Добрый день. За 3-ий кв. правопреемник подал за предшественника Декларацию по НДС ошибочно с показателем периода 23 ( обычный 3-ий квартал) вместо положенного 55 (ликвидация в 3-м квартале). Сумма к уплате, все оплачено.
Как правильно исправить эту ошибку? Сначала в качестве отмены подать декларацию с нулевыми показателями (пустые книги продаж и покупок) с показателем 23 (кор.1)?
А потом первичную с той же суммой к уплате с показателем 55?
очень боюсь, с одной стороны, задвоить сумму начислений, если не подать обнуленную. С другой стороны, вдруг вообще все скорректируется на 0? И будет считаться декларация неподанной?