Добрый день. Подскажите пожалуйста, ИП в 2020 году на ЕНВД получил субсидию на дезинфекцию (15000), которая облагается налогом. Нужно ИП сдавать декларацию 3-НДФЛ и оплатить 13% за эту субсидию? УСН нет.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ИП в 2020 году на ЕНВД получил субсидию на дезинфекцию (15000), которая облагается налогом. Нужно ИП сдавать декларацию 3-НДФЛ и оплатить 13% за эту субсидию? УСН нет.
Это доход в рамках деятельности по ЕНВД, я считаю
Спасибо, Над.К. Смущает, что те, кто работал только в рамках ЕНВД, но имел УСН обязаны указать в доход и оплатить налог УСН.
Получается, что, к примеру, в парикмахерской два парикмахера: один ОСН+ЕНВД и второй УСН+ЕНВД и теперь один платит с этих субсидий УСН, а другой получается нет?
На консультацию в налоговой надежды нет, позвонила трем разным инспекторам и получила три разных ответа.
нашла письмо, походу нужно будет всё-таки 3-ндфл.
на примере тех же парикмахеров получится, что те, кто на УСН заплатят налог с этой субсидии 150 руб, а те, кто на ОСН - 1950 руб.
Еще одна субсидия предоставлялась на*мероприятия по*профилактике коронавируса. Ее размер составлял: 15*000*руб. — на*первоначальная расходы, плюс 6*500*руб., умноженные на*число работников в*мае 2020 года,*— на*текущие расходы *(постановление Правительства*от*02.07.20 №*976;
Что*касается субсидии, направленной на*профилактику коронавируса, то*ее необходимо включить в*состав доходов по*налогу на*прибыль (или*по*УСН). Такой вывод следует из*письма Минфина*от*02.09.20 №*03-03-06/1/76953.
Добрый день! Подскажите. как быть? Пришло письмо из налоговой, что я должна сдать 3 НДФЛ за 2019 год, якобы я сдавала квартиру. Да у меня две квартиры на меня и ребенка (13 лет) но мы ничего не сдаем. Нужно ли сдавать нулевую 3 НДФЛ, да и за 2019 год нужно было сдать в 2020году(
пыталась дозвониться ((( бесполезно. А к кому идти? там данных нет
Извините еще не написала. в письме написано-
В случае не получения дохода от сдачи в аренду жилых помещений вами необходимо предоставить пояснения о характере использования объектов недвижимости , находящихся в вашей собственности, с копиями документов , подтверждающих заявленные факты. БРЕД полный....
как я живу им не нужно предоставлять документально..... извините но правда , может я туплю, но не понимаю , что от меня хотят.
И если не предоставлю документы в установленный срок , ответственность по ст.19.4 кодекса РФ ((((
так мы не сдаем) мама живет
Не надо никуда ходить и звонить. Пишете максимально коротко - квартиру не сдаем, там временно проживает мама. И отправляете по почте ценным письмом с описью вложения. Или сдаете в канцелярию налоговой
Всё. Вы не обязаны подтверждать что-либо документально
Спасибо
Извините))) написала точь в точь, как в письме от нашего ИФНС )
Добрый день.
Подскажите пожалуйста есть ли возможности снизить НДФЛ от продажи квартиры на сумму расходов по ДДУ? Акта приема квартиры нет еще. Один налоговый период.
подскажите, пожалуйста, можно ли в 2021 году сдать уточненку по 3-ндфл (имущественный вычет) за 2017 год?
2017 г сдали в декабре 2020, позвонили с ифнс, сказали что ошибка в кбк.
разве примут за 2017 г уточненку?
[QUOTE=НатальяОпт;55137393]Добрый день!
Не совсем поняла продажа и ДДУ на одну и ту же квартиру?[/QUOT
На другую. Разобралась, что нельзя ее ставить к вычету. Будем искать доки на покупку проданной квартиры.
Теоретически можно, но смотря за какие годы будете подавать, или у Вас такой НДФЛ, что за один год сможете возместить сразу? И всё таки советую найти документы, особенно, если разница между покупкой и продажей существенная.
Если срок давности не прошёл, то можете и на эту квартиру. Тем более, что вроде у Вас ДДУ и акт приёма-передачи на новую квартиру ещё не подписан, так?
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью. ©
Документы найдем. С ДДУ пока нет акта имущественный вычет не оформить.
А можно ли оформить имущественный вычет с покупки той квартиры которую продаешь?
Допустим купил квартиру за 2млн. Продал за 4 млн. В декларации 4-2= 2млн. Налог к уплате 260000.
И в этой же декларации заявить имущественный вычет 260т рублей который положен при покупки этой квартиры?
Но есть нюанс: человек не работал. И доход у него от продажи этой квартиры только.
Спасибо)
Можно было бы, если бы не вот это
Если не работал, то значит и не было дохода. А раз не было дохода, то и не было выплаченного НДФЛ к возмещению. То есть, если все данные верны, то придётся заплатить вот эти 260 тыр.
Кстати, в собственности квартира сколько времени была?
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью. ©
Можете получить вычет даже если нигде не работаете, потому что и не работая Вы можете иметь доход, облагаемый по ставке 13%. Именно такой доход у Вас и возник при продаже квартиры. Поэтому те 52 000р, которые Вы должны уплатить, как налог на доход от продажи, можно погасить из суммы налогового вычета, полагающегося Вам за покупку любой из квартир - хоть проданной, хоть новой. Причем делается такое погашение "на бумаге", т.е. в декларации, зачетом.
Нашла в ответах в инете.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)