Такова странная позиция ФНС и Минфина. Логика их непостижима.Однако примеров того, как дорого обошлась несдача отчетности по ОСНО вот такими ЕНВДшниками, в форуме тоже полно. Прежде всего потому, что может случайно оказаться, что была операция не по ЕНВД, и тогда штрафы могут оказаться очень нехилыми. Или вообще деятельность не по ЕНВД на самом деле (тоже часто бывает).
А НДС нулевые по ОСНО я сдавала на единой (упрощенной) декларации. Только прибыль туда почему-то не попросили включить, а я хотела. На тот момент у ИП деятельность вообще не велась. А вот со 2 квартала 2016 года у нас ЕНВД, но за 1 квартал я снова понесу до 3 апреля единую(упрощенную) декларацию. Ведь это правильно?
При схеме ЕНВД+усн6% в какой срок заявление по деятельности усн подаётся, если у ИП имеется уже один вид деят. на ЕНВД?
на УСН подается или сразу при регистрации ИП, или перед началом года. Причем, мы хотели уйти с ЕНВД на УСН среди года, нельзя.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
Основной вид деятельности ИП - розничная торговля сантехникой (используется ЕНВД).
Дополнительный вид деятельности - гарантийный ремонт бытового оборудования и не гарантийный (платный) ремонт бытового оборудования.
На сколько я понимаю, не гарантийный ремонт (для физических лиц) также подпадает под ЕНВД, т.е. достаточно выписать БСО для подтверждения оплаты за ремонт.
Вопрос с гарантийным ремонтом: оплата за него поступает на р/с ИП от заводов-изготовителей.
Т.е. физ.лицо покупает насос - приносит на ремонт в пределах гарантийного срока - этот ремонт делается по гарантии для покупателя бесплатно - оплата приходит от завода. Я нашла информацию, что гарантийный ремонт это уже УСН. Сейчас необходимо для УСН приобретать ККТ. Нужна ли эта ККТ если фактически наличного расчета с заказчиками нет? Налог с дохода от заводов будет платиться на УСН 6%...
Всю голову сломала уже. Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте. У меня немного другой вопрос, отличный от названия темы, заранее прошу прощения. Ситуация такая: ООО, УСН 15%, оптовая и розничная торговля. Соответственно, для розницы нужна онлайн касса, которую покупать желания нет. Хотим зарегистрировать члена семьи учредителя (он же директор) ООО в качестве ИП с режимом налогообложения ЕНВД.
У меня вопрос - не возникнет ли проблем с тем, что ООО и ИП тесно ведут деятельность, а фамилии директора и ИП одинаковые? Под аффилированность можем попасть?
Так не бывает, чтобы только один ЕНВД, + УСН должно быть сразу при регистрации.
Это, конечно, аффилированность, но она сама по себе не является нарушением закона, смотря что вы собираетесь там делать, если выделить розничную торговлю для физлиц, то никакого нарушения не будет, это легально.
Про ЕНВД+ УСН уже прочитала в этой теме, спасибо всем!
Насчет аффилированности успокоили, спасибо. Да, будет только выделение розничной торговли.
Добрый вечер
ИП на УСН +ЕНВД (СПб).
ОКТМО по ЕНВД и ОКТМО по УСН разные, но относятся к одной налоговой(ИП там состоит на учете по месту жительства + встал как плательщик ЕНВД).
Какой ОКТМО нужно указывать при оплате НДФЛ и в 6НДФЛ за работников, занятых по вмененке?
Скорее всего ОКТМО по ЕНВД. Но главное, чтобы в отчетости по НДФЛ и в платежка ОКТМО совпадало
ИП ЕНВД+УСН (15%).
ЕНВД - розница, наличный расчет, ККМ.
УСЕ - опт, только безнал.
Расходы будем делить пропорционально выручке. Если отказаться от ККМ (после окончания ЭКЛЗ), какую сумму брать за выручку на ЕНВД ?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. У нас ИП на ЕНВД без работников+УСН6%. Есть только один розничный магазин в городе. ИП платит взносы за себя ежеквартально. Ежеквартально подает декларацию по ЕНВД по месту постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД, ежеквартально платит налог за вычетом уплаченных взносов "За себя" и раз в год подает нулевку по УСН в налоговую по месту прописки (это разные налоговые с ЕНВД)
Теперь мы хотим открыть еще один розничный магазин в другом городе и соответственно нужно нанять одного продавца. Отсюда есть несколько вопросов.
1. Второй магазин ставим на учет в налоговой другого города? Тогда как быть с Декларацией по ЕНВД? Куда ее сдавать?
Это должна быть 1 декларация и в ней 2 расчета налога ЕНВД по 2 точкам или же это все таки 2 разные декларации в 2 разные налоговые подаются?
2. Раз нанимаем работника, соответственно список отчетности увеличивается в разы (отчетность по взносам, 6-ндфл и т.д. Это все куда сдается??? в какую налоговую? по месту прописки? или по месту осуществления ЕНВД?
3. Теперь свой налог ЕНВД я не могу ведь уменьшить на всю сумму взносов? А на какую сумму могу? 50% от чего??? не могу разобраться...
Да . Отчетность по ЕНДВ и НДФЛ, уплата налогов - в ИФНС по месту учета именно этого магазина.
То есть в вашем случае по каждому месту учета по ЕНВД - отдельная декларация.
Да, отчетность увеличивается.
Все по НДФЛ НР- по адресу магазина с наемным работником.
По месту регистрации ИП: взносы на зп НР, отчетность в ФНС+ ФСС (и встать на учет как работодатель)+ПФР (пока не определено с отдельным учетом ИП-работодателей, уточняйте в своем фонде)
А это самое интересное: да, уменьшить за себя можно будет не более 50% . По логике - по обоим объектам в пропорции. Но с учетом того, что по одному объекту будет еще вычет по взносам на НР - все 50% можно по объекту без НР.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, наткнулся в сети на интервью заместителя начальника организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России Алексея Батарина.
Вот выдержка из него:
— Алексей Алексеевич, большинство вмененщиков перейдут на онлайн-кассы к 1 июля 2018 года. Есть ли исключения?
— Да, отсрочка не предусмотрена для тех, кто совмещает ЕНВД с упрощенкой или общей системой. Им придется перейти на новые кассы раньше. Крайний срок — 1 июля 2017 года (п. 3 и 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, далее — Закон № 290-ФЗ). Еще одна категория вмененщиков — те, кто продает алкоголь. Они переходят на новые кассы досрочно.
Я что-то не пойму, что означают его слова "отсрочка не предусмотрена для тех, кто совмещает ЕНВД с упрощенкой"??? Я стал ИП с 16 января 2017, 7 февраля встал на УСН (только из-за того, чтобы не быть ОСНО), и вот на след. неделе пойду подавать заявление на ЕНВД (розничный магазин не более 150 кв.м.). Реализация будет исключительно розничной, только физ.лица, ну или юрлица для собственных нужд.
Так мне что касса выходит нужна исходя из слов чиновника????
Он коряво выразился. Если у вас нет приема налички по деятельности на УСН, то и применять ККТ нет обязанности до 1 июля 2018. А вот по алкоголю он прав. Даже на ЕНВД обязаны применять с 31 марта этого года
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: организация работает на УСН +ЕНВД, где УСН зарегистрирован в налоговой №1, а ЕНВД зарегистрирован в налоговой №2. Организация сменила адрес 01.03.2017гг. внесла изменения в учредит.документы и подала в налоговую. Теперь по новому зарегистрированному адресу налоговая №4 и д.б. УСН.(Вопрос: в какой момент или как процедура открепить с налоговой №1 в налоговую №4 УСН? В какой момент подавать заявление в налоговую №4 об УСН ? А как перенос остатков из №1 в №4?)
Никаких заявлений по УСН подавать не надо. Смена юрадреса никак на применение УСН не влияет. И все переносы должна сделать сама налоговая
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. ИП на УСНО 6%, консалтинг. Собирается открыть интернет-магазин по продаже цветов. Только безнал (банковские карты и интернет-деньги).
1.Попадает-ли это по ЕНВД? И по какой статье? Т.Е. каким объектом налогообложения считать?
2. Консалтинг же остается на УСНО?
3. Вести раздельный учет - понятно. А подавать 2 декларации?
Заранее благодарю.
1. Нет
2. Да
3. Нет
ККТ придется покупать, учтите
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)