×
×
+ Ответить в теме
Страница 159 из 160 ПерваяПервая ... 59109149155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,770 из 4784
  1. #4741
    Клерк
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    81
    с 1 квартала форма изменилась. Подскажите, пожалуйста, какие разделы обязательны для заполнения, если 0-ка (учредитель он же ген дир без выплат)?

  2. #4742
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    титульный лист.
    раздел 1. В строке 001 проставьте код «2», который означает, что за последний квартал у вас не было выплат работникам;
    раздел 3. В подразделе 3.1 заполните персональные данные на каждого сотрудника или исполнителя по ГПД, который числился у вас в последнем квартале, несмотря на отсутствие выплат.
    Директора-учредителя без зарплаты не включайте в показатель среднесписочной численности на титульном листе (подп. 7 п. 76 указаний, утв. приказом Росстата от 30.11.2022 № 872). Если других работников нет, то этот показатель будет нулевым. Но раздел 3 нужно заполнить в том числе на директора-учредителя, потому что он является застрахованным лицом.

    По нулевке нашла такую информацию.
    На самом деле не надо включать директора без ЗП в среднесписочную?
    И в разделе 3 надо заполнять номера месяцев и НР или этот блок пустым должен быть?

  3. #4743
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте. Как заполнить 3 раздел, если мы относимся к МСП? В 1разделе я указала 2 тарифа 01 и 20, и заполнила 2 таблицы: в пределах МРОТ и сверх МРОТ. А как быть с 3 разделом если я поставлю исчисленные общие взносы то программа их ставит в первую таблицу с тарифом 01 . как быть?

  4. #4744
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    189
    В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр. 010 всех подр. 1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать, если сведение отсутствует, некорректное)
    Подскажите, на что ругается НЮЛ? Делаем нулевку с единственным директором-учредителем, работников нет. Раньше проблем не было, сдавал титул и раздел 1. Третий раздел давно не сдаю.
    КНД 1151162 пришлось сдать с директором, потому что на пустую НЮЛ ругается. А РСВ я сдаю без него, т.к. не считаю его застрахованным лицом. Для того, чтоб не ругался, мне нужно в РСВ его указать в разделе 3? Будет ли это правильным? Или сдавать без него и игнорровать?

  5. #4745
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Аноним. Нужно заполнить с кодом НР ЗП до 16242 и с кодом МС свыше 16242. И те суммы которые указаны в НР должны попасть в тариф 01, а те, которые с кодом МС в тариф 20.

  6. #4746
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер, подраздел 1 расчета столбец 1- "всего с начала расчетного периода"- суммы и люди с начала года? или только за 2 квартал?
    Благодарю за ответ

  7. #4747
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,764
    Аноним, расчетный период - год, так что 1 столбец - всего с начала года. А дальше - за 2й квартал.

  8. #4748
    Аноним
    Гость
    Добрый день, по столбцу 170 перс сведений указывается сумма - 30% (опс+ффомс+соцстрах) , почему то 1С ставит 22%(только опс)

    Спасибо.

  9. #4749
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста.
    ООО с одним директором учредителем.
    З/п не начисляется, только выплата дивидендов.
    На титульном листе в Среднесписочной 0?
    Раздел 1 , Тип плательщика 2?
    Подраздел 1.
    Количество застрахованных лиц - 1?
    Раздел 3 - без сумм выплат?
    Спасибо

  10. #4750
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,296
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по столбцу 170 перс сведений указывается сумма - 30% (опс+ффомс+соцстрах)
    С чего вдруг? Там указываются только пенсионные отчисления, которые потом будут переданы от ФНС в ЕСФ - по каждому человеку для будущей пенсии. Потому и СНИЛС указывается. Иначе как прикажете отделять ФОМС и ОСС на случай ВНиМ, которые "помордно" никого не волнуют, от ОПС, которые должны быть распределены конкретно по каждому человеку?
    Последний раз редактировалось Крысавица; 10.07.2023 в 01:21.

  11. #4751
    Анонима
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    С чего вдруг? Там указываются только пенсионные отчисления
    А как же Порядок заполнения?
    Сумма значений граф 2 - 4 строки 061 по всем страницам подраздела 1 раздела 1 равна сумме строк графы 170 раздела 3 по всем застрахованным лицам.

