межрасчетным периодом - сооружения, библиотечный фонд...ОС не активы на 02...безвозмездное с 01 на баланс... да много чего
межрасчетным периодом - сооружения, библиотечный фонд...ОС не активы на 02...безвозмездное с 01 на баланс... да много чего
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
ГДЕ про это указано???
а может нужно первым днём января переводами через определённый счёт, тогда какой....
а может... датой ввода в действие изменений Приказа, ну или изменения своей УП....
ну это пока на вскидку что придумалось, варианты ещё есть
ЦБ, так где определено как в идеале всё должно быть сформировано?
(переделать - не проблема - хоть завтра всё изменю и передлаю все 5 месяцев)
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «Методические рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации
на странице 24 черным тонером по белой бумаге напечатано
Дата публикации: 18.12.2017 12:06
Дата изменения: 18.12.2017 12:06
Прикрепленный файл: pdf, 3.46 МБ
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мы отражаем в учете приобретение неисключительных прав на пользование программой? На сколько нам известно, это НМА, ставится на забалансовый счет 01, в пользовании. А как дела обстоят с этого года? Ведь по новым стандартом все необходимо переводить на баланс. Заранее спасибо за ответ
тоже слышала на семинаре, что в планах Минфина "поднять" ПП на баланс, а пока все по-старому
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С списываете ОС, признанные не активом ? Пробовали документом "Списание объектов ОС", но в типовой операции нет возможности выбрать счет 401 30.
Неужели только Операцией в ручную ???
Какой релиз и какой программы у Вас?
ELENA_79, почитайте файл-справку, находящийся в распакованном релизе. Что-то типа "новое в конфигурации", "характеристика конф." или банальный readme. В БГУ 1 этот инструмент переноса на стандарты 64н находится в меню "Сервис"-"Служебные".
Нашла статью на its.1C.ru - в ней говорится, что нужно это делать в межотчетный период документом Списание ОС с типовой операцией 401.10.172 и ставить галочку - принять на хранение на 02 счет
по другому я так понимаю никак
Но тогда следующий вопрос, можно ли 31.12.2017 (это же и есть межотчетный период) списывать через 401.10.172 ?
На семинаре Сивец говорила, что все это делается через 401.30....
Объясните, пожалуйста, кто как понимает
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
А какая причина списания?
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
значит 1С выдаст решение. я бы заключительные записи сделала. Благо у меня нет отдельного материального стола, сама себе и материалист, и банкир, и главбух)
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
А если в период с начала года было списано имущество со 101 счета, как быть? По сути дела если делать перенос в межотчетный период, то это имущество должно было находиться на момент списания на 02 счёте... И Росимуществу теперь как отчитываться?
И как отчитываться в декларации по налогу на имущество, когда остатки на конец 2017 не пойдут с началом 2018 года. Если была остаточная.
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
Я считаю, что бух.записи по объекту, "переставшему" быть активом, должны делаться не в межотчетный период, а по результатам инвентаризации, т.е. текущей датой, либо как СПОД если инв-ция закончилась после 01.01.
Согласна, перевести первым днём применения стандарта было бы визуально приятнее, нагляднее и технически проще. Вспомним те же 168 и 768 формы. Ничего не поделаешь: ПИСЬМО от 30 ноября 2017 г. N 02-07-07/79257.
"Перевод объектов основных средств в бюджетном (бухгалтерском) учете при первом применении Стандарта (по состоянию на 1 января 2018 года) в иную группу основных средств либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета, а также отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при первом применении объектов (активов), осуществляется в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению", сформированной на основании данных Инвентаризации объектов основных средств, проведенной субъектом учета в порядке, установленном им в рамках учетной политики."
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала
Здравствуйте коллеги! Вопрос в следующем, провели годовую инвентаризацию. согласно указаний по применению федерального стандарта "Основные средства" Приказа Минфина 257н комиссией выявлено имущество числящееся на 101 счете, которое либо сломано, либо не используется в течение длительного времени, т.е. не отвечает признакам актива и подлежит списанию на забалансовый счет 02. как правильно провести списание, через счет 401 10 172 текущей датой, либо через счет 401 30 000 в межотчетный период?
Здравствуйте коллеги! Вопрос в следующем, провели годовую инвентаризацию. согласно указаний по применению федерального стандарта "Основные средства" Приказа Минфина 257н комиссией выявлено имущество числящееся на 101 счете, которое либо сломано, либо не используется в течение длительного времени, т.е. не отвечает признакам актива и подлежит списанию на забалансовый счет 02. как правильно провести списание, через счет 401 10 172 текущей датой, либо через счет 401 30 000 в межотчетный период
Списание с учета по причине "сломано" и "не соответствует признакам актива" - разные события....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)