Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как быть.
ИП УСН6 и ЕНВД. Есть ккм (фискальная память). Есть так же эквайринг. Как разграничить поступления денег через ККМ для налоговой. Что прописать в учетной политике?
Пример:
прочел по http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%A...B8%D0%BD%D0%B3
т.е. мне нужно в учетной политике прописать:Суммы, оплаченные платежными картами, следует пробивать на отдельную секцию ККМ и Z-отчете суммы безналичной выручки будут отражаться отдельно.
Секция1 - УСН наличка, Секция2 - УСН б/н,
Секция3 -ЕНВД налич. СЕКЦИЯ4 -ЕНВД б/н ТАК что ли?
Ну а заморочка такая в моей голове из-за:
Пример: покупатель "А" расчитывается за товар (УСН) картой, за товар пробивается кассовый чек по секции-1 (УСН в учетной политике)...
покупатель "Б" расчитывается за товар (ЕНВД) картой, за товар пробивается кассовый чек по секции-2 (ЕНВД в учетной политике)...
И так за квартал а потом и за год много раз...
Далее: в конце квартала определяем базу для УСН (для авансового платежа 6%) = по КУДиРу и по ЖКО соответственно будет одна сумма = (пример) 20000р.
А вот На р/счете окажется 200000 (т.е. 20000 УСН и 180000 ЕНВД)
Я определю аванс в 1200 р. и его не плачу т.к. вычитаю страховые за себя...
ВОТ может ли налоговая докопаться и спросить: Почему у вас база для аванса всего 20000 а на счете было 200000р?
Мне показать им мою учетную политику и чеки на 20000?