    приказ ФНС 29.09.2022 №ЕД-7-11/878@
    13.21. По строкам графы 170 указывается сумма страховых взносов, исчисленных плательщиком страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину для каждого застрахованного лица, установленную Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 421 Кодекса, за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и тарифу, применяемому плательщиком к выплатам и иным вознаграждениям в пользу физического лица отдельно по каждому месяцу и коду категории застрахованного лица.
    4.14. По строке 060 в соответствующих графах отражаются суммы исчисленных страховых взносов с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.
    4.15. По строке 061 в соответствующих графах отражаются суммы исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов в размерах, не превышающих для каждого застрахованного лица единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов, установленную Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 421 Кодекса, с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.

    В графах 2 - 4 строки 061 отражаются суммы страховых взносов, исчисленных за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода в отношении физических лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 431 Кодекса.
    Сумма значений граф 2 - 4 строки 061 по всем страницам подраздела 1 раздела 1 равна сумме строк графы 170 раздела 3 по всем застрахованным лицам.

    НК РФ
    3. Начиная с 2023 года устанавливаются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в следующих единых размерах (единый тариф страховых взносов), если иное не предусмотрено настоящей главой:
    1) в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 30 процентов;
    2) свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 15,1 процента.

  12. #4752
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Иначе как прикажете отделять ФОМС и ОСС на случай ВНиМ, которые "помордно" никого не волнуют, от ОПС,
    Нет больше ОПС, ОМС и ОСС...

  13. #4753
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,296
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Нет больше ОПС, ОМС и ОСС...
    Для уплаты - нет, а для будущей пенсии есть. И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  14. #4754
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,523
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день, по столбцу 170 перс сведений указывается сумма - 30% (опс+ффомс+соцстрах) , почему то 1С ставит 22%(только опс)

    Спасибо.
    может обновиться надо?

  15. #4755
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,296
    Анонима, этот раздел называется "Персонифицированные сведения", а они уже много лет (даже десятилетий) сдаются "по персонально" только в отношении ОПС. Только что теперь вместо ПФР взносы и отчётность по ним собирает ФНС для передачи теперь уже в ЕФС. ОМС, ВНиМ и НСиПЗ всегда указывались сводными суммами в целом по работодателю, они не "привязываются" к конкретным ФЛ - во всяком случае, во всех "внешних" отчётах, только во внутреннем учёте, который никому из проверяющих особо не интересен. Если вы сейчас где-то в официальном органе или хоть в той же больнице начнёте качать права, что работодатель за вас перечислил такую-то сумму и на неё вам должны оказать медпомощь, - никто вас не поймёт, да и никак и нигде эти суммы не увидит при всём желании.
    Но если вам так хочется - ставьте все 30%, потом будете пересдавать отчёт, если программа и позволит вам ввести и сохранить такое нарушение контрольных соотношений.

    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    может обновиться надо?
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.
    Последний раз редактировалось Крысавица; 10.07.2023 в 13:54.
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  16. #4756
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории
    Уже нет.

    В 3 Разделе РСВ:
    По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%.
    По коду "МС" - 15%.

    Всё остальное "разбиение" на ОПС, ОМС и ОСС происходит в программе СФР.

  17. #4757
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,523
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.
    просто у меня раздел 3 тоже указывается 30%

  18. #4758
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,523
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    В 3 Разделе РСВ:
    По коду "НР" от налогооблагаемой базы работнику начисляется 30%.
    По коду "МС" - 15%.
    и у меня так.

  19. #4759
    Анонима
    Гость
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом.
    Где (раздел, подраздел, КБК)?

  20. #4760
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    331
    в налогоплательщике в 3 разделе тоже 30% и 15% и сверяет с другими разделами

  21. #4761
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,611
    Цитата Сообщение от Крысавица Посмотреть сообщение
    Для уплаты - нет, а для будущей пенсии есть. И в отчёте РСВ взносы разбиваются на три категории, просто ОПС разбивается ещё и по людям, а ОМС и ВНиМ - только сводными суммами по работодателю в целом.
    Это было до 2023.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  22. #4762
    Аноним
    Гость
    Не надо. Это не программный косяк, а бухгалтера, который РСВ, видимо, ни разу в жизни не заполнял и не сдавал.[/QUOTE]


    Всегда сдавала без проблем...
    там всего то 2 строки с суммами... приходится указывать 30, иначе где еще их указывать.
    и вы, Крысавица, очень резки в суждениях, с Вашим мнением согласных пока нет. Так что вопрос -кто сдавал, а кто первый раз отчет видит...

