Это задолженность
Это задолженность
они ж уже оплачены к моменту сдачи декларации?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ну так о какой корректировке может идти речь?
Подскажите, пожалуйста, заполняю титульный лист РСВ-1, у нас нет штатных работников, только один договорник ГПХ, мне нужно ставить кол-во застрахованных лиц - 1, а среднесписочную численность 0 ?
Коллеги подскажите, совсем шарики за ролики с этой отчетностью зашли((( Заполняю РСВ-1ПФР, додскажите в разделе 1, строке 141, 142, 143 мы во втором квартале пишем суммв непосредственно уплаченные в апреле-июне?
и еще вопрос по заполнению раздела 5: у нас была переплата 1 рубль, ее, я так понимаю, надо отразить с - по строке 510, а по 520 строке мы тогда пишем все оплаты за 10 год? или только суммы оплаченную в январе 10 года?
кто знает, ответьте, пожалуйста. Очень надо!!!
Последний раз редактировалось Andyko; 28.07.2010 в 09:22.
Дамы во втором квартале пишем суммв непосредственно уплаченные в апреле-июне?
Помогите плиз, Раздел 5. РСВ-1
на начало года у меня была переплата , которую я указала по строке 510 в 1 квартале,
во 2м квартале часть этой суммы налоговая вернула и я ее сразу же отправила в ПФР.
за полугодие мне нужно это отражать в 5 разделе? и если да, то получается по строке 520 со знаком минус?
или же оставить так как было, т.е. по строке 510 общая сумма переплаты на 31/12/09?
Собираюсь зарегистрировать ИП !,Встать на упрощенку 15%
Деятельность- написание курсовых дипломныхи т.д.
Работников нет!
1.Надо ли ставить ККМ, если нет то как обойтись без него)
2.Декларацию по квартально сдавать как я понела не надо, только производить авансовые платежи в конце отчетных периодов)как это делать пока тоже плохо понимаю((
И могу ли я с таким видом деятельности встать на "вмененку"?
Заренее спасибо
лиса55, ну тема про отчетность тут совсем ведь ни при чем. Нельзя же в первой попавшейся теме задавать вопросы
1. БСО применять или получать деньги по безналу
2. Отчетность сдается один раз в год. Налог платится четыре раза в год. Платится он элементарно - заполняете форму ПД-4 в любом Сбербанке с указанием нужных реквизитов и оплачиваете там же
Деятельность под вмененку не попадает.
И соблюдайте, пожалуйста, правила форума
Спасибо, писала первый раз))
на будущее буду знать))
А и еще маленький вопросик, просто интересно)
Как правильно налоговым органам сказать вид моей деятельности- оказание информационных услуг?
Не знаю
Добрый день
Подскажите, а ИП сам за себя отчитывается в ПФ по полугодию? Если "ДА", то какие формы отчетности он подает.
(не нашла отдельной темы по Отчетности ИП в ПФ)
Или ответьте или дайте ссылку, заранее благодарна
нет
только за год
мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...
Аноним 13, вся отчетность для ИП изложена в этой теме
Подскажите, пожалуйста:
ИП без работников, УСН 6% с начала года. Во 2 квартале получил оплату по договору за оказание редакторских услуг в размере 324562 руб 74 коп (акт сдачи-приемки датирован 1 апреля, платежное поручение - 2 апреля). В 1 квартале доходов не было, в 3 и 4 - не предвидится.
1) Хочу рассчитаться с налогами за текущий год.
- первоначальная сумма налога: 19473,76 руб (или округляется до рублей?)
- фиксированные взносы ИП: в Пенсионный фонд, страховая часть - 7274,40 руб, в Пенсионный фонд, накопительная часть - 3117,60 руб, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 572 руб, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — 1039 руб. Итого - 12003 руб и 4 исходящих платежных поручения.
- 19473,76 / 2 = 9736,88 < 12003 => Размер вычета и размер налога по УСН - 9736 руб 88 коп. Оформляется одним исходящим платежным поручением с указанием, что это - авансовый платеж за 2й квартал.
Правильно?
2) Уже на несколько дней просрочен срок уплаты аванса по УСН за 2 квартал. Уплату пеней производить по факту письменной претензии из налоговой. Скорее всего, их не будет - из-за незначительности пеней в 12 руб 58 коп (если заплачу аванс 30ого). Более никаких санкций применить не могут. Правильно?
3) Сколько у меня может не быть движения средств по р/с и деятельности, прежде чем мне смогут предъявить какие-либо претензии?
Последний раз редактировалось klegen; 29.07.2010 в 13:31.
1. Налог считается в рублях. УМеньшить сейчас налог Вы можете только на половину годовых взносов, поскольку налог за полгода
2. Пени даже на 1 копейку могут прислать.
3. О каких претензиях речь? Кто их может предъявить
Ну значит будет налог к уменьшению. Либо Вы учитываете все взносы сейчас, а вам потом пени насчитают. Поскольку сейчас на всю сумму Вы уменьшить не можете налог
А если я не буду платить авансовый платеж, а заплачу, скажем, 31 января - пеня будет 955 руб. 85 коп.?
Получается, что авансом я заплачу 13472 руб (если вычет только за полгода). А по итогам года - 9737. Т.е., переплата на 3772 руб - мне выгоднее уплатить пеню (и не бегать в банк среди рабочего дня по жаре).
Эммм... вы вот как эту цифру высчитали?пеня будет 955 руб. 85 коп.?
Вставил в "калькулятор пеней" 19474 и и указал даты с 25.07.2010 и 31.01.2011.
"НК Статья 75, п. 4:
Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога или сбора.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации."
Вроде бы правдоподобно: 1 июня 2010 г.= 7,75% => 0,0775/300*19474=5,03 руб => 6*30*5,03=905,4 руб.
А почему 31 января? А не 31 декабря 2010?
Для особо одаренных:
1) ИП, УСН, 6%;
2) доход последний раз был в 2009 году.
Нужно ли в этом случае сдавать в течение года нулевую декларацию или что-то подобное?
Декларация по УСН сдается 1 раз в год
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)