Добрый день.Получили отметку на заявление о ввозе 05.10.Но нам так нужен этот НДС в книгу покупок ,товар ушел в сентябре и в книге продаж бооольшая сумма НДС.
Ввезли в августе , оплатили до 20 сентября как положено
Если все -таки ее включить в 3 кв.,а не в 4-ой ,будет страшной ошибкой ?