Все ровно наоборот - РСВ-2 предусмотрена законом, а вот СЗВ_6-1 нет. Это чистая самодеятельность ПФТо есть СЗВ-6-1 с представлением сведений о стаже им не достаточно? им ещё и РСВ-2 подавай, там ведь тоже о стаже речь.
Все ровно наоборот - РСВ-2 предусмотрена законом, а вот СЗВ_6-1 нет. Это чистая самодеятельность ПФТо есть СЗВ-6-1 с представлением сведений о стаже им не достаточно? им ещё и РСВ-2 подавай, там ведь тоже о стаже речь.
Надо уточнять конечно в своём отделении. В прошлом году ничего не носили, инспектор сам распечатал сверку, подписали с двух сторон да и всё.
Над.К, спасибо, разобралась.
ОДного ЕНВД не бывает. Лучше нулевки по ОСНо сдавать. Хотя по традиции большинство налоговых Питере нулевки не требует, но кто знает, когда начнут?
Почту никто не отменял
был в налоговой, сказали писать и платить по старому, будут изменения, автоматом все изменять, разыскивать в невыясненных не прийдется.
Вы прежде чем кидаться такими словами, изучите Налоговый кодексВот так бред чистой воды!!!
тоже заплатил по старым КБК... налоговой виднее, ей же потом это все разгребать
кстати кто собирается нести еще и 3-НДФЛ, как я, пока не торопитесь, сказали что им пока не спустили официальный бланк, буквально через недельку сказали уже можно...
Я Вас умоляю о помощи!!!
Получил сегодня уведомление, о том что я переведён на ЕНВД с 22 декабря 2010 года.
1) Так по какой отчётности мне нужно отчитаться за 2010 год?????
по УСН 6% или не смотря на уведомление о переходе на ЕНВД с 22.12.2010 - отчитываться по ЕНВД?
2) Я правильно Вас понял, что лучше мне уплатить за все 4 квартала 2010г. как ЕНВДшнику и сдать так же все просроченные отчётности по ЕНВД за 1,2 и 3 кв-л 2010г.
3) Фиксир. платёж в ПФР оплатил одним разом только в декабре 2010, т.е. я могу снизить налог по ЕНВД, только за 4 кв-л 2010? и то только 50% за 4 кв-л ?
4) Из-за того что выдали уведомление о переходе на ЕНВД только с 22.12.2010г. очень боюсь, что заплачу за весь 2010 год платежи по ЕНВД, а налоговики возьмут и насчитают задолжность как по УСН 6% (ведь на ЕНВД меня перевели только с 22.12.2010г.) и скажут что я не имел право самостоятельно переходить?
Возможен такой расклад? просто для меня почти 14000руб. очень весомая сумма.
5) Я зарегистрировался как ИП 25 января 2010г., договор на оказание транспортных услуг подписали только 21 мая 2010, а получать доходы начал только в июне 2010.
Я правильно понял, что при ЕНВД в независимости от получения доходов, я ОБЯЗАН уплатить налог ЕНВД начиная с 1 квартала 2010г.?
Очень Вас прошу ответить мне поподробнее по пунктам. Очень, очень благодарен за помощь.
Позвонила в налоговую, спросила когда будут коды, сказали уже есть и продиктовали .
Не врут же? С ними сдаю тогда
Подскажите, пожалуйста, я ИП на ЕНВД, как физ.лицо продал квартиру, которой владел меньше 3 лет, мне теперь надо подать 3-НДФЛ и заплатить налог, мне 3 НДФЛ подавать как физ.лицо или как ИП, или надо 2 декларации делать?
и где можно посмотреть как заполнять 3НДФЛ при продаже квартиры?
А если у ИП нет работников и он не вставал на учет как работадатель, разве ему нужно сдавать отчеты в ПФР и ФСС? Или я не правильно поняла? Тут вроде написали , что нужно сдавать(((( Я думала, просто декларации по УСН и ЕНВД.
Всегда заполняла ФСС4 по ОСНО, а по ЕНВД впервые.
При автоматическом заполнении в 1С цифры встали и что-то я ничего не поняла. По ЕНВД этот отчет заполняется по-другому?
Подскажите, пжл, где прочитать про это?
про вставание цифр в 1с есть специальный раздел форума
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите пжл, у меня ИП на УСН (6%) + ЕНВД с работниками. Мне среднесписочную одну общую сдавать или две?
Плохо занимаетесь, рекомендую повнимательнее изучить НК. И не заниматься троллингом в теме, где люди пытаются получить помощь по отечтности. Желаете дискутировать на эту тему - у нас тем по этому поводу полно, выбирайте любую.
Почитать надо инструкцию по заполнению формы. Там написано, какие разделы заполняются при спецрежимах.
Одну
Всем добрый день.
Такая проблема.
Я ИП на ЕНВД и УСН 6% без работников, в начале года заплатил в ПФ сумму в 3300 и принял ее к вычету во 2 квартале уменьшив налоги, больше оплаты в ПФ не было до конца года. И тут в последних числах декабря узнаю, что проплатил не по тем кбк (деньги ушли на наемный труд). В ПФ пришлось платить полную сумму 12003р.
Вопрос: что мне делать теперь с налогами? ведь получается, что не было оплаты в ПФ и налоги второго квартала уменьшены незаконно.
Скажите какую отчетность нужно предоставлять, если ИП открыто 30 декабря 2010г, а р/с 12 января 2010г. Вообще надо за 2010г отчитываться? и как за следующий если пока не определена налоговая база?
Заранее спс.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)