Добрый день! Вернули товар поставщику в мае 2019 г, приобретенный в марте 2019 г, получили от него корректировочный сч-ф.
Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? Код вида операции при этом 01? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?