Ромашка+, вы сначала почитайте, о чем это. Если нажать на "?" около слов "Ручная настройка", там есть гиперссылка, которая ведет на сайт 1с с описанием, что они имели ввиду.
Тут не применимо проще/сложнее, тут скорее вопрос "что именно вам надо"
я прочитала. из того, что прочитала, сделала вывод, что ручная настройка (которая стояла по умолчанию) слишком много мне проблем создает со статьями затрат и т.д. Мне нужно, чтобы я представляла, откуда программа какие суммы берет.
Грубо говоря: купил табуретку за 100 руб., продал за 150 руб, зарплату 20 руб. заплатил, на рекламу 20 руб истратил. Вот прибыль 10 руб., налог 2 руб. Вот ндс столько-то, ндфл столько-то. И ничего лишнего. И чтобы БУ было равно НУ, а не эти разницы постоянные.
На купил/продаж эти настройки вообще не влияют. Это для производства (работ, услуг) актуально. Я ставила ручную настройку, потому что часть расходов, которые у меня прямые, 1с загоняла в косвенные.
Попробуйте изменить, если что-то пойдет не так, всегда можно исправить.
Подскажите, обнаружила лишнее поступление аж от 21 года, перед поставщиком долг висит. Списать долг через корректировку или удалить это поступление через сторно?
Сначала проверьте, куда эта сумма в НУ попадала - НДС, прибыль - возможно, надо корректировочные декларации сдавать. Если надо корректировать НДС и прибыль - лучше сторно или корректировкой поступления. Если ни на что не влияло - то можно и корректировкой долга, но тогда сумма попадет во внереализ.доходы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я поняла, я у второго поступления сумму неверно поставила (2000 руб. вместо 623,3). НДС был отражен 333,33 в книге покупок за 4 квартал 2022 года (а поступление само было в 2021 году), в расходы попал 1666,67 косвенные прочие в 2022 году.
Обязательно корректировку сдавать?? у меня все полетит, думаю, если перепроведу документы. Получается, если уменьшу сумму поступления до 623,33, то НДС тоже уменьшится до 103,88 (т.е. на 229,45), а прибыль увеличится на 275,34 (2000-623,3)*20%
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
когда запускаю ОСВ, пишет красным, что данные учета не актуальны с июня 2023 года. Чтобы актуализировать, нужно перепровести документы. Нужно ли это делать (я боюсь перепроводить)?
Добрый день! Социальный фонд прислал уведомления о вызове страхователя в связи с проведением камеральной проверки, по результатом которой выявил непредоставление в установленный срок сведений за 2023 год (как я поняла). Но в Экстерне Отчет ЕФС-1 Раздел 2 отправлен был 24.01.2024 г. Что им не так?
позвонила, нет у них за 1 квартал 2023 года
Добрый день! Как исправить начальное сальдо по 69.11? Был начислен штраф 250 руб. в октябре, я его ввела через операции вручную Кт 69.11 Дт 99.01.01. Оплатила в декабре единым платежом, Дт в платежке 68.9. ЕНС не проверяла.
Сейчас смотрю зачет аванов ЕНС - там этот платеж разбит на: ндс 809 руб. и два ндфл (1422,64 и 1563,99). Но я подразумевала оплату: 809-ндс, 2236-ндфл, 750,63-штрафы (из них 250- соц.фонд, 500 - декларация ндс, 0,63 - хвост какой-то болтался).
Теперь у меня сальдо на январь 330 руб. вместо 80 р. по 69.11.
теперь мне кажется, что зря я сделала проводку в операции по штрафу на 69.11. Раз его налоговая выставила - значит, 68.02 должно быть?
И еще вопрос, пока это вижу: почему в расчете налога на прибыль за 1 квартал в "косвенные расходы, учитываемые в НУ", стоят З/П, страховые и взносы в ФСС только за 1 месяц, а не за три? Их сумма за остальные два месяца числится в "косвенные расходы, не включенные в уменьшение прибыли"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)