×
×
Закрытая тема
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 96
  1. #31
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    счету 41. субсч. "Склад" образуется кредитовое сальдо
    Это и есть кривая наценка.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Acsiniya
    Rh, большое спасибо!
    Smic, так не получится, у нас торговая наценка собирается не на 41 счете, а на 45.
    По 41 - кредитовое сальдо.
    Это сальдо и есть торговая наценка.
    Если отгрузку товаров показывать по субсчетам, по счету 41. субсч. "Склад" образуется кредитовое сальдо.
    М-дя... Как говорил Ильич: "Учиться, учиться и еще раз учиться...."

  3. #33
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    Категорически не согласен с формулировкой "отгрузка товаров" в отношении фактического перемещения с одного склада на другой!
    Имхо, отсюда растут уши кривого учета.

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    [QUOTE=Smic]Это сальдо и есть торговая наценка.

    И как её списать?

    Smic, Я поняла как правильно делать, но Ваша мысль мне не ясна ...

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Делайте ручками проводку Д41К90 на сумму торговой наценки, связанной с реализованными товарами.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    И какой результат будет на 90 счете?
    Дважды по кредитубудет отражена торговая наценка

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Планом счетов не предусмотрена такая проводка

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Цитата Сообщение от Andyko
    Категорически не согласен с формулировкой "отгрузка товаров" в отношении фактического перемещения с одного склада на другой!
    Имхо, отсюда растут уши кривого учета.
    Andyko, полностью с Вами согласна

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Acsiniya
    И какой результат будет на 90 счете?
    Дважды по кредитубудет отражена торговая наценка
    А какой проводкой Вы ее первый раз на кредит 90-го сажаете?

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Acsiniya
    Планом счетов не предусмотрена такая проводка
    "И эти люди запрещают мне пальцем в носу ковыряться!".....

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Д 50 - К 90.1 - по продажным ценам

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Acsiniya
    Д 50 - К 90.1
    Так эта наценка убивается Вас себестоимостью, равной продажной цене в дебете 90-го...

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Понятно... Наверное, разумнее будет изменить учетную политику, чем ещё более искажать учет. ..

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Категорически не согласен с формулировкой "отгрузка товаров" в отношении фактического перемещения с одного склада на другой!
    Имхо, отсюда растут уши кривого учета.
    поддерживаю.
    Делайте ручками проводку Д41К90 на сумму торговой наценки, связанной с реализованными товарами.
    извиняюсь, но это - полный бред.

    учетная политика и у вас и в ваших магазинах должна быть одна, если вы - одно юр лицо.
    С уважением.

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Abra
    извиняюсь, но это - полный бред.
    Не больший бред, чем излагаемый в первоначальном вопросе учет товаров. Но данная проводка позволяет получить правильный финансовый результат при сохранении кривого учета товаров.

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    А мне годовой баланс по этим данным делать за прошлый год
    В таком состоянии мне передали дела, я только неделю там проработала...
    Мрак! Чувствую, зароюсь...
    Я недавно руководству сказала, что они неправомерно выдают под отчет деньги лицу, которое не рассчиталось по предыдущему авансу, они меня попросили с глупыми вопросами к ним больше не обращаться.
    Последний раз редактировалось Acsiniya; 25.02.2005 в 15:23.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Acsiniya
    Я недавно руководству сказала, что они неправомерно выдают под отчет деньги лицу, которое не рассчиталось по предыдущему авансу, они меня попросили с глупыми вопросами к ним больше не обращаться.
    Ну в общем они были правы.... Жизнь немного отличается от того, что говорят аудиторы. Выдача подотчет без отчета по предыдущему авансу конечно является нарушением кассовой дисциплины, но это нарушение практически ненаказуемо.....

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    Учет товара в рознице может быть двумя способами:
    1. По покупным ценам без использования счета 42 ( и сч. 45 просто не нужен-Вы же не на реализацию чужой фирме передаете товар).
    2.По продажным ценам с использованием сч.42. Раз у Вас уч.политика по покупным ценам, про 42 сч. надо забыть: он не нужен в принципе.

    Товар перемещается у Вас с одной точки в другую. Совершенно не обязательно делать какие-либо проводки при этом, достаточно накладной на перемещение товара.
    Торговая наценка сама собой появится на 90 счете после реализации.
    Фактически розничная торговля с учетом товара по покупным ценам имеет те же проводки, что и оптовая торговля. Особенно это удобно, когда на фирме есть и розница и опт. И что самое главное нет головной боли от сч. 42, особенно при переоценке товара.
    Не советую менять учетную политику, все у Вас правильно и все будет хорошо.
    Григорий

  19. #49
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    все у Вас правильно
    за исключением кредитового сальдо 41 и с/ст-ти на 45 , равной продажной цене
    и все будет хорошо
    ,
    как только посторнируете проводки Д45к41

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Цитата Сообщение от Smic
    Ну в общем они были правы.... Жизнь немного отличается от того, что говорят аудиторы.
    Об этом я узнала не от аудиторов, а из Порядка о ведении кассовых операций

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Григорий, спасибо большое! Я с Вами согласна

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    они меня попросили с глупыми вопросами к ним больше не обращаться.
    плохо. вот и не обращайтесь, а уходите...
    С уважением.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Товар перемещается у Вас с одной точки в другую. Совершенно не обязательно делать какие-либо проводки при этом, достаточно накладной на перемещение товара.
    я бы все-таки сделал проводку внутри 41 сч.
    С уважением.

  24. #54
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Товар перемещается у Вас с одной точки в другую. Совершенно не обязательно делать какие-либо проводки при этом, достаточно накладной на перемещение товара.
    Хотя бы в аналитике это д.б. отражено.
    А кому сейчас легко?!

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Цитата Сообщение от Abra
    я бы все-таки сделал проводку внутри 41 сч.
    Я так и собираюсь сделать ...

    Еще вопрос, раньше операцию сдачи наличности в банк через бухгалтера они проводили через 57 счет, которой используется при передаче денег через инкассатора, ссылаются на то, что такие проводки формирует 1С и другие машина не принимает. Они правы?

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    за исключением кредитового сальдо 41 и с/ст-ти на 45 , равной продажной цене
    О каком кредитовом сальдо на сч. 41 или 45 идет речь? Товар списывается :
    90-41 (покупная стоимость без НДС) и все. Нет здесь 45 сч. а если бы он использовался, то там все равно была бы только покупная стоимость.
    Григорий

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Abra
    я бы все-таки сделал проводку внутри 41 сч.
    С какой целью?

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    Хотя бы в аналитике это д.б. отражено.
    Это делается в складском учете, при очень большом желании и наличии свободного времени, можно делать проводки 41-41, но результата это не изменит.
    Григорий

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2005
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    41
    Цитата Сообщение от Григорий
    О каком кредитовом сальдо на сч. 41 или 45 идет речь?
    Мы делаем такие проводки:
    Д 41 -К 60 - по покупным ценам
    Д 45 - К 41 - отгрузка по нашим магазинам по продажным ценам
    Д 90.2 - К 45 - по продажным.

    На 41 счете образуется кредитовое сальдо

    Цитата Сообщение от Григорий
    Товар списывается :
    90-41 (покупная стоимость без НДС) и все. Нет здесь 45 сч. а если бы он использовался, то там все равно была бы только покупная стоимость.
    на 45 счете учет ведется по продажным ценам...

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    03.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    432
    Еще вопрос, раньше операцию сдачи наличности в банк через бухгалтера они проводили через 57 счет, которой используется при передаче денег через инкассатора, ссылаются на то, что такие проводки формирует 1С и другие машина не принимает. Они правы?
    Я не использую 57 счет. 1С все делает прекрасно. Тем более деньги в пути находятся всего несколько минут: выданы по РКО, в банк сданы по объявлению ...
    Все в один день и чего им делать на 57 счете?
    Григорий

Закрытая тема
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •