×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат товара поставщику

    Добрый день! Вернули товар поставщику в мае 2019 г, приобретенный в марте 2019 г, получили от него корректировочный сч-ф.
    Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? Код вида операции при этом 01? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Коллеги, никто не подскажет?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    165
    мне кажется код 18 должен быть

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    18

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответы. Скажите, а про все остальное:
    Правильно ли я понимаю, что у меня этот корр сч-ф должен попасть только в книгу продаж за 2 кв 2019 г на сумму уменьшения (из корр сч-ф)? И при этом в декл по НДС облагаемый оборот будет больше, чем в декларации по прибыли на сумму возврата?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    Аноним, правильно

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ole_777 Посмотреть сообщение
    Аноним, правильно
    ole_777, спасибо. Скажите, пож-та, из налоговой в таком случае прилетает требование о несоответствии облагаемой базы по прибыли и НДС?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,250
    бывает, но пояснить не сложно. налоговая база по ндс и по прибыли считается по-разному.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •