Ульяна1972, это глюк скорее всего. У меня одна сотрудница вышла замуж поменяла фамилию. Каждый раз приходит запрос на уточнение. И я им каждый раз отправляла сканы год или полтора это длилось. Потом решила, хватит.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Добрый день. Подскажите, ГСК, нулевой РСВ, 3 раздел заполнять или нет? Раньше был обязательным, а сейчас?
Подскажите, пжл., по кодам бюджетной классификации.
Откуда и как выбрать 5 кодов для простановки в Разделе 1 ?
В этой теме ответа пока не нашел.
Вижу Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 10.03.2020) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения".
Если его использовать, то однозначного ответа тоже не нахожу.
Принимает ли налоговая инспекция этот Расчет (и др. док-ты), отправленный заказным с сайта pochta.ru ?
Ну вот и мне прилетело... Код ошибки 0400500003 по сотруднику-иностранцу без ИНН. "Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям". У нас, похоже, налоговая не в курсе, что ИНН-атрибут необязательный? И что теперь-делать-написать им письмо, что сотрудник ИНН не имеет? Декларация же считается поданной в срок, или нет?
Подскажите пожалуйста, как отразить в РСВ за 1 квартал 2020г. сумму превышения расходов по больничным листам с прошлого 2019г. В течение 2019г. сумму расходов зачитывали в счет взносов, она небольшая. В расчете за 2019г. в Приложении 2 к разделу 1 в строке 090 в столбце "всего с начала расчетного периода" осталась сумма с признаком "2"
Нужно идти в ФНС, у нас было так же по диру в прошлом году, как оказалось в ФНС, они аннулировали ИНН дира, т.к. карточку дира совместили еще с какой то женщиной, полной теской. Все налоги дира начислялись второй даме, а дира по программе ФНС просто не существовало. Маразм? Полный! Но факт остается фактом. Мало того, из-за аннулирования ИНН дир не смог оформить загран паспорт, думаю мы столкнулись только с загран, но могли например столкнулись с визой, или недвижимостью... Ох и натанцевалась я с бубном вокруг этой истории, письма писала, не отвечали, ездила, разговаривали и т.д. В итоге помогло официальное обращение на сайте ФНС, но возможно ваша ФНС оперативней и просто письма хватит.
Мне такие Требования каждый квартал прилетают, так у сотрудницы что-то напутано с ИНН, а разбираться она не ходит))) Пишу, что ИНН не обязательный атрибут и всё..Расчет считается принятым.
Умножение лучше всего производить делением.
(из разговора двух амеб)
Вот и мы получали, получали, я писала и писала в пустоту, дир не ходила разбираться, говорила, что ФНС напутала, пусть они и разбираются, а как коснулось паспорта, пошла))) Девочка в ФНС базу открыла, а налог на имущество за недвижимость дира начисляется теске, интересно, да?)))
Новый налогоплательщик 4.66.2 не хочет нормально проверять отчет. При заполненных только титульном листе и разделе 1, с типом плательщика -2 ( это новая фишка в отчете теперь), он не ругается и говорит, что отчет корректен. Другие разделы теперь можно не заполнять что ли, если тип плательщика стоит 2? Или это косяк программы?
Отвечу сам себе: 2.jpg
Ну что сказать, наконец-то они это сделали! Теперь нулевки заполнять чуточку проще: При указании в строке 001 раздела 1 значения "2" плательщик вправе представить в составе расчета титульный лист, раздел 1 без приложений, раздел 3
Но вот зачем им этот раздел 3 сдался опять. В нулевом отчете он нафиг не нужен.
Последний раз редактировалось Бумеранг; 19.05.2020 в 17:13.
И все-таки непонятно, зачем заполнять раздел 3, если в строке 001 указывается код 2 (плательщик не осуществлял выплат за последние 3 месяца). При сформированном разделе 3, ЮЛ совершенно справедливо ругается, что в этом случае нужны подразделы 1,1 и 1,2 и приложение 1 и 2 к разделу 1. И нужно еще указать количество застрахованных лиц, а для этого нужен подраздел 1,1, т.к. там это поле 010. То есть опять какая-то несуразица указана в "порядке заполнения". Никак не получится отделаться титульным листом, разделом 1 (без приложений) и разделом 3.89.jpg
ну так директор вообще-то в декларации указан на титульном листе )
Покамест ЮЛ вполне логично ругается на это безобразие, хотя и дает распечатать отчет. Будем надеяться, они его допилят. Но что-то у меня сомнения, примет ли этот отчет система в налоговой, если отправлять электронно. У них проверка документа происходит аналогично.
Подскажите пожалуйста, ошиблась в годовом отчете аж за 2018, налоговая прислала уведомление только сейчас. Не внесла сумму возмещенного пособия. Вопрос по третьему разделу. Включать его или нет? Кто пишет включить, кто не нужно. Не слетят ли данные по сотрудникам при подаче уточненки без этого раздела. Не проще ли подать повторно с корректировкой 1? Извините, что стопятьсотый раз один и тот же вопрос. Но сил нет решить, как лучше. Спасибо
Я сдавала с 3-м разделом. Корректировка принята
Подскажите, надо сдавать корректировочную РСВ за прошлый год, обнаружила арифметическую ошибку в выплате б/листа. Сумма на 40 руб меньше, доплата по б/листу и компенсация за задержку оплачены работнику в апреле . Читаю- поскольку доплата, которая должен быть доплачена , будет начислена сотруднику только в периоде перерасчета, то именно в этом периоде она должна быть включена в базу для исчисления страховых взносов согласно п. 1 ст. 421 НК РФ , в ФСС утверждают, что должна сдать корректировку РСВ за прошлый год. Я правильно понимаю, что не должна сдавать корр. РСВ, т.к. доплата в апреле и всё будет в отчете за полугодие 20г?
Из ФНС 47 по Москве по ЭДО в рассылке пришло:
"Уведомление.
Сообщаем Вам, что расчет по страховым взносам за 2019 год (годовой) поступил и принят Инспекцией.
Однако, в связи с технической ошибкой Инспекция просит представить уточненный расчет за 2019 год (годовой)."
Обычно такое приходит в письмах от ФНС, а не в рассылке неограниченному кругу лиц. Надо ли теперь сдавать уточненный по РСВ, если там ничего не изменится?
Спасибо.
Если ваша крыша едет день за днем, значит, тараканы снова за рулем.
У меня была такая ситуация. Сдавала РСВ на бумаге, умудрились занести криво: данные по одному сотруднику попали в карточку другого, хотя "образ"(это у них так называется скан отчета) был верным. Пришлось сдавать уточненку. Потребовала у них уведомление с объяснением причин, почему мы должны это сделать, инспекторы дружно удивились - а что, без этого никак? Пришлось объяснять, что не хочется отвечать перед директором за чужие ошибки.
Ещё раз спасибо за ответы. Тоже склоняюсь к варианту "не сдавать". Первичный РСВ был сдан 07.04.2020 с положительным результатом. Подозреваю, что повторная сдача приведет только к проблемам. Например, у нас руководитель не имеет ИНН. Мне оператор ЭДО весной говорил, что без ИНН у руководителя с 2020 года невозможно будет сделать ЭДО и это для нас станет проблемой в ближайшем будущем. Т.е. повторная сдача может для нас привести только к проблемам.
Последний раз редактировалось Сороконожка; 01.06.2020 в 12:35.
Если ваша крыша едет день за днем, значит, тараканы снова за рулем.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)