да поняла уже, что не включаются, тогда для кого сделана строка
"Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами" 040
почему то думала, что как раз для того, чтобы показывать что начисления есть, но они не облагаются страх взносами
она для гражданско-правовых договоров получается?
Запутают народ своими формами, которые еще и нормально не принимаются, а уж часть с ФСС это вообще шедевр, без пол литра не разобраться
вести с полей... Москва 7725. Отчет отправлен 21.04, в такскоме красный, статус - предоставить пояснения или уточненку. Первый звонок в налоговую - зачем вы сдали отчет 21 числа? У нас обновление только вечером было (ну объяснять не стали, что сдали, потому, что утром пришла рассылка из налоговой -установлено обновление, сдавайтесь граждане!). Сдайте еще раз первичный. Не вопрос, сдадим! (правда те, кто ехали в 10 вагоне тоже умели считать, и прекрасно понимали, что вторая первичная декларация не будет принята, т.к. с таким статусом уже загружена у них в систему.) Само собой отказ по этой причине. Сегодня был прогресс при звонке в налоговую - открыли базу, сказали, что отчет загружен, сообщили сколько человек. Кстати в лицевом счете начисления отразились! Сказали для успокоения можете привести на бумаге и распечатку из такскома - мы поставим штамп о принятии, а так же привезите сканы данных на тех сотрудников, что не прошли в отчете (ну это мы уже сделали сразу, как пояснение к декларации). Сказали отдел будет постепенно эти данные сверять с данными ИФНС, но это процесс длительный.
Забава с лицевым счетом и выгрузкой данных из фондов пока продолжается. Оплата 11.01, выгрузка остатков 11.04, все в рамках одного КБК. И нате - начислено пени. На вопрос откуда пени - ответить не могут, приезжайте, привозите все платежки (зачем? они уже есть в системе! Откройте и посмотрите!) будем разбираться.
Хорошо, пени )) у нас штраф появился 4100 руб. по взносам в фсс до 01.01.17... Даже не двигаюсь в этом направлении... Ответ один будет - ой, у нас программа так считает )))
Краснодар. Нам умудрились поставить на 01.01.17 пени по мед.страху, наложить арест на счет и списать их по требованию. Взяла уже письмо из ПФР, что долгов на 01.01.17 нет, налоговая его читать не хочет
И не будет читать. Они должны получить все данные из ПФР, и они будут их получать до тех пор, пока у них "не получится"
А пока, по данным из нашего ( с вами ) краевого ОФПР, по краю неправильно передались данные по ( присядьте, пожалуйста ) 400тыс налогоплательщиков!!!
Ждите, они в ОПФР обо всем этом знают, но "не могут ничего поделать..."
У нас то же самое было. Перечислили 13.01.17, за 13 дней насчитали пени по всем фондам. У них, видите ли, программисты "вбили" срок перечисления не 16 января, а 01 января. Никто этим программистам не почитал НК, не дал техзадание, вот вся страна сейчас и получит пени.
Мы сверяемся каждые 10 дней, поэтому всю эту чехарду заметили в марте, когда были переданы остатки. Пришлось понервничать.
Вам повезло, у меня тоже не плохо - всего один не прошел, зато совместитель у нас прошел, а по основному месту работы данные не совпадают, хотя одна и та же налоговая 7743.
С Уважением, Александр.
Может и повезло. А может помогло то, что как только я получила отказ по СНИЛСу (Сотрудница из Смоленской области) я дозвонилась в ФНС по месту ее прописки и выяснила, что у них в базе вообще другой номер СНИЛСа. Тут же отправила им письмо, с просьбой уточнить и исправить данные по сотруднице со сканами всех оригинальных документов. И 24 апреля пришел ответ из Смоленской ФНС, о том, что данные по СНИЛС были приведены в соответствие и они приносят свои извинения за неудобство.
Везет тем кто везет.
С Уважением, Александр.
Дозвонилась до ИФНС №34 (Москва). Уточненных расчетов по правильным СНИЛС и ИНН слать не надо. Необходимо, чтобы сотрудник до конца 2-го квартала (желательно) зашел в ИФНС по месту СВОЕЙ регистрации с паспортом, снилс и инн для подтверждения данных.
