Да я с этими копейками неучтёнными совсем запуталась... Декларацию делаю второй раз в жизни. В прошлом году так получилось , что копеек не было совсем и всё сошлось, как в аптеке.... А сейчас уже голова вспухла. Попробую с утра ... на свежую голову уяснить...
Спасибо Вам за помощь и терпение..)))
А декларацию можно заполнить просто скачав бланк? без программы ИФНС? ... Или тогда не будет штрих кодов на ней нужных?
Можно просто скачать бланк у нас в разделе Бланки
Благодарю.
_______________
Скажите, если ИП на УСН 6% без работников в статистику сдавать ничего не нужно?
Где то слышала, что они требуют выборочно... и узнавать нужно самим требуют с тебя или нет на сайте
(ссылку на сайт форум не пропустил)
Господа, подскажите, пож-та.
1. Если я в марте 2017 года заплатил 53183 рубля, как страховой взнос (превышение 1 процента за 2016 год),
я эту сумму могу засчитать в авансовый платеж УСН за 1 квартал 2017 ?
2. Посмотрите, пож-та, на скрин. В 2017-ом году я платил взносы в ПФР 2 раза.
в марте 2017 - 53183 рубля (превышение 1 процента за 2016 год)
в декабре 2017 - 27990 рубля (платежи в фонды до 300 тыщ за 2017).
я правильно заполняю поля в декларации?
там ведь надо не нули ставить во 2 и 3 кварталы, а нарастающим итогом идет?
Скажите пожалуйста,КУДИР новую за 2017 год уже надо распечатывать (с торговыми сборами)? Листы все печатать? даже те которые я не заполняю?
Тогда все верно
Добрый день. Подскажите пожалуйста. ИП УСН 6% в 2018г сменил прописку и налоговая изменилась автоматически. Правильно ли я понимаю:
1. УСН за 2017г - сдавать в новую ИФНС?
2. ОКТМО в УСН 2017 ставить старый?
3. Платить налог УСН уже в новую ИНФС? со старым ОКТМО? Авансовые не платились.
3. Взносы фиксированные за 2017г не платили, платим в новую ИФНС со старым ОКТМО?
4. 1% взносов свыше 300тыс - тоже в новую ИФНС со старым ОКТМО?
1. Да
2. Да
Взносы однозначно с новым ОКТМО. А вот с налогом как-то не очень понятно. Как новая налоговая примет платеж с чужим ОКТМО, особенно, если это другой регион. Но главное, чтобы коды в платежке и декларации были одинаковыми
Я бы старый поставила все-таки, потому как иначе еще проблема с авансовыми платежами могут вылезти, если их должны были платить
декларацию со старым ОКТМО ведь примет, и начислит их на старый ОКТМО (предполагаю).. Смена региона да, была, Москва на МО сменилась.
А взносы почему точно с новым? Они не начисляются? Я думала, старая ИНФС передала данные в новую с задолженностью по взносам.. и там ведь они со старым ОКТМО будут.. Или они не начисляются, а просто принимаются платежи и все?
И да, авансовые должны были быть.
Скажите, а каким образом они должны известить? Заказным письмом, позвонить.... или как? Просто если они рассылают обычные письма в ящики, то он у меня не запирается и могло не дойти...
А о сплошных, как они уведомляют? Я ИП на УСН без работников с 2016 г. И в Росстат никогда ничего не сдавали...
Есть какое-либо наказание за не сдачу туда сведений ?
Решили всё таки скачать программу Налогплательщик ЮЛ для подготовки декларации ИП на УСН.
1. При распечатке декларации из программы почему то не печатается дата заполнения? (!) Хотя в программе она проставлена и на мониторе её видно. Как быть? Заполнить от руки? Или это косяк программы и в таком виде не примут?
2. В правилах по заполнению декларации сказано, "2.2. Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с Титульного листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов, листов. Порядковый номер страницы записывается в определенном для нумерации поле слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа."
Т.е. я заполняю
Титульный лист,
раздел 1.1 (стр.002) ,
раздел 1.2. - пропускаю,
раздел 1.2 (стр.003) или я должна указать в данном случае раздел 1.2. (стр.004), т.к. "вне зависимости количества заполянемых разделов" ?
Как хотят. Но есть условиеО сплошных трезвонят так, что не увидеть и не услышать можно только полностью отключив себе интернет и прочие средства связи. Последнее сплошное было за 2015 год, вы тогде еще ИП не былиРосстат должен уведомлять субъекты МСП о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.
Над.К, старые ветки почитала, и там есть мысль, что ОКТМО ставится на срок уплаты, что если на 30.04.18 уже новый ОКТМО, то его и ставить в декларации за 4 квартал. Это так и есть или я не правильно поняла?
Авансовые платежи не платили, но именно за 1 и 2 квартал есть налог, 3 и 4кв налог= 0, поэтому наверное не так важно, что там стоит в 4кв? Платить все равно на старый ОКТМО ведь. Просто пытаюсь понять как правильнее.
Надежда, доброе утро. Пожалуйста, подскажите, крайне склерозному буху - упрощенка доходы минус расходы может ли уменьшать налоговую базу 2017 года на уплаченные страховые взносы ИП за себя (без работников), в том числе просроченные и уплаченные осенью за прошлые годы и сверх фиксированных, т.к. 1% с оборота за 2015-2016 года? Без учета штафов/пени, само собой.
Может
Гуру, подскажите новоиспеченному ИП-шнику с заполнением отчета 3-НДФЛ (ИП на ОСНО с февраля 2017 года):
При расчете налога получилось, что я переплатил по авансовым платежам, при сдаче 4-НДФЛ не учел взносы в ПФР и ОМС, которые съели почти всю итоговую прибыль. Я правильно понимаю, что подаю форму 3-НДФЛ с итоговой суммой для возврата переплаченного налога в графе "050" Раздела 1?
Как налоговая будет возвращать мою переплату и когда? Вызовут на камералку? МОжно ли переплату использовать в счет будущих авансовых платежей по НДФЛ?
Надо ли заново подавать 4-НДФЛ, чтобы откорректировать сумму дохода в 2018 году или уже поздно?
Нет, авансового платежа по НДФЛ за 1 квартал не существует. Первый авансовый платеж по НДФЛ за 2018 год надо уплатить до 15 июля. И авансовые платежи налоговая должна рассчитать по 3-НДФЛ за 2017 год, раз она сдается. Если у вас в этом году будут другие доходы, вот тогда имеет смысл сдать 4-НДФЛ с реальными цифрами на этот год
Подскажите пожалуйста: ИП уплатил фиксированные взносы за себя за 9 месяцев 2017 г. - платежку сделал и отправил в банк 30.09.17, а со счета средства списались 02.10.17. Налог какого квартала можно уменьшить на эту сумму - 3 квартала или 4 квартала (за год)?
4 квартал
47oil, камеральная проверка бывает по всем сдаваемым декларациям. Потребуют что-то от Вас или нет, мы не предугадаем.
Преплату можно вернуть или учесть в счет будущих налогов
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)