Бу-га-га...
Ни фига подобного... риторика...
Почитайте...http://www.gazeta-unp.ru/reader.htm?id=26139
Прям какой-то геноцид нашей бухгалтерской братии![]()
Бу-га-га...
Ни фига подобного... риторика...
Почитайте...http://www.gazeta-unp.ru/reader.htm?id=26139
Прям какой-то геноцид нашей бухгалтерской братии![]()



Я не про приказ, а про слезы... ну опубликуют в конце марта... ну и что? Проходили уже... или предлагаете продолжать волосы рвать?Ни фига подобного... риторика...
Best regards, Михаил
Да понятно, что проходили уже все это.... и цейнтнот, и отсутствие разъяснений... и противоречия...
Но как-то в последнее время все чудесатее и чудесатее... клиника какая-то...![]()
А еще нас ждет новая декларация 3-НДФЛ
http://www.klerk.ru/buh/news/171807/



Да и 2-НДФЛ до кучи...
Best regards, Михаил
И конечно же все изменения в отчетный период.
У нас в Красноярске уже 2-НДФЛ не принимают, в протоколе приходит что год "2009" имеет неправильное значение
Сами налоговики говорят, что ждут обновления своей программы, т.к. 2-НДФЛ за 2009 год обработать не могут.
А я по уважительным ( для меня) причинам не успела сдать до 20.01 НДС.
Сегодня через Контур отправляла... По новой форме...
Штрафа 100 рэ ждать теперь наверняка, да?
Заполнила строку 030. Не отправляется... Ошибка вылезает. Требует заполнить и стр. 040. Заполнила. Читаю в ветке, что неправильно, надо либо 030 либо 040...
Не получилось ли , что я задвоила сумму налога к уплате?



Какие 100 рублей, если у Вас декларация с налогом?
ст.119 НК
20 января я позвонила в налоговую, мне сказали что если вы сдаёте по почте то можно и новую и старую форму (мы по почте), если лично то новую, у меня не было возможности обновиться, поэтому отправили старую по почте.
Позвонил мне Вася 15 февраля (впредь буду записывать фамилии чинуш) из налоговой говорит, у нас ваша декларация не проходит, сдайте новую форму, я им, а как ведь вы мне штраф влепите, он отвечает что вы поставьте что уточнёнка и новую форму пришлите. Всё сделала, 17 отправили опять по почте.
Теперь звонок 5 марта у нас не прошла ваша декларация, просят форму без уточнёнки. Я им ну это же штраф? она да штраф, вот приезжайте и обьясняйтесь теперь, как я в шоке просто весь праздник испортила![]()
А какая налоговая?



Вас не могут оштрафовать, у вас сдана декларация в срок и на действующей форме
Вчера там была (в налоговой).Я им то же самое говорила, пока до начальницы инспекции не дошла меня и слушать никто не хотел, а штраф 5% от суммы начисленной к уплате, ой как не хотелось платить. Нашла мальчика, кот. мне звонил, взяла девочку по штрафам из камерального и мы пошли к начальнице. Она всё выслушала и сказала всем служебные записки, а фирме никаких штрафов. Вот так вот, пока до начальства не дойдёшь будешь не прав.
Подскажите, в строке 070 в новой НДС в столбце налоговая база нужно указать сумму, включающую или исключающую сумму НДС????????
включающую.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Здравствуйте!
Может я, конечно, глупость сейчас спрошу, но она мне спать не дает)))
Компания не осуществляла деятельности на протяжении 1 кв.2010 года, т.е. заполнять в декларации, по сути, нечего.программа выдает декларацию на 2 листах(новая форма):титульный и первый раздел, где кроме наших реквизитов одни прочерки.
вот и вопрос-возможна ли сдача декларации в таком виде, на 2-х(несчастных) листах?![]()
возможна.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо!
Добрый день!
Возник следующий вопросик:
насколько я понимаю, убрали отдельной строкой НДС с возврата от покупателей и теперь его нужно включать в строку 130? Т.е. налогоооблагаемая база идет общая (включая возвраты), а сам НДС с возврата в общей сумме "входного" НДС.
Сомнения гложут из-за любимого развлечения моей налоговой - сверять налогооблагаемые базы![]()
НДС с возврата от покупателей и теперь его нужно включать в строку 130?![]()
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Помогите с НДС декларацией. Мы Цессионарий. Цеденту оплатили все.(причем у нас договор без "навара"). Должник погасил задолженность частично. Должны мы заполнять Раздел 7 деклы по НДС по коду 1010258? И на какую сумму - сумму стоимости переуступки? Или что мы должны заполнять в этом разделе?
не,пусть сами запросятВместе с декларацией что ли подготовить им письма о разнице баз в НДС и прибыли
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
а что за долги приобрели?Помогите с НДС декларацией. Мы Цессионарий. Цеденту оплатили все.(причем у нас договор без "навара"). Должник погасил задолженность частично. Должны мы заполнять Раздел 7 деклы по НДС по коду 1010258? И на какую сумму - сумму стоимости переуступки? Или что мы должны заполнять в этом разделе?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Здравствуйте!
за 4кв 2011 фнс просит внести изменения в декл. по НДС в раздел 7.была уступка права треб.(код 1010258).Вопрос у меня такой: а я должна предоставить вместе с уточненкой какой-то пакет документов для подтверждения, что сделка налогообложению не подлежит? будут ли штрафы за то,что пакет подтверждающих документов(если все-таки нужен) не был представлен во время?



А ещё вот такой вопрос: в том же 4 кв 11г.был воостановлен на 91.1 кусочек пересписанного ОСАГО.в декларацию по прибыли он попал как "внереализац.доходы",а в НДС нигде не отражен.Мне его в раздел 7 в уточненном НДС отметить? а кот какой тогда...?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)