сдала отчет по ФСС в понедельник, мне выдали уведомление с кбк 39310202090071000160, есть такое кбк? В интернете найти не могу
сдала отчет по ФСС в понедельник, мне выдали уведомление с кбк 39310202090071000160, есть такое кбк? В интернете найти не могу
Подскажите пожалуйста как уплачивать налог с вычетом уплат ПФ и соц стахов.Я УСН 6%, ПФ и соц авансово не плачу, буду в конце года разом проплачивать.
До 25 октября мне нужно оплатить подаходный на сумму 1626 а как с вычетом быть ПФ и соц страхов, какую сумму вычетать от 1626 подаходного?
никакую не вычитать;
а кто такой?подаходный
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите пожалуйста, что заполнять во втором листе Расчета авансовых платежей, там нужно заполнить сведения о физическом лице. Я в компании один (гендиректор), мне туда свои данные писать что ли? Или это вообще не надо заполнять, если компания не выплачивает авансовые платежи, так как выплаты зарплаты не происходит.
уплату - вычитать, неуплату - не вычитать;
что такое подоходный налог я не знаю.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ИИ закупает с/х прод.за наличку. Обналичка в банке включается в расходы?
комиссия банка включается
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
подскажите. пожалуйста, оборот 25 млн. прибыль 17т.р.(доход-расход-комиссия банка) нормально? может я неправильно считаю?
еще раз по поводу авансовых платежей, если я правильно понял, то если ООО этот документ заполняет то лист 2 не нужен (сведения о физическом лице) и 7-й лист тоже не нужен? то есть их вообще не надо включать в отчетность? это вроде написано в описании:
Титульный лист (страница 001), разделы 1, 2, 2.1, 2.2 Расчета авансовых платежей представляются всеми страхователями. Титульный лист (страница 002) представляется физическими лицами, не признаваемыми индивидуальными предпринимателями, в случае отсутствия у них ИНН. Раздел 2.3 представляется организациями, имеющими обособленные подразделения, исполняющие обязанности организации по исчислению и уплате страховых взносов и представлению Расчета авансовых платежей по страховым взносам.
нет, больше половины налога отнимать нельзя
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я так понял если отчисления в пенсионный фонд не производятся, то таблицы 4 и 5 листа заполнять как? (то есть проставлять везде букву Z в каждой ячейке таблицы)
А как быть с третьим листом - мне туда коды бюджетных классификаций все равно писать? а что писать в сумме авансовых платежей прочерк что ли? И что писать в полях Страхователь, если организация на УСН и занимается разработкой ПО для компов.
Не нуженеще раз по поводу авансовых платежей, если я правильно понял, то если ООО этот документ заполняет то лист 2 не нужен (сведения о физическом лице) и 7-й лист тоже не нужен?
Можно через всю страницу.Я так понял если отчисления в пенсионный фонд не производятся, то таблицы 4 и 5 листа заполнять как? (то есть проставлять везде букву Z в каждой ячейке таблицы)
Да, больше чем на половину налог уменьшить Вы не можете.Значит мне не меньше 813р нужно оплатить по налогам?
Над.К, это у нас при сдаче выдают новое уведомление. У меня есть одно без названия организации, прикрепила.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
на какой счет зачислить сумму НДС, возмещенную из бюджета
Аноним, название темы не прочитать никак?
Best regards, Михаил
Larik, спасибо, я поняла
ИП на ОСНО с апреля 09. в июле подали 4-ндфл, по ЕСН не подавали. с налоговой ничего нет. ндфл и ЕСН рассчитать и заплатить самим?
Лучше заплатить самим
Спасибо большое Над.К за помощь, сдал сегодня отчетность в налоговую Расчет по авансовым платежам и среднесписочную численность сотрудников. Немного ошибся в первой нужно было указать число 9 в отчетном периоде, меня что-то стукнуло указать 3 )) Ну прям там исправил. Все нормуль. Вот по последней (среднесписочной числености) вопрос. Фирма зарегестрирована в июле, а сдал я эту бумажку только сегодня. По идее должны были штраф выписать за то, что сразу не сдал, но ничего не сказали. Или потом счет на почту на оплату штрафа приходит?
и еще по отчету 4-ФСС, если где-нибудь пример его заполнения, если он нулевой. Там тоже титульный лист только нужен а остальное пустое?
ИП ОСНО+ЕНВД. Только заметил, что в ПФ страховую часть заплатили так:
мес оплачено начислено
июль 2310 2310
авг. 4682 2750
сент. не платили пока 1210
То есть выходит переплата за август . Можно ли не платить за сентябрь взнос в ПФстрах?
Что значит тоже? Во всех декларациях (за некоторым исключением) сдаются все листы. И в расчетной ведомости по ФСС тоже сдаются все листыТам тоже титульный лист только нужен а остальное пустое?
МожноМожно ли не платить за сентябрь взнос в ПФстрах?
Над.К я имел ввиду сдавать то все листы, но если нулевая то заполнять только титульный? И еще у меня вопрос по декларации УСН, когда ее сдавать в конце года что-ли? До какого числа?
И плиз разъясните по поводу налогов, какие налоги надо заплатить в третьем квартале. И если нет деятельности, то налоги не платятся вообще никакие?
Да, заполнять только титульный. Но в расчетной ведомости ФСС подписи в конце расчета
Декларацию по УСН за 2009 год организации будут сдавать до 31 марта 2010 года
Я про отсутствие налогов Вам вроде как уже писала.
Спасибо Над.К., да про налоги уже нашел ваше сообщение, спасибо еще раз, вы добрый человек
Подскажите, пожалуйста.
ИП за 2 квартал сдавал НДС, ибо был на ОСНО. С 3 кв. встал на учет как плательщик ЕНВД. За 3 кв. 2009 сдавать только ЕНВД или и НДС тоже? Бывает ли ИП - ОСНО+ЕНВД и в каких случаях? Вид деятельности - только розница.
И с нежностью мои глаза в упор смотрели друг на друга
Лучше сдать пустую НДС.
ОСНО на самом деле никуда не делась, просто деятельности, попадающей под неё сейчас нет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)