×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2016
    Сообщений
    7

    Мы платим за другую организацию какие будут проводки?

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!
    Существует 2 фирмы (ОСНО), в обоих фирмах директор одно лицо. Так вот, в фирме №1 банк прикрыл расчетный счет по причине невыплаты овердрафта. Поэтому фирма №2 по устному распоряжению директора платит за фирму №1 по долгам и за услуги. Подскажите, правильно ли я делаю проводки в 1С8.3:
    Фирма №2: - проводим оплату Д76.5 К51
    - документ "корректировка долга", выбираю зачет аванса, V поставщику, V в счет задолженности нашей организации перед третьм лицом Д60.1 фирма1 К76.05 поставщик.
    Фирма №1: - документ "корректировка долга", прочие корректировки, Д60.1 поставщик К62.1 фирма№2.
    При этом Фирма1 должна Фирме2, и получается еще увеличивает свой долг перед фирмой №2. Нужно ли делать какое то письменное обоснование увеличения долга, я имею ввиду письмо может какое-нибудь с просьбой о помощи от фирмы№1 или еще что-нибудь, и если да, то что?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Светел Посмотреть сообщение
    по устному распоряжению
    в назначении платежа пишите что за ту фирму?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2016
    Сообщений
    7
    Да

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    оставьте на 76, пусть лучше там болтаются

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2016
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    оставьте на 76, пусть лучше там болтаются
    В какой фирме? и корреспонденции?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2016
    Сообщений
    7
    Или может вручную бухгалтерской справкой в фирме №1 оформить проводку Д60.1 К62.1, чтобы поставщик не подписывал?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    оставьте на 76, пусть лучше там болтаются
    На веки вечные?

    Я бы займом оформила. Когда-нибудь счет то откроется

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Я бы займом оформила
    -не-не-
    так не надо, вот откроется счет , тогда и решат что делать,
    по любому с 76 всегда легче убрать и в глаза не бросается

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Светел Посмотреть сообщение
    Или может вручную бухгалтерской справкой в фирме №1 оформить проводку Д60.1 К62.1,
    у вас нет для этого оснований, нет писем, актов зачета,
    оставьте на 76, оттуда легче переоформлять

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    -не-не-
    так не надо
    А обосновать? Тем более, если речь о беспроцентном займе, то он у займодавца и будет на 76
    А просто так без оформления повесить на 76 и забыть - это не правильно совершенно, и теоретически может быть расценено как доход фирмы, за которую платили

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    у нас все неправильно, когда еще дойдет до оценки, и дойдет ли вообще

    но автор как хочет

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •