×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710

    Нужет совет - Можно ли "до конца" не зачитывать НДС по счет-фактуре.

    ИП на ОСНО. В 1 квартале НДС к уплате был ноль. Вычетов по НДС было больше, чем НДС с реализации, поэтому зачли несколько сч/ф от Озона полностью и третью частично, так чтоб налог к уплате был 0 (а не возмещение).
    Сейчас по итогам 2 квартала выручка совсем не большая, всего 900рублей)) (ИП закрывается) и я думаю, как сделать - перекрыть (обнулить ) НДС с этой продажи, воспользовавшись текущими сч/ф Озона за второй квартал или надо поставить в вычет "недозачтеный кусок" сч/ф Озона, которую я "располовинила" в 1 квартале? Как можно или как правильней сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Можно применять вычеты частями (если речь об обычных покупках ТМЦ) и есть на это три года
    В 1 квартале вы ведь уже показали вычет не полностью, теперь точно также заявите вычет на нужную вам сумму.
    Можно и текущие счета-фактуры использовать - как хотите

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно применять вычеты частями (если речь об обычных покупках ТМЦ) и есть на это три года
    В 1 квартале вы ведь уже показали вычет не полностью, теперь точно также заявите вычет на нужную вам сумму.
    Можно и текущие счета-фактуры использовать - как хотите
    Речь не совсем о ТМЦ. Это услуги Озона.: услуга размещения на маркетплейсе, Услуга FBO, услуга начисления бонусов, услуга подписки... ну, так в сч/ф Озона указано)) Думаю, по таким услугам же можно брать вычет частями?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Речь не совсем о ТМЦ. Это услуги Озона
    С делением вычетов по услугам или работам тоже нет проблем. По основным средствам и НМА Минфин считает, что делить нельзя. Вычеты, связанные с авансами, нельзя переносить

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    С делением вычетов по услугам или работам тоже нет проблем. По основным средствам и НМА Минфин считает, что делить нельзя. Вычеты, связанные с авансами, нельзя переносить
    Поняла, спасибо. Еще вопрос: у ИП в апреле и июне вообще не было продаж, но Озон выставил счета -фактуры за свои услуги. Нет же ограничений, что если в определенном месяце не было реализации, то вычет от поставщика нельзя брать? Вопрос наверно глупый, но я давно не работала с НДС, может новые веяния в позиции налоговой?))) Да, раньше проблем с этим не было, ничего не поменялось?
    И еще. Я правильно понимаю, что поскольку ИП закрывается (прям сейчас), то мне нужно сейчас сдать 2 декларации НДС: за 2 квартал и тут же декларацию НДС за 3 квартал, но с признаком ликвидации?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Нет же ограничений, что если в определенном месяце не было реализации, то вычет от поставщика нельзя брать?
    Нет такого

    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    и тут же декларацию НДС за 3 квартал, но с признаком ликвидации?
    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет такого


    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии
    Только получается не за 3 квартал ,а за июль при ликвидации организации? 1с предлагает помесячную разбивку для НДС декларации при ликвидации... или все таки 3 КВАРТАЛ, а не МЕСЯЦ?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение


    Специальных сроков нет, но лучше сделать это до подачи заявления о закрытии
    Можете пожалуйста подсказать в декларации НДС при закрытии ИП в июле 2025 мы ставим код налогового периода 55 или 07?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    55
    для кода 07 такое уточнение: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    55
    для кода 07 такое уточнение: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."
    Ой, опечаталась, не 07, а 77. Это код "за июль при реорганизации (ликвидации) организации"
    Вот поэтому и вопрос возник 55 (3 квартал) или 77 (за июль при ликвидации) ставить?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Цитата Сообщение от Незабудочка Посмотреть сообщение
    Это код "за июль при реорганизации (ликвидации) организации"
    Да, но с той же ссылкой: "Указанные коды отражаются только в титульном листе декларации в отношении соглашения о разделе продукции."

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •