Хочу попросить помощи у знающих людей. Надо ли будет в разделе 7 декларации по НДС заполнить сведения, если организация на ОСНО оплатила аренду офиса у ООО на упрощёнке, при этом "продавец" (ООО на УСН) счёт-фактуру не выставлял, никакого НДС не выделял, и в платежке на оплату было указано "Без НДС"?