Что делать, если взносы оплачены по старым кодам, которые с 392 начинаются (ип без сотрудников)?
39210202101081011160 - омс
39210202140061000160 - пфр
Что делать, если взносы оплачены по старым кодам, которые с 392 начинаются (ип без сотрудников)?
39210202101081011160 - омс
39210202140061000160 - пфр
Выждать недельку и, если деньги не вернутся, искать, где они зависли - в казначействе, в ПФР или таки их перекинули в налоговую.
Просто таких, как вы, судя по форуму оказалось много и, думаю, в каждом регионе будут разбираться по-разному, в зависимости от расторопности и инициативности соответствующих и заинтересованных либо незаинтересованных учреждений.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Божи, началось....у меня взносы за декабрь один ИП оплатил в налоговую, но на старые КБК, еще один ИП оплатил на новые КБК, но в ПФР... еще один оплатил НДФЛ за декабрь 15 декабря....остальных боюсь открывать..... даже не знаю, с какого органа начинать поиски...
Слишком уж они часто меняют КБК
Я вот обычно смотрю, а тут вот один раз не посмотрела, подумала, ну недавно ж менялось, не может быть так часто, и попалась...
)
Уважаемые форумчане! Просьба не кидаться сразу помидорами. Я ИП на 6%. Так получилось, что в 16 году не были уплачены ни фиксированные платежи, ни авансы. Мой бухгалтер говорит, что даже уплатив фиксированные сейчас, я не смогу на них уменьшить платежи в налоговую. А другая знакомая говорит, что можно, т.к. якобы она звонила в налоговую и ей там так ответили. Почитав форум, понимаю, что уменьшить вроде бы нельзя. Подскажите, где написано, что нельзя, в каком месте почитать, чтобы окончательно удостовериться, что нельзя?
нельзя, письма ФНС России от 20.03.2015 № ГД-3-3/1067@ и от 31.10.2014 № ГД-4-3/22601@ (вместе с письмом Минфина России от 01.09.2014 № 03-11-09/43646), Минфина России от 17.02.2014 № 03-11-11/6367 и от 27.01.2014 № 03-11-11/2737.
Срочный вопрос: УСН 6% налог за 4-й квартал 2016-го платить по старым КБК? И платить до 20 января, т.е. До завтра?
В 2016 был КБК тот же, что и в 2017:
182 1 05 01011 01 1000 110 Налог по упрощенной системе налогообложения, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
По налогам КБК не менялись. Только при УСН 15% отменили КБК по минимальному налогу
Слава Богу! Спасибо!
Налоговая декларация - осталась старая форма для УСН 6%?
Я не знаю, что для вас старая форма )) Вообще ссылки на всю отчетность даны в начале темы
спасибо огромное за подробную инф-ию. а можно еще для "небухгалтеров") что сдают ООО на УСН если нет деят-ти? и ООО на ОСНО "нулевки".спасибо!
Сдают всё тоже самое, что и при наличии деятельности. Даже 6-НДФЛ лучше сдать нулевку, чтобы разборки с налоговой не иметь
А ничего не изменилось по срокам сдачи декларации по УСН при т.н. "закрытии" ИП, срок общий, как для всех?
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
спасибо! а бух.отчетность сдавать упрощенную можно? или полную? а 2-ндфл писать письмо,что нет деят-ти,начислений зп и налогов? ведь программа"Налогоплательщик" не сформирует и не выгрузит пустую 2-ндфл
вот нашла
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета могут использовать:
1) субъекты малого предпринимательства
2) некоммерческие организации
3) участники "Сколково"
Установить предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
микропредприятия - 120 млн. рублей;
малые предприятия - 800 млн. рублей;
средние предприятия - 2 млрд. рублей.
Попыталась вчера сдать 4-ФСС - облом. ФСС в отличие от ФНС требует старые ОКВЭДы, которые уже вроде как недействительны. Ну, то, что разные ведомства живут по разным законам, уже почему-то не удивляет. Но как при таким раскладе делать подтверждение вида деятельности на новый год по данным старого - вообще непонятно. Испекторша сказала, что разъяснений на этот счёт ещё не было.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
1. Налог за 2016 год оплаченный в 2017 мы не учитываем, при оплате налога за первые три месяца 2017?
2. А 1% в ПФР за 2016 год можно вычесть при оплате налога за первые три месяца 2017?
1. Конечно не учитывает, это же разные налоговы периоды
2. Да
Что-то я не совсем понял, а где собственно говоря взять реквизиты для оплаты 1% за 2016 год? Я так понимаю всё изменилось (ну как обычно) Теперь же ФНС принимает этот налог, а не ПФР...
Реквизиты своей налоговой, куда налоги платите. КБК есть тут.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)