В общем колбасилась, колбасилась я с отчетом, распределить взносы получилось, но теперь такой вопрос: может ли быть, что по конкретному сотруднику начислено по страховой части меньше чем уплачено? Не выпадет ли в ошибки?
В общем колбасилась, колбасилась я с отчетом, распределить взносы получилось, но теперь такой вопрос: может ли быть, что по конкретному сотруднику начислено по страховой части меньше чем уплачено? Не выпадет ли в ошибки?
Может уже был подобный вопрос, но по поиску не нашла в теме. У меня версия ПУ 5 стоит еще 6.00.07, т.е. январская (как сдавала годовой -обновила и все), до заполнения персучета за 1-й квартал добралась только сейчас. Смотрю обновлений было много. Мне теперь достаточно скачать последнее 6.20.63 или надо по очереди установить все прошедшие за это время обновления? Я просто на сайте Коми шарю и не могу, кроме последней версии, файлов обновления найти для скачивания
Улыбка украшает любого человека
Белка., всё зависит от местной приёмной проги...
твори, выдумывай, пробуй! (с) не помню...
Товарищи, кто-то выше спрашивал про то, что нет до сих пор подтверждения из ПФ о том, что отчетность по электронке принята... Я сегодня не выдержала, поехала разбираться в свой ПФ (больше 2-х недель подтверждения нет), оказывается, что Оператор передаёт в ПФ не все сведения, нужно самим еще ехать в ПФ, заключать соглашение, которое подписывается в главке недели две, а только после этого можно отчитываться по электронке!!!
Ни ПФ не известил (говорят, что отчеты они получили, но без соглашения ничего поэлектронке не отвечают), ни Астрал не предупредил (хотя, я уточняла, требуется ли что-то еще от нас, куда-то пойти, подписать, говорили, что ничего, а теперь уверяют, что предупреждали) . Придётся отчетность эту по почте отправлять, т.к. лично уже не реально, наверное, сдать...
Это я вот к чему: если у кого-то долго нет подтверждения из ПФ - ни ваш ли это случай?
какое сказочное свинство !Ни ПФ не известил (говорят, что отчеты они получили, но без соглашения ничего поэлектронке не отвечают), ни Астрал не предупредил (хотя, я уточняла, требуется ли что-то еще от нас, куда-то пойти, подписать, говорили, что ничего, а теперь уверяют, что предупреждали) .
сочувствую...
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Есть вопросы,помогите,пожалуйста:
1.Если у сотра был отпус за свой счет,то это отражается как АДМИНИСТР?
2.У меня 1С Предприятие 7.7 - при заполнении персонифиц.сведений - начисленные взносы по каждому есть,а уплаченных нет. Что делать?
Помогите разобраться,пожалуйста, если сотрудник уволен в декабре,а страховые взносы по нему уплачены в январе 2011 года мне его вносить в СЗВ 6-2 но период работы не ставить
И еще если сотрудник был в отпуске за свой счет в марте кууда его вносить или просто период работы ему указать 01,01,11-01,02,11
скажите пожалуйста если декретные-это ДЕКРЕТ (страховой стаж), а если до 1,5 лет - че ставить ?
ДЕТИ
Если у сотра был отпус за свой счет,то это отражается как АДМИНИСТР?мне его вносить в СЗВ 6-2 но период работы не ставитьставитьИ еще если сотрудник был в отпуске за свой счет в мартекак АДМИНИСТР
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Подскажите, пожалуйста!
Может ли так быть, что начислено взносов получается меньше, чем уплачено, из-за погашения задолженности за 2010 год? Проверила Чеком, выдал предупреждение, но не ошибку. Можно так идти сдавать?? Или в Пенсионном завернут?
Пожалуйста ответьте.
Нормально, так что нужно идти сдавать)
Спасибо, огромное!!!!
Может, конечно. Ведь эта переплата является уплатой за предыдущий период. Так что, если в РСВ1 на 01.04.2011 переплаты нет, все нормально
Меня вот тоже сегодня этот вопрос заинтересовал (у знакомого бухгалтера такая ситуация). Спросил в ПФР у тех, кто принимает отчеты, они не в теме, проводили к руководству и сами остались послушать: руководство подумало и сказало, что коли сейчас проценты одни и те же у обеих категорий (ОСНО + ЕНВД), ставьте тариф =1 и в разделе 2 общей суммой показывайте. А меня сомнения гложут: кажется почему-то, что надо раздела № 2 нужно два (один на =1, второй =51)
Последний раз редактировалось Strannic; 10.05.2011 в 12:32.
Главное, чтоб нарастающим итогом с 01.01.2010 по отчетную дату уплаченные взносы не превышали начисленные по каждому конкретному физику.
Помогите! На фирме только ген. директор - белорус, статус - временно пребывающий, страховые взносы не начисляет и не уплачивает, страхового св-ва соответственно нет. Как правильно сдавать отчетность за 1 кв.? Раньше сдавали только РСВ-1.
Подскажите, как изменить код категории застрахованного лица, автоматом ставится НР, а надо УСЕН ( упрощенку веду в общей 1С)
или это какое то новшество?
Спасибо. а если в РСВ заполняю раздел 4.4 все равно НР?
Подскажите, правильно ли составлены формы:
АДВ-6-2 по кодам категории застрахованного лица суммы с копейками
Итоговые суммы в рублях
СЗВ-6-2 все суммы с копейками
РСВ-1 все суммы в рублях
Заранее спасибо
Taleka, если тариф льготный, то у не НР надо, а ПНЭД.
Strannic, бух2007, спасибо.
Marrry Правильно. У нас так и принимают!
Taleka Для РСВ - код тарифа, для СЗВ 6-... - категория плательщика!
Последний раз редактировалось Strannic; 10.05.2011 в 13:15.
Добрый день!
У меня вопросик по программе документы ПУ 5 версия 6.20.63 все ввела осталась разнести оплату, программа автоматически разносить оплату не правильно, почему то не подцепляет сальдо по не уплаченным взносам. Я ввела данный в расчет уплаченных взносов за предыдущий период общие, а как можно ввести сальдо по сотрудникам за предыдущий период не понимаю. Само оно не проставляется, а в ручную не получается.
Как внести сальдо по сотрудниками? Или оплату нужно всю вводить в ручную?
ЗДЕСЬ читаем размышления по этому поводу...
Единственное, если в 1 квартале 2011 года не нужна категория УСЕН, то на вкладке Соответствие категорий и здесь обязательно Категория УСЕН в 2010 г. - выбрать НР
Последний раз редактировалось Strannic; 10.05.2011 в 13:26.
Подскажите, пожалуйста. Не принимают Персонифицированный и РСВ-1.
В РСВ-1 имеется на начало года переплата по взносам. (строка 100), которая возникла в последнем квартале 2010 г.
Суммы по строкам 110 и 140 в РСВ-1 и АДВ 6-2 совпадают. Т.е. сколько начислено и уплачено в РСВшке и в АДВшке одинаково. Приходит протокол с ошибкой, из-за которой не принимают. Там написано что в уплачено (строка 140) страх.и накоп. части в РСВ-1 должна стоять сумма, большая ровно на сумму переплаты на начало года.
Почему так пишут, ведь, как я понимаю, строка по РСВ и итого по АДВ 6-2 должны совпадать? Или я неправильно понимаю?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)