Искала ответ на этот же вопрос. Так как правильно то? Выручку мы не включаем в доходы, а оплату комитенту в расходы? Только начисляем ком.вознаграждение с каждой продажи?
Искала ответ на этот же вопрос. Так как правильно то? Выручку мы не включаем в доходы, а оплату комитенту в расходы? Только начисляем ком.вознаграждение с каждой продажи?
Уважаемые клерки.
У меня ситувция похожая, но у нас Упрощенка 6%.
Даем на реализацию товар комиссионеру. В отчете комиссионера указана только цена передачи товара.
Соответственно в КуДир попадает только перечисленная комиссионером сумма переданного нами товара.
Правомерно ли такое отражение операций в КуДир, поскольку расходы у нас не учитываются, и сумму
комиссионного вознаграждения(удерживаемого комиссионером) учесть в расходах я не могу.
Добрый день. Мы ООО на УСН доходы-расходы. Мы комитент. В конце месяца комиссионер выставляет отчет и Акт об удержанном вознаграждении. После этого перечисляет нам сумму продажи за минусом вознаграждения. В доходы я беру общую сумму (с вознаграждением) датой платежного поручения. А какой датой поставить вознаграждение в расход (датой отчета или датой платежного поручения)? В договоре об этом ничего не говориться.
Датой зачета. И есть письмо вот такое: Письмо УФНС РФ по г. Москве от 04.02.2009 N 20-14/009034@
Если комиссионное вознаграждение удерживается комиссионером из денежных средств, причитающихся комитенту, то данную сумму комитент вправе учитывать в составе расходов на дату утверждения отчета комиссионера, в котором указываются суммы выручки, полученной от покупателей, и комиссионного вознаграждения, причитающегося комиссионеру.
Если в отчете комиссионера не будут отражены дата и сумма удержанного комиссионного вознаграждения, то у сторон договора комиссии возникнет необходимость формирования отдельного акта сверки взаиморасчетов, и в этом случае датой признания расхода в виде комиссионного вознаграждения у комитента будет являться дата подписания данного акта.
Спасибо за помощь Январь !
Добрый вечер! Мы комитент, УСН 6%. Комиссионер присылает нам выручку за минусом своего вознаграждения. Мы в доход ставим присланную сумму - на дату поступления денег на расч.счет. А также включаем в свой доход и сумму удержанного комиссионного вознаграждения - только не пойму, на какую дату? На дату поступления денег от комиссионера или на дату утверждения комисс.отчета? Эти две даты у нас попадают на разные отчетные периоды((( Помогите, пжлста, разобраться
спасибо! тоже склоняюсь к этому ответу! а ссылку на какой-нибудь документ можете дать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)