Здравствуйте уважаемые коллеги. интересует такой вопрос: посмотрела КБК на 2016 год,а там КБК на 2015, получается на 2016 год прежние КБК для уплаты страховых взносов?
Верь в мечту. У неё есть приятная особенность-сбываться.
Изменились только фиксированные взносы ИП
В этом году сполшное наблюдение за малым бизнесом. Так что касается
Спасибо!
Здравствуйте.
Я арендодатель. ИП, работаю на ОСНО по НДС со всеми вытекающими. Должен ли я сдать журнал учёта выставленных счетов-фактур в ИФНС?
Я имею в виду вот это положение приведённое в шапке:
"Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 января сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!"
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.Есть ИП 6%, заключены два договора подряда.
сдаю в ПФР РСВ-1+ декларацию в налоговую - это всё?
Надо ли в нашем случае сдавать сведения о среднесписочной численности работников и подавать расчетную ведомость в ФСС?
Понимаю, что в уже в сотый раз ...........
Заранее спасибо
Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию. ИП, не имевшие работников по трудовым договорам с 2013 года, форму не сдают!
Здесь написано про трудовые договора, у нас их и нет.
Есть договора подряда - к нам это то же относится?
Спасибо.
Аноним, ну просто очень долго иначе расписывать, какие договоры имеются ввиду, а какие нет. В НК написано
Физлиц, работающих по договору подряда вполне можно назвать наёмными работниками. Кроме того, Вы на них сдадите 2-НДФЛ, и тут же налоговая задасться вопросом, почему это Вы не сдали среднесписочную. В справке 2-НДФЛ не пишется, что за договор у вас с физлицомСведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников)
Поставьте 2. пусть совпадает с количеством справок 2-НДФЛ, так меньше вопросов
Здравствуйте! По вашему совету перешла на форум!! Раньше вела учет по ЕНВД, этот год перешла на УСН. Возможно, что то недопонимаю! ! На сегодняшний день плачу налог УСН и обязательный платеж в ПФР и сдаю декларацию! ! В 2016 г я могу уменьшить на этот вычет?
"Этот год" - это какой? 2016? так еще рано сдавать декларацию и налог уменьшать, сейчас надо еще за прошлый год отчитываться. Если был ЕНВД, значит декларацию по ЕНВД и сдавать
Надежда, то есть получается что изменились КБК только на уплату взносов за себя в ПФР, а уплата налога за год по УСН идёт по старым КБК прошлого года?
И ещё вопрос: 1% от превышения 300 000 руб за 4-й квартал платить по новым КБК в ПФР надо?
А мне как ИП без работников надо сдавать что то в статистику? и если надо, то где можно посмотреть образцы того что надо заполнять и что куда писать и куда нести сдавать?
ИП открылся в конце 2015-года, свидетельство получено 31/12 в 14:00, дата регистрации в Свидетельстве - 30/12.
Одновременно подали два заявление - на ЕНВД с 01/01/16, и на УСНО.
В ПфР решили не платить, пусть будут "копеечные" пени, зато 100р ( за два дня ) уйдут на уменьшение ЕНВД.
Вопрос - надо ли сдавать "нулевую" УСНО? Сегодня два(!) человека в нашей ИФНС сказали "не нужно, вы ведь деятельность не вели"?
Но меня смущает то, что они сегодня говорят одно, а потом будут говорить "вы не сдали УСНО за 2015г, а у нас программа вас вычислила, платите штраф..."
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, у нас в Моск.обл магазин розничной торговли на ЕНВД, там работает сам ИП, в Москве еще один магазин на патенте там работает наемный сотрудник.При заполнении декларации ЕНВД мне ведь не нужно указывать наемного сотрудника?
ИП производит выплаты физлицам. Разве где-то написано, что речь про выплаты в рамках деятельности по ЕНВД?
В самой справке указано:
-* В случае представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, отражается дата - 1 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации, отражается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)