Не уверена, что мои сотрудники совершат такой подвиг, но отчет сдан, несмотря на "желтый" в СБИС.
Письма со сканами и корректировки по словам сотрудницы ИФНС не нужны.
И все таки лучше направить, тем более не ногами, а через СБИС.
Телефонный звонок к делу не пришьешь.
С Уважением, Александр.
Лучше всего отправлять через личный кабинет физического лица, там 100% приходит ответ.
И ходить не надо.
Если нравится совершать бесполезные действия, пожалуйста.
Но такие ответы дают все ИФНС по всей РФ (судя по другим форумам, в том числе техподдержки СБИС). Отчет считается сданным, это даже в протоколе указано, так что никакие санкции не грозят. Над проблемой работают. И хотят видет оригиналы документов, а не сканы.
Материал, размещенный на сайте Федеральной Налоговой Службы, содержит следующий ответ на Ваш вопрос: "С 18 апреля 2017 года в случае отсутствия сведений о СНИЛС в базе данных налоговых органов ограничение по проверке таких СНИЛС в Расчете временно снято до возобновления информационного взаимодействия с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Плательщикам страховых взносов, получившим Уведомление об отказе в приеме Расчета по страховым взносам по причине несоответствия СНИЛС, необходимо направить его повторно – с целью исключения привлечения к ответственности за несвоевременное представление Расчета.
В случае выявления несоответствия иных персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц (ФИО, ИНН, паспортные данные и т.д.), с 24 апреля 2017 года отказы в приеме расчетов по страховым взносам формироваться не будут, а в адрес плательщиков страховых взносов будут направляться уведомления об уточнении представленного расчета." (Временно изменен порядок приема Расчетов по страховым взносам // https://www.nalog.ru/rn54/news/tax_doc_news/6752736/ ).
ЗАКОН - ЧТО СТОЛБ - ПЕРЕПРЫГНУТЬ НЕЛЬЗЯ, А ОБОЙТИ МОЖНО.
Суровость российского законодательства компенсируется необязательньностью его исполнения.
Добрый день всем.
Получила из налоговой требование о предоставлении права на применение пониженных тарифов.
"-подтверждение доли полученных доходов от реализации продукции
-подтверждение, что осуществляемый вид экономической деятельности признается для
налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, основным видом"
Какие документы надо предоставлять в ответ на требование?
А скажите, вы потом распечатываете этот отчет полностью?
У меня в разделе 3 получается 492 страницы
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
уф, значит, не одной мне бумаги жалко
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с заполнением отчета.... В штате есть сотрудница, которая во втором квартале находилась 7 дней в оплачиваемых дополнительных выходных днях по уходу за ребенком-инвалидом. Суммы полученных денежных средств, а также уплаченных взносов отражены в Приложении 3 к разделу 1, в полях 070 и 080 соответственно. (З.Ы. организация участвует в пилотном проекте.) При проверке контрольных соотношений обнаружил ошибку: В Приложении 2 всего произведенных расходов с начала расчетного пeриода по гр.1 стр.070 (за счет ФСС) не равна итого расходам по стр.100 гр.3 Приложения 3.. В порядке заполнения отчета написано: По строке 070 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно. То есть в 070 строке Приложения 2 я должен по месяцам разбить сумму начисленных денежных средств и взносов? А по строке 080 суммы поступивших денежных средств от ФСС? Или приложение 3 заполняется только в случае когда организация не участвует в пилотном проекте (используется зачетная система выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством территориальным органом Фонда социального страхования плательщику)?
У нас аналогичная ситуация, более того, мы дошли до ИФНС субъекта, отправили им письма, которые нам пришли по запросу иЗ ПФР об остутствии задолженности, а также в которых районная ИФНС пишет о невозможности списания задолженности 01.01 которую им предоставили из ПФР. Так вот, ответили вкратце, что ПФР должен предоставить корректирову задолженности на 01.01.
P.S. Отправили всю эту макулатуру в ПФР, ждем ответа....
А давайте я тут вопрос задам?
Барышня вышла замуж, поменяла в июне 2017 фамилию.
СЗВ-М за июнь я сдала со старой фамилией, потом она в начале июля поменяла СНИЛС.
ИНН еще не меняла.
Отчет ЕРСВ я должна с какой фамилией сдавать: с новой, старой?
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)