показываются.
Я так и сделала. Выгрузка ИС прошла без ошибок.
Но отчет не приняли, т.к. получилось расхождение УПЛАЧЕНО в РСВ-1 ( я же уплачивала и 10% с превышения) и УПЛАЧЕНО по всем ИС.
И куда девать это расхождение?
Здравствуйте!
я ИП на УСН, у меня 2 соттрудника, впервые сдаю годовую отчетность в ПФ. У меня получился такой пакет отчетов: РСВ-1, СЗВ-6-2, АДВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-4.
Подскажите пожалуйста это все что требуется или нет? или может что то лишнее есть? отправлять я буду по почте
Подскажите пожалуйста ! Программа "Документы ПУ".
В " Выплатах " в столбике "Начисления на ОПС " Сумма с превышения должна быть или нет ?
В прошлом году все было понятно, а в этом 10 %-то тоже начисляем .
Что-то засомневалась, по договору подряда работник в СЗВ-1 со всеми?
Ой, только написала, сразу поняла свою ошибку.
Последний раз редактировалось Мордашка; 18.01.2013 в 12:54.
lubezniy, спасибо Вам большое за такую программу. очень нужная и полезная
Читаю в консультанте:
Сумма взносов, уплаченных в ПФР, в АДВ-6-2может быть меньше, чем в РСВ-1 ПФР
Столичное отделение ПФР напоминает, что суммы взносов в РСВ-1 ПФР отражаются в фактически уплаченном размере, тогда как в сведениях персонифицированного учета - только в сумме, не превышающей начисленную с выплат в рамках предельной базы (в этом году - 512 000 руб.).
www.pfrf.ru/ot_moscow
А значит, отказать в приеме пенсионной отчетности из-за такого расхождения данных органы ПФР не имеют права.
(надо сказать, что на сайте я эту информацию не нашла)
Но вопрос: какую ставить оплату по страховым взносам (с или без превышения) остается открытым...
Отвечаю сама себе.
Да, в этом случае будет несовпадение сумм УПЛАЧЕНО в РСВ-1 и УПЛАЧЕНО по всем ИС /формы СЗВ.
Главное, чтобы сумма несовпадения была меньше или равна сумме начисленного 10% ПФ с суммы превышения ФОТ.
Надеюсь, я понятно выразилась
Какую оплату ставить : программа сама отбрасывает эту сумму, откорректировав ее %% соотн. к упл. взносам.
коллеги подскажите пожалуйста по моему пред посту!
Здравствуйте ,подскажите что сдавать если открылись и деятельность не ведется в связи с организационным периодом. Есть только 1 Гендир (он же учредитель). Зарплата не начислялась и не выплачивалась.
Если у меня не было выплат работникам - нет работников, то все равно нести все формы, РСВ-1, АДВ-6-2, СЗВ-6-3 и АДВ-6-4? Я уже отправил по почте РСВ-1, а остальные нет. Можно ли их доотправить другим письмом, ничего страшного? И АДВ-6-2, СЗВ-6-3 и АДВ-6-4 сдаются раз в год или каждый квартал?
ссылки в подписи нельзя размещать => смысла в подписи нет...
ссылки в подписи нельзя размещать => смысла в подписи нет...
Деятельность не велась, зп не начислялась. фирм а существует только 4 квартал. Какие формы сдавать в ПФР. нужна ли СЗВ-6-3, елси нет начислений?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)