×
×
Закрытая тема
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 72
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28

    Вопрос Вопрос по новой платежке! (все с этим столкнуться)

    В новом п.п. есть окошечко для заполнения статуса лица, оформлявшего п.п. Так называемое "Поле 101"
    Вопрос: код 01 - налогоплательщик, код 02 - налоговый агент. Мы обычное ЗАО. Какой код ставить?
    Есть мнение, что при перечислениии НДФЛ надо ставить 02
    а при перечислении обычных налогов - 01.
    Что скажете ? Ваше мнение, господа?

    Без работы не останемся!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Есть мнение, что при перечислениии НДФЛ надо ставить 02
    а при перечислении обычных налогов - 01.
    Именно так.
    При перечислении НДФЛ Вы являетесь налоговым агентом, так как платите налог за кого-то. А при перечислении остальных налогов Вы являетесь налогплательщиком.
    Элина

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    Спасибо Элина. Вопрос исчерпан!!!

  4. #4
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Всегда пожалуйста, Ольга
    Элина

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    А у меня еще есть глупый вопрос! Платежку в ФСС на травматизм делать как обычную (или как налоговую) ?
    Ведь это почти налог, но не в бюджет.

  6. #6
    Itasika
    Гость
    в ФСС - как обычную (для него и КБК нет)
    налоговым агентом вы можете быть и по другим налогам - НДС, НСП

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    ОК, а по всем другим налогам - как налогоплательщик, а не налоговый агент.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    ОК, а по всем другим налогам - как налогоплательщик, а не налоговый агент.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    231
    А в п/п по хоз. договорам в поле 101 ставить ноль и КПП Платильщика и Получателя не указывать??

  10. #10
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    думаю, что ничего чтавить не надо, просто это поле не заполняйте.
    А КПП, думаю, стали обязательны.
    Элина

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    231
    Элина, т. е. мы должны указывать КПП наших поставщиков? Вроде поле для КПП является налоговым или я ошибаюсь?

  12. #12
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    Пока точно сказать не могу.
    Я уточню.
    Элина

  13. #13
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    Остались налоговыми, насколько я понял.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    231
    Спасибо

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    Если не знаешь КПП получателя в поле ставится 0. Вообще-то есть "Правила указания информации в полях расчетных документов............." Приказ МНС РФ № БГ-3-1098, ГТК РФ № 197, Минфина РФ № 22н. Зарегистр. в Минюсте РФ9.03.2003 № 4289

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Насколько я прочитала эти самые правила, там четко сказано, что ВСЕ поля должны быть заполнены! Т.е., если значение неизвестно, то нужно ставить 0!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Про "0" какой пункт?
    Последний раз редактировалось mvf; 30.05.2003 в 11:22.
    Best regards, Михаил

  18. #18
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    КПП указывается только в налоговых платежах.
    Иначе, похоже, 0.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Иначе, похоже, 0.
    ImHO можно оставить "пустое место".
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2
    Читаем указание ЦБР № 1256-У от 03.03.2003:
    пункт 1.2 "...расчетные документы, в которых указана информация в поле 101 (статус - РМВ), подлежат проверке на обязательное указание информации в полях 102-110."
    В приложении №5 к приказу № БГ-3-10/98/197/22н читаем подтверждение:
    "При заполнении полей 104-110 в поле 101 должно быть указано одной из значений статуса..."
    Опаньки. С точки зрения Приказа поля 102-103 (КПП) не связаны со статусом, а с точки зрения ЦБР - связаны. Мое мнение такое: если не заполнено поле 101 (статус), то остальные (включая КПП) поля 102 - 110 должны быть пустыми.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Возврат к 1 вопросу.
    При перечислении НДС на таможню в поле 101 поставил "01", но кто-то меня сбил, сказав что надо было ставить "06" (участник ВЭД). В каких случаях надо ставить "06"?
    Best regards, Михаил

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Никто не знает?
    Best regards, Михаил

  23. #23
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    я не знаю.
    Элина

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Боюсь, как-бы этот ответ не стал традиционным.
    Best regards, Михаил

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    231
    По поводу КПП. В Сбербанке требуют указание КПП Платильщика и Получателя независимо от того заполнено поле 101 или нет. Если КПП получателя неизвестно, то после аббревиатуры КПП надо ставить 0. Иначе платежку не примут.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    18.09.2002
    Сообщений
    28
    А у меня еще есть глупый вопрос! Платежку в ФСС на травматизм делать как обычную (или как налоговую) ?
    Ведь это почти налог, но не в бюджет.
    Отвечаю на свой же вопрос:
    Сегодня возила в банк новые платежки по налогам . В ФСС НС и ПЗ сделала как обычную. Не приняли, сказали, что надо делать как налоговую. Примите к сведению и проконсультируйтесь в своих банках.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Cкажите, а п/п на перечисление взносов в ПФ на страховую и накопительную части пенсии тоже надо заполнять как налоговую платежку?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Думаю, что ДА. статус-01, и все остальные поля заполняются как и прежде, только в своих окошечках.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В ФСС НС и ПЗ сделала как обычную. Не приняли, сказали, что надо делать как налоговую. Примите к сведению и проконсультируйтесь в своих банках.
    Как налоговую. КБК = 0.
    Best regards, Михаил

  30. #30
    Модератор "Оплаты и Банков" Аватар для Элинa
    Регистрация
    21.03.2002
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    3,139
    В ФСС НС и ПЗ сделала как обычную. Не приняли, сказали, что надо делать как налоговую. Примите к сведению и проконсультируйтесь в своих банках.
    Я работаю в банке и сама печатаю такие платёжки. Делаю как обычную.
    Взносы по травматизму не налоговые платежи.
    Элина

Закрытая тема
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •