Так она и должна быть. Вы же в январе уплачиваете взносы за декабрь
Так она и должна быть. Вы же в январе уплачиваете взносы за декабрь
Нужно ли сдавать декларацию по транспортному налогу ООО арендует транспорт у физических лиц?
нет
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Еще раз перечитала постановление о заполнении формы 1-Т и опять задумалась. Там есть пункт о том, что в списочную численность не включаются "собственники данной организации, не получающие заработную плату". Тогда получается, что если один из соучредителей гендиректор и зарплата ему за период с начала создания организации (13 ноября) и до конца 2008 года ему не начислялась, то его нельзя учитывать в списочной и среднесписписочной численности? И тогда получается, что раз гендиректор - единственный работник, то ССЧ на 01.01.09=0?
Подскажите пожалуйста: ИП на УСН без работников должен сдавать Декларацию по налогу на доходы физических лиц. 3-НДФЛ 30 апреля?
Изготовители этого поставления имели в виду "нормальные" организации с отличной от единицы численностью для отсечения "альтруистов, работающих за идею".Там есть пункт о том, что в списочную численность не включаются "собственники данной организации, не получающие заработную плату".
Нужно все-таки ставить единицу, т.к. для любого вменяемого человека "организация с нулевой численностью" несколько странное понятие.
Не долженПодскажите пожалуйста: ИП на УСН без работников должен сдавать Декларацию по налогу на доходы физических лиц. 3-НДФЛ 30 апреля?
Неужели ни у кого никогда не получается ССЧ=0, а у кого получается сразу-таки "ненормальные? А как же пункт: "Если организация работала неполный год (сезонный характер работы, ликвидация или создана после января), то среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы организации и деления полученной суммы на 12"? Прошу прощения за назойливость, но ведь у таких организаций очень легко нулевая ССЧ получается .
Последний раз редактировалось buhgalterok; 11.01.2009 в 20:30.
buhgalterok, ну проще поставить 1, чем пытаться спорить по этому поводу с налоговой
Организация - это же звучит гордо! А ноль в среднесписочной численности - не очень... В нашей законодательной системе "кое где у нас порой (с)" не только логика с арифметикой, но и здравый смысл не присутствует.
Большое спасибо Вам за ваш труд Надя, Все в этом мире возвращается сначала Вы нам ,потом мы Вам .
Спасибо огромное за помощь и поддержку!!!
Подскажите пожалуйста ИП зарегистрирован в конце сентября. Вид деятельности - розничная торговля т.е. ЕНВД. Фактическая деятельность начата 13 декабря (пробит первый чек), но договор аренды помещения заключен от 1 октября. Работников нет. Что сдавать? Единую декларацию с нулями за период до 13 декабря+ декларацию по ЕНВД за 18 дней или только декларацию по ЕНВД, в которой откорректировать К2?
Спасибо!
Декларацию по ЕНВД.
Подскажите нужно сдавать Декларацию о предполагаемом доходе 3ндфл ,ИП ОСНО зарегистрирован в марте ,выручка поступила в декабре (юридические услуги) . аванс когда платить.Год закончился или по 15 января можно есн заплатить,В Фондах надо получить ФОМС ,ПФР надо получить регистрационный номер ,как ИП В ПФР зарегистрировалась.ПРОШУ ПОМОЩИ
Вы подавали декларацию по нДФЛ и ЕСН о предполагаемом доходе? В ПФ надо было взносы заплатить до 31 декабря, Вы их заплатили?
Взносы оплатили в пфр фиксированный платеж по регист.номеру .И пустую отчетность сдавали с марта.Из фондов писем не пришло регистрационных номеров нет В фОМС ,ТФОМС ПФР .Декларацию о предполагаемом доходе не сдавали есн и ндфл .
ООО переходит с 01.01.09 на УСН. Среднесписочную численность подавать?
Внимательно, надо сдавать, даже если не переходит
Так значит номер есть? Почему пишете, что номера в ПФ нет?Взносы оплатили в пфр фиксированный платеж по регист.номеру
Проще сразу заплатить годовой налог и не маяться с авансовыми платежами.
ЗЫ: а зачем юридические услуги на ОСНО? Не выгодно же
мой случай * появления таких доходов, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого (определенного самим налогоплательщиком с учетом всех существующих обстоятельств) дохода от такой деятельности именно в текущем налоговом периоде. Налоговую декларацию представить нужно в срок не позднее 5 календарных дней по истечении месяца со дня появления таких доходов (календарный месяц считается со дня, следующего после дня появления упомянутых доходов).это тот случай -получены доходы в 17 декабря2008 года .Когда сдавать декларацию о предполагаемом доходе .Туплю ,растроилась плакать хочется столько всего упустила . ( в том числе УСН) А В ФОНДЫ КАК МЕДСТРАХ где найти регист номер или к ним ехать или где можно найти ,а пенсионный этот регист /номеру в платежках указывать.
Последний раз редактировалось лапоточек; 12.01.2009 в 00:06.
НАД.К Спасибо большое ! Хочется быть похожим на Вас не лениться а помогать людям ! УДАЧИ И
Да как-то не имеет смысла сдавать уже. Проще сейчас взять и заплатить налоги и подать декларации..Когда сдавать декларацию о предполагаемом доходе .
Можно перестать быть ИП, и зарегистрироваться по новой, уже на УСН.столько всего упустила . ( в том числе УСН)
Ехать к ним надо. Впрочем, оплатить можно и без него, все равно платежи разносят по Вашему ИНН, а не по регистрационным номерам.ФОНДЫ КАК МЕДСТРАХ где найти регист номер
А нужно что-нибудь сдавать или платить в фонд медицинского страхования ООО на УСН-15%?
Нет. "Статья 346.11.2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате ... единого социального налога."
Последний раз редактировалось Na28ta; 12.01.2009 в 10:14.
Спасибо. Что-то я совсем уже... конечно... ОМС же в ЕСН входит .
почему в город А. если отчет сдается в налоговую города В. то средняя по численности должна идти в налоговую города В
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)