И еще вопрос. ОСС принято решение капремонт собирать на своем спецсчете в сбербанке. Пока капрем в общей квитанции. Полнейшая неразбериха, конечно. В конце месяца делаю отчет из программы по квартплате и сумму поступивших платежей на капрем плюс поступившие пени перевожу на спецсчет. В бух д76.06к86(капремонт), д51к 76.06(общая сумма с капремонтом), в конце месяца на основании отчета д55.04( спецсчет)к51(капремонт собранный вместе с пени). Вот теперь не пойму к86 так и будет висеть по капремонту......и еще банк начислил проценты на спецсчет, они ж не явл налогообл доходом, я их провела д51к86(капремонт). То есть, логично что к 86 по статье капремонт так и останется, потому что капремонт не расходуется, и на конец года его никуда списывать не нужно.? Помогите, правильно ли я делаю, пожалуйста