Подскажите новичку (наше предприятие скоро станет бюджетным, поэтому пытаюсь изучить заранее), как узнать первые 4 цифры счета. Я понимаю, что это код раздела, подраздела, но я не понимаю, что именно мне надо выбирать из этого справочника, где мне эти цифры подсмотреть или у кого это можно спросить?
верно
спросите у своего учредителя (или того от кого всё это финансирование поступать будет) - у них при расходовании денег на финсирование Вашего предприятия используется полный расходный 20-ти значный КБК.
Ну вот эти раздел и подраздел будете и Вы использовать
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
спасибо, понятно)
а со знаками с 15-18 не могу разобраться... мне кажется, что они должны перекликаются со знаками 24-26... понимаю, что это не логично, но не знаю где почитать.
знак 18- КФО, знаки 15-17 в структуре СЧЕТА УЧЕТА- это вид расходов, а знаки 24-26- это КОСГУ. Перекликаться они могут..... ну не знаю.... ну, при оплате, в 30405 у казенников, по таблице соответствия, приложение 5 к 65н, может еще где... но в большинстве случаев, не вижу что они связаны... счета 205,208,209- 560/660 КОСГУ, счета 302,303,304- 730/830, 201-е- 510/610....
или как?
или я вопрос не поняла?
Блин, да я сплю с приказом 157н (он у меня толстенький с комментариями).
Я не понимаю что мне ставить в 15-17 знаках...
Вот, например, берем тот же приказ 157н.
Проводка:
Содержание: На сумму ден.средств, полученных от заказчиков и покупателей в порядке авансирования (пред.оплаты) реализуемой продукции:
в бух.учете бюджетных учреждений
Дт 2 201 11 510 Кт 2 205 31 660
Вот я смотрю и понимаю, что в Дт 2 - это КФО, 201 11 - это счет из плана счетов, 510 - это КОСГУ.
Но я не понимаю, что мне надо ставить в знаках с 1 по 17...
Нигде толком не написано...
Написано, что С 01.01.17 включает в себя независимо от его экономического содержания в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета.
Хорошо, хоть ответил Arhimed0 и сказал, что первые 4 цифры - это к учредителям.
Далее в 5 - 14 разрядах могут указываться нули, если иное не установлено Учетной политикой субъекта учета. Вопрос, если мы будем ставить нули - это нам потом как-нибудь аукнется... или что-то придумывать надо.
Ну и самое главное, что для меня вообще не понятно, что ставить в знаках с 15-17. В теории: в зависимости от их экономического содержания также должны содержать в 15 - 17 разрядах аналитический код вида поступлений – доходов, расходов. Но что значит экономическое содержание??? я не понимаю...
Вы не переживайте, со всем разберетесь. Напишу как у нас:
1-4 - 0702 (мы общее образование, других сфер деятельности не ведем), это действительно у учредителя можно взять, ну или сами поройте к какой отрасли вы относитесь, у Вас может быть их несколько.
15-17 - это статья КВР - обычные закупки 244, зарплата 111, отчисления 119, соц.обеспечение 323 ну и т.д.
А вот 5-14 могут быть нули, но мы лично в разрядах 5-11 ставим нули, а в 12-14 у нас цифровое обозначение бюджета (111 - область, 211 - местный услуги, 311 - классное руководство и т.д.) это у нас прописано в Учетной политике.
Уважаемые бухгалтера, кто-нибудь работает с депозитами? Нужна помощь в отражении их в отчетности.
Автономное учреждение имеет расчетный счет в Сбербанке, свободные денежные средства, заключив депозитный договор, перечисляет на депозитный счет. По окончании срока договора деньги возвращаются обратно на расчетный счет.
В учете делаются проводки:
при перечислении Д 201.22 К 201.21
при возврате Д 201.21 К 201.22
При составлении отчетности в ф.737 в 700 строках отражаются обороты и по 201.21 и по 201.22 счетам, а в ф.723 в 501 и 502 строках обороты по 201.22 не учитываются. Контроль формы не проходят, приходится в какой - нибудь из форм или убирать или добавлять, только после этого все формы проходят межформ. контроль. Где ошибка и как правильно отразить в формах?
Скажите, а в документам 0504031,0504032,0504087 и других... по строке "материально-отв.лицо" ("ответственное лицо") в кодовой части выводится табельный номер этого лица? Да, там слов "табельный номер" нет. Но в принципе нужно? Можно?
Добрый день, подскажите пожалуйста, по инвентарным карточкам. Забаланс поднялся до 10 тыс., раньше был 3 тыс. и мы не открывали за основные средства стоимостью до 3 тыс. так как оприходовали на 101 и сразу он списывался на 21 счет, теперь точно так же приходуем на 101счет. принимаем к учету и сразу основные списываются на забаланс на 21 счет, когда одного вида основного средства например 10 позиций, то принимаю к учету групповым учетом, но встал вопрос нужно ли открыть карточки на все основные независимо от суммы?
Добрый день! Мы являемся казённым государтсвенным учреждением и администраторами доходов. Я выписала расходник на 20995,00, а объявку сделали на 22000,00.Не внимательность бухгалтера.Меняли деньги посетителю а убрать забыли, и получилось что мы 1005,00 сдали лишние в банк, эти деньги идут в доход краевого бюджета, мы ими пользоваться не можем. Подскажите как поступить в такой ситуации?
доброго дня! подскажите в таком вопросе...мы автономка...у нас есть р/с по платным в ком.банке...три года назад по аукциону на счет было закинуто обеспечение исполнение контракта - 1 500 000 руб....плюс так на счет поступают деньги - по концу месяца всегда имеется около 1 млн...вопрос - банк что-то должен начислять на эти суммы? проценты...просто раньше, года 4-5 назад приходили какие-то копейки - рублей по 500-700, сейчас вообще ничего...ну обидно! поделитесь у кого как!
дело в том, что я не кассир, и работаю недавно...спросила кассира - та сказала, что узнавала в банке - там сказали - типа не положено, вы бюджетники...и чувствуется просто это никому не надо...а я дотошная...лезу...вот решила здесь узнать...кто что подскажет!
Добрый день! Печатаю главную книгу за 2017 год, сверяю с балансом за 2017 год и вижу, что валюта баланса не идет с итогом главной книги на сумму амортизации по прочему имуществу. В ОСВ итог также не идет с валютой баланса... Проверила 2016 год - так же рвет. Что это такое?
Всем привет! А Ваши бухгалтерские программы обновляются к 9-месячному отчету? Например ф.123 и 723 в разрезе новых косгу (согласно письма от 13.07.18 №№ 02-06-07/49174, 07-04-05/02-14766)... Знаю, что формы новой официальной нет, но в принципе сделать детализацию по новым косгу программистам не проблема.
С ф.173 и 773 вАще непонятно - должна быть изменена форма, а она ж перекликается с балансом и тут уже программистам самим явно не стоит выдумывать... Что слышно? Когда "любимый" Минфин формы нарисует?
Подскажите, ООО поставило мед.изделия в Больницу в 2017 году. Сейчас Больница предъявила претензию и возвращают часть бракованного товара. Торг 12 отказываются предоставлять (предоставили накладную на отпуск материалов на сторону) по причине отсутствия данного документа в учете у бюджетной организации. Подскажите, правы они или нам все таки требовать Торг 12 ???
Что написано в контаркте о возврате бракованного товара?
А причем здесь контракт? Вы думаете, что в контракте будет прописано какими документами бракованный товар должен передаваться поставщику? Если товар передавался заказчику по УПД, и актом передачи, то и возвращаться он должен такими же документами... иначе как поставщик поставит данный товар на приход???
Для гос.учреждений - применяется 52н. Торг-12 там нет.
Развели проблему на ровном месте.
Лена2009, Вы тоже должны понимать, что в разных организациях, особенно если это негосударственные/государственные учреждения, документы тоже могут оформляться отличные.
С вас же не требовали ОКУДовскую форму из 52н? Довольствовались вашей, а поверх её (возможно) составили свой ПУД.
topalov, спасибо.
Доброго времени суток. У меня вопрос, готовы ли вы (вопрос к главным бухгалтерам) за не очень большую сумму денег( может личных или экспресс договор бюджетных) с одной кнопки получить годовой или квартальный отчет? Единственное ограничение, что вся первичка уже внесена....
Еще, кассовые расходы выверены.
Последний раз редактировалось grrrus; 15.10.2018 в 20:16.
Добрый день! Оплатили за обучение из материнского капитала, обучающийся отчислился. Делаю заявку на возврат в пенсионный фонд КБК 39210047373079313262, казначейство аннулировало: Код по БК не соответствует значению в справочнике "ФК: Справочник кодов бюджетной классификации". Что делать? Мне эти реквизиты передал ПФ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)