В 4-ФСС за 9 месяцев есть ошибка. Какой порядок подачи уточнений в ФСС ? Просто сделать правильную 4-ФСС за 9 мес и отправить? Или в заголовок написать "за 9 месяцев уточненная"? Или письмо приложить? Как правильно сделать?
В 4-ФСС за 9 месяцев есть ошибка. Какой порядок подачи уточнений в ФСС ? Просто сделать правильную 4-ФСС за 9 мес и отправить? Или в заголовок написать "за 9 месяцев уточненная"? Или письмо приложить? Как правильно сделать?
Я ИП на УСНО 6%.
Правильно ли понял, что смотрю только § 3 и больше ничего?
1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.
Каким-то образом пишу им 0, можно ли через программу Контур, не в курсе?
2. Декларация по земельному налогу. КНД-1153005 Приказ Минфина РФ 95н от 16.09.08 - срок сдачи 1 февраля. Представляется только ИП, имеющими в собственности землю, и использующими её в предпринимательской деятельности. Сдается в налоговую инспекцию.
У меня нет земли, забиваю?
3. Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о формах. Обычно это АДВ-11 + копии платежных документов на уплату фиксированных взносов. Срок - 1 марта (это требование ПФ, законом срок не установлен).
Ну это предоставляю.
4. Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09) – срок представление 30 апреля.
Понял.
5. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204, в ред.Приказа от 27.03.2008 № 182) - срок сдачи 20 января. Информация по данному расчету есть здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=239489
Я не действовал негативно, ничего не предоставляю.
6. Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок до 30 апреля 2010 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.)
Можно ли это через интернет сделать, в соотв. программе (например, Контур)?
Спасибо
Они уточненок обычно не берут вообще
1. Можно, если у Вас есть Контур
6. Как Вы себе представляете передачу по Контуру распечатанной и прощитой книги ДиР, а потом еще и получение её обратно?
Все остальное верно
А в годовой подкорректировать чтобы все6 по году сошлось можно?
Над.К.Прошу прощения. Речь идет о добровольном пенсионном страховании или взнозах на накоп. часть. Так вот перечисляет предприятие за сотрудников. Предприятие должно куда-нибудь и когда-нибудь отчитываться?Снежана78, ну откуда же мне знать, о каком добровольном страховании Вы говорите? Если о страховании в ФСС, то 4а-ФСС, бланки есть на сайте
Цитата:
Снежана78, ну откуда же мне знать, о каком добровольном страховании Вы говорите? Если о страховании в ФСС, то 4а-ФСС, бланки есть на сайте
Над.К.Прошу прощения. Речь идет о добровольном пенсионном страховании или взнозах на накоп. часть. Так вот перечисляет предприятие за сотрудников. Предприятие должно куда-нибудь и когда-нибудь отчитываться?
Это Снежана 78 просто с другого компа зашла![]()
Постановление Правления ПФ РФ от 12.11.2008 N 322п
"Об утверждении формы ДСВ-3 "Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя", Порядка его представления в территориальный орган ПФР, а также Формата представления реестра в территориальный орган ПФР в электронном виде (формат данных)"
Добрый день Над.К! подскажите ,пожалуйста, если ИП без работников на ЕНВД:
1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2009 г.- указывается 1
2. зп не наислялась и не выплачивалась,в фсс отчетность не сдавать?
3. в пф налоги за 2009г. не уплачены, обращаться в пф за расчетом пеней и реквизитами?![]()
собираюсь платить налог ИП без работников на УСН 6%.
подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала КБК
18210501010011000110 ?
ИП там даже не должен быть зарегистрирован в отсутствие работниковзп не наислялась и не выплачивалась,в фсс отчетность не сдавать?
дав пф налоги за 2009г. не уплачены, обращаться в пф за расчетом пеней и реквизитами?
Nadinak, правильно
Благодарю!Nadinak, правильно
спасибо!!!!!!!!!!!
А декларации сшивать нужно?
и сколько копий сдается (одна в налоговую одна у себя со штампом)?
Сшивать не нужно. Лучше скрепить скрепочкой
даодна в налоговую одна у себя со штампом
Большое спасибо за "энциклопедию по заполнению деклараций 2009". Часто, вместо долгих объяснений, лучше просто "рукой показать". Тем более, что цифры посчитать не проблема, главное - суметь всучить эти результаты инспектору.... Можно ли добавить образец одного на всех первого листа? Прочерки в КБК, номер страниц в соотв. с Инструкцией (где номера страниц 001, а коррекция 0--, а как число листов?). Образец снимет много вопросов и предотвратит ошибки. Ещё бы образец Среднесписочной.... Спасибо.
Я ИП на УСН - доходы. Зарегистрированкак ИП 12 октября 2009г. Деятельности не дыло. Работников тоже нет.
Мне нужно сдать:
1. Среднесписочную до 20 янв
2.Упрощенку КНД 115085 до 20 янв.
3. Декларацию КНД 1152017 до 30 апреля
4. АДВ-11 в ПФ.
Верно?
