Коллеги, подскажите, пожалуйста, у этих уведомлений об исчисленных налогах/взносах нет никакого периода?
В программе (в СБИС, допустим) в какой месяц это загружать?
Сдаём в феврале до 27.02, платим в феврале до 28.02, а налоги/взносы там январские (хотя НДФЛ может и февральский быть)
Или это вообще неважно?
Не могу понять, в какой период (месяц) это правильно загрузить?