Добрый день,
подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Мы оплатили 3 аванса, НДС поставили к зачету на основании авансовых с/ф поставщика. В 1 квартале приняли работы, акт на общую есть, с/фактуры на поступление нет. Работы списаны в расходы. При заполнении декларации по НДС сумма авансов ставится к уплате, т.к. не указан с/ф на поступление. Получить с/ф от поставщика не получается, не выходит на связь. Что можно сделать в этой ситуации? Можно ли вручную в книге покупок отразить зачет этих авансов без указания номера с/ф или чревато камералкой?
Заранее благодарю за помощь.