Добрый день. С этой 6-НДФЛ что-то недопонимаю уже как стыковать с РСВ-1. У работника был б/л с 20 по 24.09, который расчитан и выплачен в октябре и НДФЛ по этому пособию перечислен также в октябре.
Но сам б/л ведь не переходящий. В РСВ-1 мне его надо указывать в сентябре как начисленный или оставить на октябрь? Фактически б/л принесли 26.09, расчет делали уже в начале октября, т.е. на 30.09 по факту сумма пособия еще не была известна.