Здравствуйте!
ИП на ОСНО ввозит товары из ЕАЭС.
С 01.01.2024 запросил освобождение от НДС по ст. 145.
Следовательно, не может поставить косвенный НДС к вычету в этом периоде.
Вопросы:
1. Можно ли косвенный НДС включить в расходы для 3-НДФЛ?
Мое мнение - да.
2. Если не включать НДС в расходы, можно ли воспользоваться этим вычетом в последующие периоды, когда срок освобождения от НДС истечет (через год)?
Моё мнение - сходу да, но теперь сомневаюсь - косвенный НЛС получен и уплачен в приод, когда не было права на вычет, поэтому перенести его на другие периоды - не знаю, скорее нет, чем да. А вдруг можно?