  23. #4763
    Аноним
    Гость
    Добрый день, срочно, помогите кто может, сдала отчёт, оказалось вместо одного снилс указан ИНН – отчёт вернулся с ошибкой и пояснением «отчёт считается не принятым»исправила этот снилс и снова сдал отчёт –Как первичный. Давно сдала – нет последний зелёной галочки с результатом. Что делать? Может попробовать сдать корректирующий? Просто не пойму первый отчёт считается не принятым, он первичный, значит его как будто не было.?
    что сделать , сдать корректировку или ждать ответа по сданному ?

  24. #4764
    Аноним
    Гость
    Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?

  25. #4765
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,611
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите в чём разница отчётность по приказу приказу ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ и приказу ФНС России от 29.09.2022 № БС-4-11/12322@ ? И какую нужно сдавать по УСН?
    Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  26. #4766
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Приказ один. Мы ж не знаем, что у тя за контора - так что для ответа нужно прочитать письмо БС-4-11/12322@.
    Обычная УСН РФ.
    Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях.

    Смысл я правильно уловил?

  27. #4767
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,611
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Обычная УСН РФ.
    Формат 5.05 отправлялся в 2023 году ранее, новый формат 5.06 отправляется, если у вас есть сотрудники-иностранцы, застрахованные по международным договорам, но не по всем видам страхования, если контора в эк. зоне или на новых территориях.

    Смысл я правильно уловил?
    Да.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  28. #4768
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2015
    Сообщений
    189
    Переведите, плиз, что ему не нравится? Раньше не было проблем, сейчас, после обновления, стал ругаться. Нулевка, с признаком выплат "2".
    Может, раздел 3 вообще убрать?
    Ошибки:
    1. [34] В Расчете отсутствует подраздел 1 раздела 1, когда как присутствует разд.3 и отсутствует подраздел 4 с признаком по ОПС по стр.002=1.

    Предупреждения:
    2. [326] Количество застрахованных лиц с начала года по гр.1 стр.010 всех подразделов 1 и (или) подразделов 4 с признаком по ОПС по стр.002=1 должно быть больше 0, т.к. сформирован (ы) разд.3.
    3. [904] В основном расчете количество ЗЛ за 1 месяц по гр.2 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
    0=1
    4. [905] В основном расчете количество ЗЛ за 2 месяц по гр.3 стр.010 всех подр.1 и 4 с признаком ОПС по стр.002=1 раздела 1 не равен количеству ФЛ из основного сведения (номер корректировки 00) КНД 1151162 (из закладки контрольные суммы) соответствующего месяца (игнорировать,если сведение основное отсутствует,некорректное).
    0=1

  29. #4769
    Аноним
    Гость

    превышение базы , раздел 3 РСВ за год

    Добрый день. У сотрудника в октябре произошло превышение базы по страх.взносам. МП, в ноябре-декабре начисляли взносы с превышения по коду НР=15,1%, по коду МС-15%.
    С разделом 1 РСВ - понятно.
    Вопрос по р.3.
    1) По данному сотруднику по строкам 140 указываем все выплаты.
    2) По строкам 150 и 170- только до базы превышения,т.е. в ноябре-декабре -ничего.
    3) Т.е. взносы уплаченные сверх базы в РСВ не показываются, так?

  30. #4770
    Аноним
    Гость
    Добрый день! У меня в 1 квартале 2023 был уволен последний работник. За 2 и 3 квартал РСВ сдавала без 3 раздела.
    Сейчас заполняю РСВ за 4 месяца 2023 тпо новой форме и выдает ошибку:
    1. [600] В основном Расчете должен быть заполнен раздел 3 с заполненными реквизитами ЗЛ в подразделе 3.1,файл не будет сформирован.

    Как это исправить?

+ Ответить в теме
Страница 159 из 160 ПерваяПервая ... 59109149155156157158159160 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •