приведите Раздел 2 РСВ по году, строки с 200 по 230 и два числа АДВ-6-4
приведите Раздел 2 РСВ по году, строки с 200 по 230 и два числа АДВ-6-4
адв 6-4
2 268 493 2 268 493
рсв-1
200 4 886 392
201 2 292 571
202 2 593 821
210 2 617 899
211 1 891 642
212 726 257
220 400 929
221 1 867 564
230 2 268 493
Я наверное, задам тупой вопрос, но....всё равно спрошу
Я сверила все АДВ-11 с 2010 года - сумма начисленных взносов и сумма уплаченных - всё правильно.
Сейчас формирую СЗВ-6-1 у меня так считаем по сотрам: по одному челу переплата, а по другому недоплата. Как интересно программа раскидывает сумму уплаченных взносов за квартал??? Я же завожу её одной суммой, без разбивки по сотрам....Я б вручную их проверила, но хочется понять свою ошибку, да и сотрудников у меня 122 человека - обалдеешь исправлять.
Сорри, что туплю..
Она считает пропорционально, у меня маленькое кол-во сотрудников, поэтому раскидываю в EXCELe по факту и забиваю в 1С.
Если в целом по предприятию переплаты нет, можно поправить тех, у кого переплата, а остальных оставить как есть, всю переплату можно кинуть хоть на одного. Уволенных обычно закрываю под 0.
Последний раз редактировалось Натали Б; 01.02.2012 в 11:31.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Аноним, поздравляю... Вы первый, кто попал под новые правила от 27.01.12
добавьте любому сотру хоть один рубль в первую графу СЗВ-6-3...
по новым правилам должно быть хотя бы так:
2 268 494 | 2 268 493
Подскажите мне плиииз, уже второй день жду: в 2010 получили, видимо письмо, что сумму штрафа 1014 р. из ПФ возвращают на л/с в счет буд. платежей. Прошлый бух. поставила их на 69.02.2 (накопительная) может был повод ... не могу найти их письма.....и получилась переплата. Теперь вот в октябре 2011 оплатили на 1014 меньше в пф. Проверяю СЗВ, ест-но не идут суммы уплат по каждому сотру на сумму 1014, что делать-то?
1С Предприятие УСН ред. 1.3, релиз 187.
В организации есть работник с 15.11.2011 г. по ГПД. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать по нему индивидуальные сведения для ПФР.
1. В инд. карточке учета стр. взн за 2011 г. не заполняется автоматически столбец 10 "Дог ГПХ". Может это и не надо?
2. Для него заполняется СЗВ-6-2? Код застрахованного лица НР?
3. В СЗВ-6-3 указываю "ГПД" и в АДВ-6-4 не выводится сумма выплат на него. В комментариях пишет: Сотрудник...нет данных о выплатах. Не включен в отчет. Значит до этого я что-то неправильно сделала...
Хотелось бы разобраться с чем это связано.
помогите разобраться запуталась... уже неделю сижу... над одной ошибкой... СУММА УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА СТРАХОВУЮ ЧАСТЬ В АДВ 6-2 И РСВ 1, НЕ РАВНЫ... в АДВ 6-2 показывает 0, а в РСВ 1 сумму уплаты 29 836 руб.... Эта сумма уплаты за второй и третий квартал, за второй 10910 (это НР) и за третий 18926 (ПНЭД)... инспектор сказала что надо так и разбить эту сумму на НР и ПНЭД как уплату задолженности, двумя пачками, за 4 кв.... долг не разносится почему то... что делать и как быть
Наташ, а у меня -то 122 чела....я ведь сдуреююю поправлять, а если ошибусь где??? Это ж будущие пенсии...
Я просто думала, что это моя где-нибудь ошибка...
Если 1014 зачтены взносами, их отражаем везде как уплаченные взносы. По изложенному воспринимается, что на 01.01.12 переплаты нет (в октябре "оплатили на 1014 меньше", т.е. итог = 100%). Если же с учётом зачтённых="уплаченных" 1014 в итоге всё же переплата (см. итог по РСВ), то в персонифицированном её не отражаем (на неё уменьшам уплату, отразим в следующем периоде).
Если же зачёт в ПФ произведен в 2012 г., то имеем по 2011 г. задолженность.
Последний раз редактировалось Bucom; 01.02.2012 в 12:13.
Помогите пожалуйста, звоню в ПФ, не отвечают.
в 4 квартале, взносы оплачены за сентябрь, октябрь, ноябрь, и декабрь включительно. Так же есть сверху переплата в 57 рублей.
Я знаю, что нельзя ставить уплачено больше чем начислено, но в каком случае - не знаю. Получается переплата у меня будет за счет платежей за декабрь - в декабре. Эти платежи можно ставить или только 57 рублей откинуть???
Нет ничего невозможного!
Подскажите, пожалуйста, какая категория застрахованного лица ставится для работника, выполняющего работы по договору гражданско-правового характера...
У меня вот какая ошибка при проверке чекомУфа:
"По всем пачкам СЗВ-6-3 по всем категориям ЗЛ, за исключением категории за*страхованного лица «ООИ» значение итоговой строки показателя «Из них на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование» должно равняться сумме значений строк «220» и «221» РСВ-1 за календарный год (допустимые расхождения: значения итоговой строки показателя отличаются от показателя строк 220+221 РСВ-1 на значение равное кол-во пачек умножить на 0,5 ру*б.).указано в РСВ1:1634577. Значение в СЗВ 6-3: 1634578,42"
Т.е. расхождения по итоговым сумма начисленной з\пл на которую начисляются взносы на 1,42коп.
Там написано, что расхождения допускаются в пределах 0,5руб за каждую пачку.
Я вот не понимаю как посчитать пачки?
У меня всего 5 человек.
Подскажите, пожалуйста....
С чем может быть связано, для работника по договору ГПХ не формируется СЗВ-6-3 и в АДВ-6-4 не выводятся суммы выплат, хотя СЗВ-6-2 сформировалась и для него идля тех, кто по ТД. По ТД, вообще, все хорошо сформировалось. А что делать по ГПХ?
Аликс, в 220 или 221 строке в одном из месяцев уменьшите базу на 1 рубль. Смотрите, чтобы это не повлияло на начисленные страховые взносы.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Виктория 78, нарастающим итогом за период с 01.01.2010 по 31.12.2011 г. по каждому сотруднику отдельно не должно быть оплачено больше начисленного, а внутри квартала такое может быть, потому что вы можете погасить задолженность за прошлый период и уплатить текущие взносы.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Натали, спасибо!
Нет ничего невозможного!
Натали, 1С Предприятие 7.7 УСН ред. 1.3, релиз. 187
Скажите, а что указывать в СЗВ-6-3 генеральному директору, который является единственным учредителем: трудовой и гражданско-правовой?
и в коде категории застрахованного лица?
Давно с УСН не работала. Попробовала в 189 релизе, более раннего нет.
Добавила пачку НР, вид договора гражданский. В эту пачку добавила лицо, у которого было начисление по ГПХ. Заполнилась сумма из начислений правильно.
В качестве подопытного брала человека без пенсионного номера, как оказалось. Если взять с номером то и отчет СЗВ-6-3 правильно заполнился.
Последний раз редактировалось Натали Б; 01.02.2012 в 13:08.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)