×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС

    Здравствуйте!
    У меня нет покупок в декларации.
    Есть продажи. по которым были авансы в 3 кв. получены и уплачено НДС с них.
    Заполняю 3 раздел и 170 строку про авансы.
    В 9 разделе отражаю продажи. 8 (покупки) нет. к уплате - 0.
    СБИС ругается, что нет 8 раздела. Так отправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Вычеты по НДС с зачтенных авансов должны попасть в книгу покупок

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Т.Е. я там должна отразить эти 2 авансовые с/ф , которые были в 3 кв. в книге продаж?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.Е. я там должна отразить эти 2 авансовые с/ф , которые были в 3 кв. в книге продаж?
    Да. На сумму зачета

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    5
    Здравствуйте! Подала уточненку (ошиблась в номере сч-ф). Сумма налога не изменилась. При сверке через сбис выясняется задвоение сч-ф в книге покупок. При этом налоговая база и сам налог указаны верно. Нужно ли подавать еще раз уточненку и как правильно аннулировать задвоенные сч-ф, чтобы налоговая база не пострадала?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •