Сообщение от
zhans
Начала делать, появились вопросы, надеюсь на помощь. Получается:
-На вкладке реализация заполняю в разбивке по объектам (конечные потребители), для каждого ставлю реализованную услугу, потом надо выбрать счет-фактуру (они должны у нас формироваться по конченым потребителям), которые сами почему-то не формируются, получается перед этим в продажах надо сформировать реализацию со счет-фактурой (которую потом выбираю в отчете)? Что-то я здесь не то делаю..
- Денеж.средства – здесь все средства, поступившие от Агента (от конечных потребителей в разбивке), за минусом своего вознаграждения (сейчас я эти ден.средства перекидываю на сч.76, потом делю на объекты на сч.62 корректировкой долга в продажах). Если в начале указать, что вознагражд.было удержано из выручки (галочка), как оно отразится в отчете?
- как проставить вознаграждение в реализации по объектам, если в 1-м отчете еще нет вознаграждения, т.е. мы только оказали услугу и выставили акты, а в следующем отчете не могу это вознаграждение разбить по объектам, т.к. реализация была одна, тех объектов по 1-й отчету во-втором пока нет.