ИП на ОСНО. В 1 квартале НДС к уплате был ноль. Вычетов по НДС было больше, чем НДС с реализации, поэтому зачли несколько сч/ф от Озона полностью и третью частично, так чтоб налог к уплате был 0 (а не возмещение).
Сейчас по итогам 2 квартала выручка совсем не большая, всего 900рублей)) (ИП закрывается) и я думаю, как сделать - перекрыть (обнулить ) НДС с этой продажи, воспользовавшись текущими сч/ф Озона за второй квартал или надо поставить в вычет "недозачтеный кусок" сч/ф Озона, которую я "располовинила" в 1 квартале? Как можно или как правильней сделать?