Как заполнять 1 и 4 понятно. С декларацией тоже вроде понятно(у меня там везде прочерки будут, только вот вопрос в строке 010 ОКАТО я свои пишу или ОКАТО налоговой?).
А вот с нулевкой вообще ничего ничего понятно...
1. какой код ОКВЭД писать? у меня их много. Пишу самый первый напротив которого написано -"основной вид деятельности"? Да???
2.Какие налоги мне писать в таблице в 1-ой колонке? Вот этот вопрос мне особо не понятен.
nakturn, начните с первой страницы читать, а потом уж писать, а?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я прочитала всю эту тему.Сейчас вы меня вообще смутили, что я совсем не так все поняла?
Если у меня нет никаких объектов налогообложения, ни транспорта, ни водных ресурсов. т.е транспортные, водные и д.р. налоги я не плачу. Мне нужно указывать эти налоги, или нет? По идеи не должна. Но что тогда писать то?
Единственное что я должна платить зто 6% с доходов, но доходов нет.Тогда получается я пишу:
Налоги, по кот. предоставляется декларация - доходы
Номер главы НК - 26 (но 26 глава состоит из 4-х глав. 26 (1), 26(2) и т.д. как тогда номер главы писать?)
Налоговый период - 04
Номер квартала - 04
Чувствую себя полной дурой... Объясните, пожалуйста!
Извините, ситуация такая. Стою на учёте по месту жительства в налоговой как ИП-енвд. Деятельность не веду. Налоги не плачу. Оплачиваю только фиксированные взносы в ПФР. Вопрос:
1)нужно ли Сдавать какую либо декларацию в НИ?
2)нужно ли сдавать Среднесписочную численность в НИ?
3)АДВ11 обязательно буду сдавать))
4) что нибудь ещё??
Спасибо
Последний раз редактировалось Chaplain; 14.01.2010 в 18:53.
nakturn, есть мнение, что при УСН упрощенная единая декларация не сдается, а сдается обычная декларация по УСН. Вы бы лучше в своей налоговой узнали, чего им надо
1. Нужно. Свою систему налогообложения написать Вы почему-то не сочли нужнымИзвините, ситуация такая. Стою на учёте по месту жительства в налоговой как ИП. Деятельность не веду. Налоги не плачу. Оплачиваю только фиксированные взносы в ПФР. Вопрос:
1)нужно ли Сдавать какую либо декларацию в НИ?
2)нужно ли сдавать Среднесписочную численность в НИ?
3)АДВ11 обязательно буду сдавать))
4) что нибудь ещё??
2. Нужно. О чем раз десять уже в теме написано
4. все написано в начале темы, да и в самой теме. ну читайте же, поимейте совесть, не можем же мы писать одно и тоже 100 раз в день?Все же специально пишется в начале темы, почему надо каждому повторять тоже самое еще раз?
Над.К спасибо! Я вот и думаю, что при УСН не понятно, что писать.
Как я поняла при УСН декларация сдается раз в год, а налоги платить нужно каждый квартал, а если не платишь налоги (т.е. не ведешь деятельность), но сдаешь нулевую. Нулевая (как я поняла) нужна налоговой что бы было понятно что налогов нет, т.к. нет деятельности.
А если нулевую при УСН не заполнять, то тогда вообще год ничего не сдаешь в налоговую, налоги не платишь (платишь только фиксированные платежи в ПФ). Как то слишком просто получается. Я у нас в налогах быть просто не может. Или может? Вообщем я правильно свою ситуацию понимаю?
Здравствуйте.
Никогда не сдавал отчетность, вот время пришло. Зарегистрировался в качестве ИП в феврале 2009. Объясните, пожалуйста, новичку.
Деятельности не было. Насколько я понял мне необходимо сдать:
1. Сведения о среднесписочной численности в налоговую. Почитав посты, понял, что нужно указать численность=0. Можно ли отправить форму почтой? Какие последствия, если немного опоздать с подачей отчетности?
2. В ПФ сведения о своем стаже и копии платежек. Можно ли отправить всё почтой?
Я также являюсь наемным работником в другой организации, там за меня платят взносы в ПФ - отсюда вопрос "необходимо ли мне платить фиксированные взносы в ПФ (от ИП)"?
3. Декларация по единому налогу УСН в налоговую, так как не было деятельности за 2009 г. Можно ли отправить почтой?
Не надо:
1. Земельный налог платить не надо. Отчет сдавать не надо.
2. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду - насколько я понял не надо ничего рассчитывать, отчет не нужен.
3. Регистрировать КУДиР в налоговой инспекции не надо, так как не было деятельности.
4. Статистику видимо тоже сдавать не надо?
Если все можно отправить почтой, необходимо ли получить какое-либо подтверждение того, что до налоговой и ПФ дошла моя отчетность и того, что я отправил отчетность?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: ИП зарегистрирован 9 декабря 2009 года, столовая - общепит, на ЕНВД. Есть наемные работники. Нужно ли сдавать декларацию по ЕНВД за 4-й квартал 2009 года и платить налог? Если да, то как же п.10 ст.346.29 НК РФ? Или я что-то не правильно читаю?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)