1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.77)
Почему корректировка реализации по согласованию сторон от 01.01.19 к документу от 13.10.18 создает проводки 31.12.18?
Почему программа делает исправления в БУ не текущим годом, как положено, а прошлым, и у меня изменяется счет 68.02 за 4 квартал, и собственно, ОСВ???
При том, что в Книгу продаж эти данные программа заносит январем, и они попадают в декларацию за 1 квартал?
Про сданный баланс я вообще молчу.
Что это за очередная методология?