Здравствуйте! ИП на ОСНО. нулевая отчетность. При ОСНО можно сдать Единую (упрощенную) декларацию. Можно ли сдатиь ее ИП на ОСНО с нулевым доходом?
Здравствуйте! ИП на ОСНО. нулевая отчетность. При ОСНО можно сдать Единую (упрощенную) декларацию. Можно ли сдатиь ее ИП на ОСНО с нулевым доходом?
можно
ИП на ОСНО. Без работников с нулевой отчетностью. Вопрос про взносы в ПФРФ. Сколько платим за 2017 год? В самом ПФРФ (где еще в 2016 давали квитанции на оплату) отправляют в налоговую. В налоговой никто не знает. Что делать?
Добрый день. ИП на ОСНО ( без работников), деятельность не велась. У вас написано, что сдает только НДС и только в электронном виде? А нулевую нельзя сдать по почте?
Вместо НДС можно сдавать единую (упрощенную) декларацию, раз нет деятельности. Вот её можно по почте. А декларация по НДС сдается только в электронном виде. Закон такой
Здравствуйте! ИП на УСН доходы , без работников. Заказывала сверку в январе - и я так поняла, у нас оставалась переплата налога за предыдущий год. Поэтому, за 1 и 2 квартал я не отправляла авансовых платежей. Сейчас оборот за 9 мес. 539640 руб. Размер вычета ( 20933 - пенс. и страх. взносы сам за себя, платила по 1/4 в квартал) Налог - вычет = 11 386 руб. Проверила по калькулятору. Вопрос в сверке. Раздел 3.2 Положительное сальдо всего: 3.2.1 налог (сбор, страховые взносы) 24 972.55 - означает переплату? (заказала свежую) т.е. я все еще не плачу налог? Сейчас обороты небольшие, и похоже даже за 4 кв. не неберется столько. ( все равно переплата останется) Затем я подам декларацию и там доначислят налог, и как раз практически сравняются цифры? Подскажите пожалуйста, правильно ли это? уже не знаю где найти информацию в случае переплат и как правильно расшифровывать сверки, там уйма строк. 1 % по окончанию года в должна заплатить в любом случае независимо от переплаты , верно?
В январе никак нельзя вычислить, что там в переплате по данным налоговой. Поскольку декларация за прошый год еще не проведена. А в переплате может вообще взносы висят, там сейчас бардак
Вообще по вашим-то данным за прошлый год есть переплата или нет? Почему Вы про это ничего не написали?
если Вы про взносы, то к переплате по налогу они отношения не имеют
Я пишу о том, что у нас есть переплата. ( я не учитывала вычеты) . Заказывала сверку каждый квартал. После отображения декларации, остаток по Разделу 3.2 Положительное сальдо всего: 3.2.1 налог (сбор, страховые взносы) 24 972.55 . Эта сумма - после подачи декларации. До этого она была больше, в январе. После, уменьшилась. Взносы отображаются в других разделах. Вот, и пытаюсь опять, правильно ли не платить налог ил нет?
Правильно ли понимаю? Раз в РСВ нет уплаченных сумм, а начисления правильные, то при обнаружении ошибки в оплате (недоплата и переплата - перепутал КБК) в прошедшем периоде (июль) никакой корректировки подавать не надо. Просто доплатить взносы, пени и всё. И в отчёте за 4 квартал эти доплаты в октябре за июль никак не проявятся - опять же, там только начисления- они будут верные. Ну а оплату страховых взносов за октябрь уплатить с учётом переплаты в июле. Т.е сегодня быстренько доплатить недоплату и пени, а за октябрь, по сроку - другой КБК - за минусом переплаты?
МалИП, да, именно так
нет, я не знаю откуда именно эта сумма, возможно посчитано что-то неверно, еще до меня. это тянется с открытия, несколько лет. Сейчас я хотела совместить все, чтобы дальше считать и подавать все как обычно и по правилам, но сверка - это та еще загадка! В январе висела переплата, и после подачи декларации она уменьшилась на сумму указанную в декларации. Остаток переплаты и составил почти 25 тысяч.
нет, я не знаю откуда именно эта сумма, возможно посчитано что-то неверно, еще до меня. это тянется с открытия, несколько лет. Сейчас я хотела совместить все, чтобы дальше считать и подавать все как обычно и по правилам, но сверка - это та еще загадка! В январе висела переплата, и после подачи декларации она уменьшилась на сумму указанную в декларации. Остаток переплаты и составил почти 25 тысяч.
УСН 6% с дохода, без работников, я правильно понимаю, что если годовой доход свыше 300.000 руб., то ФФОМС 4590 руб не нужно платить?
PS А я оплатил...хммм...
И не нужно было платить выходит с 2014 года? Раз 1% был введен....?
Над.К, Доброго дня, а вот http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...%98%D0%9F/2017
и плюс скрин
Trod, тамни слова не написано про то, что не надо платить фиксированную часть взносов. Там написано только то, что никакие проценты с доходов свыше 300 тыс.рублей в ФОМС не платятся. Речь там идет только о пенсионных взносах, только и всего
Над.К, хммм, а разве есть положение, что другие % в ФОМС должны оплачиваться свыше 300.000 руб?
Вы вообще о чем? Взносы ФОМС у ИП от дохода не зависят. Рассчитываются от МРОТ. Что и имелось ввиду в той цитате, что Вы привели.
Здравствуйте. Организация на ЕНВД. Сменили юр.адрес и поменялась ИФНС по месту нахождения. Ранее ифнс местонаходжения и места осуществления деятельности была одна и таже. Подскажите, пожалуйста, запуталась, в какую ифнс тебе сдавать отчет ЕНВД и платить налог? По новому месту учета или по месту ведения деятельности?
Аноним, деятельность по ЕНВД где ведется? И что это за деятельность? Перевозки? Торговля/услуги?
Торговля. Торговая площадь в одном районе, поставлены на учет в другом. ИФНС разные.
Добрый день! Правильно ли я поняла, что ИП с УСН , при доходе более 300 тыс, в 2017г. 1 % от превышения платят по тем же КБК, как и фиксированные взносы в ПФР? В прошлом году платили на разные КБК
Добрый день! подскажите, пожалуйста. Сложилась такая ситуация, что не успеваем ввести все данные по приходам и расходам в КУДИР у ИП Д-Р.
Вопрос: можно ли закинуть на авансовый платеж по УСН бОльшую сумму, чтобы висела как переплата (примерно то знаем прибыль, просто до рубля вывести не успеем уже). Грозит ли это чем нибудь?
И еще один вопрос. По итогам года мы обычно платим минимальный налог (из за убытков в прошлых годах, когда шла закупка основных средств), раньше минимальный налог и авансы по УСН платились на разные КБК и были потом заморочки с перебросом сумм и правильным их отражением. Теперь же такого нет? Можно спокойно платить авансы по УСН, а если все таки выйдет к уплате минимальный налог, то ничего уже писать о перебросе и зачете не придется?
Спасибо
Не надо нигде учитывать и подавать дополнительно ничего не надо. просто подшивайте к накладным (хотя это вроде для доходников и не обязательно, т.к. ИП не ведут бух учета, а раз вы на доходах, то и расходы вам подтверждать нет необходимости). Но эти документы могут понадобиться просто вам лично, если, допустим, некачественный товар придет и т.д. В общем я бы не выкидывала, а подшила просто
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)