А какие строки АДВ и РСВ сверяют при сдаче в ПФР за 2 квартал?
Я правильно понимаю: что
в форме АДВ-6-2 в графе "ИТОГО по страхователю" в столбце "УПЛАЧЕНО" если сложить 1 кв.+2 кв должно быть равно РСВ строке140?
У меня почему-то программа Spu_orb при формировании во вкладочке "Результаты сверки сумм" в графе "Уплачено" показывает одну сумму (квартальную) и обращает внимание, что она не равна РСВ...
хотя, сложив 1 и 2 квартал АДВ "уплачено" я выхожу на сумму в РСВ за полугодие "уплачено"...
Последний раз редактировалось Yukas; 06.07.2011 в 21:30.
У меня тоже программа показывала несоответствие, хотя при распечатке из файла все суммы по РСВ и ИС совпадали. Программа проверки ошибок не выдавала, отправила, как есть, вчера пришел положительный протокол. Такое ощущение, что это глюк программы.
помогите, плиз!!!!
1 работник был на больничном в июне. Какие формы по перс.учету сдавать?
по работнику с больничным СЗВ-6-1, по остальным СЗВ-6-2 или по всем СЗВ-6-1?
, если у остальных никаких отклонений в стаже не былопо работнику с больничным СЗВ-6-1, по остальным СЗВ-6-2
И у меня проблема, при проверек файла выдает ошибку:
a. АДВ 30 Уплаченные взносы на страховую часть должны совпадать в АДВ и СЗВ
b. АДВ 30 Уплаченные взносы на накопительную часть должны совпадать в АДВ и СЗВ
а на бумаге распечатывает правильные суммы, копейка в копейку. Что делать, даже не знаю где исправлять...
Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться. Читала форум и поняла ,что в ИС нельзя показать взносов уплаченных больше чем начисленных. Как быть тогда в такой ситуации: На пример, за первый квартал я начислила 90р. (30р. за январь, 30р. - за февраль и 30р. - за март). Заплатила за 1 квартал только 60р. (30 за январь в феврале и 30р. за февраль в марте). Задолженности на начало 2011г. не было. За первый квартал сдала ИС так: начисл. 90р. - уплач.60р.
Во втором квартале начислила снова 90р. Но перечислила в ПФ 120р. (90 - начисленных за 2 квартал + 30 за март). Получается что я не могу указать сейчас в ИС начисл.90 - уплач.120? ПФР не примет такой отчет? как быть тогда?
На самом деле сейчас очень легко проверить правильно ли распределены суммы оплат в ИС. В программе СheckXML появился контроль начисленных и уплаченных взносов.
Грузишь все отчеты, начиная с периода когда у тебя с ПФР был нулевой баланс (допустим с 1 полугодия 2010 года) в одну папку, напускаешь на неё СheckXML - в итоге получаешь табличку, где наростающим итогом суммируются все начисленные и уплаченные взносы. Если по кому-то из работников сальдо стал отрицательным - это переплата и её ПФ скорее всего не пропустит.
А по уволенным работникам он должен быть нулевым.
Последний раз редактировалось MikleV; 07.07.2011 в 19:09.
У меня стоит от 30.06.2011
Вызывается через "данные" -> "Сверка начислений и уплат"
Сама программа от сюда: http://www.buhsoft.ru/?title=download.php
Последний раз редактировалось MikleV; 07.07.2011 в 20:02.
Натали Б,
Незачто :-)
К стати (я, конечно, знаю, что Вы не на 1С ЗиУП сидите) но не могу удержаться чтобы не порекомендовать еще одну штучку окружающим:
Совершенно фантастическая обработка для перераспределения взносов в пачках СЭВ-6. Т.е. 1С сначала формирует по своим данным, а эта обработка потом берет пачки и перераспределяет уплаченные взносы с учетом предыдущих отчетов таким образом: "сначала закрываем сумму остатков прошлого периода (остатки учитывают категорию затрахованных лиц), затем уволенных и договорников ГПХ (без трудового в этой организации), а остальным распределяем по коэффициенту. Вместе с уволенными можно распределить превысивших предельную величину базы страховых взносов. Копейки округления распределения подбиваются первым в списке работающих сотрудников, чтобы не было расхождений итогами распределения с общей суммой к распределению",
т.о. эта обработка полностью снимает головную боль для больших организаций, придуманную нам этим ПУ.
Самым фантастичным в этой обработке для меня является её бесплатность.
Вызть можно от сюда: http://infostart.ru/public/73085/
(заголовку не верить - она уже только для 8.2)
У нас МКС (местность, приравненная к районам крайнего севера).
Значит, на всех сотров я формирую СЗВ-6-1, так?
но есть сотрудник, который уволился в 1 квартале, т.е стажа во 2 квартале нет. на него СЗВ-6-2 подавать?
Я не нарушаю правила! Я играю по своим
Подскажите кто делает в Оренбургской программе. у меня формирует и распечатывает только СЗВ-6-2 и АДВ-6-2. В пенсионном требуют еще и АДВ-6-3. У меня не формируется она((( Что делать????
Т.е. ее не должно быть....я так и думала...говорю им про это , а они трееееебуют (((
ПУ-5 ее формирует в том числе и для СЗВ6-2 по желанию
Спасибо всем за советы!!! Т.е. АДВ-6-3 файлом не сдают? просто распечатать и все?
Съездила сегодня и спокойно сдала отчет - то, что программа выдавала несоответствие - это ерунда. Отчет приняли без эксцессов.
Кстати, в пятницу после обеда (без 10 три) в Москве в ПФР от 29-ой налоговой вообще никого не было)))))))))) Ну просто эхо в коридорах)))) Я пришла и сразу прошла!
Добрый вечер всем! Опять вопрос по поводу переплаты. Одна моя халтура в июне месяце почему-то (!) два раза заплатила в ПФР страховую часть. Завтра их обрадую, они об этом еще не догадываются. В РСВ в строке 150 переплата эта стоит. А в ИС опять убирать сумму переплаты, как требовали в 1 квартале (сколько начислено, столько и уплачено)?
Если баланс не сошелся - в нем ошибка. Если баланс сошелся - ошибок две.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)