Мы - российское юр.лицо, хотим продать насос в Казахстан. Насос покупаем у финнов. Можем мы напрямую везти его с территории Финляндии, не завозя в РФ?И должны ли будем при этом платить НДС? Спасибо.
Здравствуйте! Помогите, ооо на осно клиент из Казахстана, нужно продать продукцию с НДС в Казахстан, договор , накладная ,с-ф это вроде понятно. А как потом с НДС? Как то нужно изначально уведомлять налоговую? И вообще на что обязательно обратить внимание .Заранее очень благодарна за помощь.
Извините, а это что значит? Мы в любом случае продаем в Казахстан с НДС 0%? Т.е. В с/ф сразу ставка 0% и все?
а если не подтвердить 0%, тогда 18% и всё как обычно или всё равно данная реализация отразится в другом разделе налоговой декларации по НДС? и эту сумму нельзя будет уменьшить на сумму уплаченного НДС при покупках.
А вообще клиенту в Казахстане есть разница покупать у нас Без НДС или 0% НДС? в чем отличие тогда?
Добрый день !
подскажите пожалуйста , в 4 квартале 2016 года прошла отгрузка в Казахстан, документы от них получены(заявление о ввозе товара и уплате налога) , хочу сдать сегодня с 4 квартал 2016 и подтверждение 0%. Обязательно ли в 4 разделе декларации ставить сумму НДС к возмещению по материалам купленным на данный заказ или можно учесть их обычно в общей сумме в 3 разделе? будет ли это нарушение?
И ещё, правильно ли я поняла. мне нужно приложить следующие документы:
1. договор
2. заявление о ввозе и уплате налогов
3. транспортная накладная
объясните пожалуйста про сырьевой товар, у нас производство. Мы делаем упаковку на производство которой используются различные материалы. а в Казахстан продали готовую продукцию. попадаем под это правило? просто очень сложно выделить НДС только на материалы используемые для изготовления заказа для Казахстана.
Тоня, спасибо огромное!!!!
Добрый день!
Помогите разобраться с ценообразованием. Покупаем с НДС продаём в Казахстан по ставке 0%.
купили на 100 руб. наценил 15 % , получил 115 руб и из них вычитаю НДС 18 % = 97,46 руб.
Продажа получается дешевле закупки, это получиться правильно ?
Или надо на цену 100 руб наценить немного и дать эту цену ?
Зачем Вы что-то вычитаете? Какая-то каша у Вас.
Вы купили за 100 рублей из них НДС 18% (100/118*18=15,25 руб) вы примете к учету после подтверждения оплаты НДС на территории казахстана.
Т.е. закупочная цена для Вас 84-75 без НДС. Продаете вы за 115 рублей без НДС (НДС будут платить казахи), т.е. налог на прибыль составит 20 % от разницы между ценой продажи и ценой покупки 115-84,75=30,25*20=6,05
Если хотите 15% накрутку сделать то 84,75+15%=97,46 должна быть цена продажи в казахстан, разница составит 12,71 и налог на прибыль 2,54.
Подскажите пожалуйста, а может ли по контракту российской организации с казахской организацией рассчитаться за Казахстан какая-либо третья российская организация?
Последний раз редактировалось jumija; 04.04.2017 в 13:15.
Здравствуйте! Обязательно ли для банков, налоговой в контракте указывать про положения «INCOTERMS 2000»? Поставки будут из России в Казахстан, предполагаем возврат НДС. Для сторон это не нужно, так как обе компании принадлежат членам семьи.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: в сентябре и октябре 2016г. отгружали товар казахской фирме. Сейчас истекают 180 дней. Фирма пропала, форму 328 не предоставили, я к зачету НДС с купленного под них товара не ставила до сих пор. В первом квартале я должна поставить НДС к зачету и начислить НДС с продаж? Или надо править 3 и 4 квартал?
Добрый день. Помоги советом. Подтверждаю 0% (экспорт в Казахстан)- с декларацией вродь понятно как и что. А вот с документами- я копии 1) договор 2) уведомление об уплате НДС казахами 3) отгрузочные д-ты должна занести в бумажном экземпляре в ФНС или их сканы отправить в моем случае через Контур ??
Спасибо
Здравствуйте!
Продаем в Казахстан физику транспортное средство (автоприцеп). С НДС все так же, как с юр.лицами? Или можно продать как нашему физику с обычным НДС 18%?
Физик нерезидент, расчет рублями на расчетный счет.
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
И тут же встречаю на просторах. Верить?!
Торгуем, как правило, с организациями — покупателями из стран СНГ. Но тут довольно крупный заказ поступил от физического лица — белоруса (непредприниматель). Отправили товар почтой EMS-Россия. Какие особенности будут при подтверждении нулевой ставки НДС?
Вы не сможете подтвердить нулевую экспортную ставку. Такую операцию изначально надо было облагать по обычной ставке НДС (18% или 10%). Ведь ни Соглашение ТС, ни Протокол о товарах не предусматривают каких-либо специальных процедур для подтверждения нулевой ставки при реализации экспортируемых товаров физическим лицам для личного использованияПисьмо Минфина от 25.01.2012 № 03-07-13/01-03.
Так что теперь вам придется заплатить налог. А на будущее — показывайте НДС в цене товаров, продаваемых заграничным гражданам.
СОВЕТУЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ
Для иностранных покупателей — физлиц цену экспортируемых товаров нужно сразу устанавливать с учетом 18%-го НДС. Ведь налог с такой продажи надо будет отдать в бюджет.
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Добрый день, ип на усн, хочет продать пиломатериалы физ лицу в Казахстан, вопросов два:1) какие документы нужно оформить? 2) нужен ли обязательно валютный расчетный счет? Спасибо!
Помогите разобраться, ответьте пожалуйста на последнее сообщение, спасибо
Добрый день!
Продавец на УСН продает товар физ.лиицу гражд-ну Казахстана/Белоруссии . Покупатель перечисляет на р/с продавца за товар.
1. нужно ли пробивать кассовый чек?
2. в валютный контроль банка какие документы предоставить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)