×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    522
    Обнаружил, что все проблемы с Декларацией по НДС и с налогом ЕСН_ПФ начинаются после обновления релиза 477 на релиз 481.
    Может быть надо обновить еще на 478, 479, 480 ???

    Вот что нашел по релизу 481:


    Список изменений в релизе 7.70.481 по сравнению с релизом 7.70.479
    ================================================================

    Документ ЗакрытиеМесяца ("Закрытие месяца")
    ----------------------------------------------------------------
    Исправлена ошибка:
    При начислении налогов с ФОТ, в некоторых случаях производился
    некорректный расчет налоговой базы ЕСН. Ошибка возникала, если
    организация осуществляла деятельность, облагаемую и необлагаемую
    ЕНВД. В этом случае, при определении налоговой базы ЕСН
    производилось некорректное распределение начисленной зарплаты по
    видам деятельности.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2006
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    269
    Эта константа не используется с 2005 г. Изменил на "1" - ни на что не влияет, по-моему.
    Это по-вашему. А если долбануть обновление с 468 релиза, то очень даже может повлиять. И уж, пожалуйста, не вздумайте менять на "1".Проверьте историю значения.Не поленитесь, перепроведите все Закрытия месяца с начислением ФОТ за весь год.

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    522
    Цитата Сообщение от prb Посмотреть сообщение
    Это по-вашему. А если долбануть обновление с 468 релиза, то очень даже может повлиять. И уж, пожалуйста, не вздумайте менять на "1".Проверьте историю значения.Не поленитесь, перепроведите все Закрытия месяца с начислением ФОТ за весь год.
    все сделал как Вы сказали
    с 80-го года стоит цифра "2"

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    522
    с ЕСН в ПФ решил проблему.
    Не понятно вот это:

    Перестала правильно заполняться декларация по НДС. 1С не видит в разделе 2.1 строка 12 "сумма НДС, уплаченная при ввозе на таможенную территорию РФ". Т.е. не видно НДС по импортным товарам, принимаемым в зачет, поэтому, сумма к уплате НДС, получается большой.

    Вместо 478 пробовал устанавливать 479, 483, 484, 485, 486 - результат такой же.
    Что я только не пытался сделать...
    Буду очень признателен за ответы.
    Помогите, пожалуйста.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •