×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424

    Декларация НДС 2015

    Добрый день!

    Помогите пожалуйста разобраться : сдана декларация по НДС 2-ой квартал с авансовой счет-фактурой - оплачен НДС с аванса, сдана Декларация по НДС за 3-ий квартал с счет-фактурой на отгрузку. В обеих декларациях в строке 030 отражена сумма к уплате, соответственно мне пришло требование на уплату НДС, на что мне обратить внимание?! что не правильно я сделала? Я склоняюсь к тому, что надо пересдать 2-ой квартал?!

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Как-то вы не понятно пишете, что за операции у вас были, и как вы их отразили.
    Во 2 квартале получили аванса, начислили НДС?
    В 3 квартале отгрузили, зачли аванс? Вычет по авансу отразили? Если больше никаких операций не было, то в 3 квартале НДС к уплате должен был получиться нулевым

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,832
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    В обеих декларациях в строке 030 отражена сумма к уплате, соответственно мне пришло требование на уплату НДС,
    А почему Вы НДС не платили, если по декларации он подлежит уплате? У Вас декларация сама по себе, а платежи сами по себе?

    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    Я склоняюсь к тому, что надо пересдать 2-ой квартал?!
    На каком основании? Во 2 кв был аванс, с него надо заплатить НДС.

  4. #4
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Да, я видимо не правильно изъясняюсь!
    У меня получается вот что - я не отразила в 3 квартале, что аванс зачтен - а как это отразить в декларации ?

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,832
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    я не отразила в 3 квартале, что аванс зачтен - а как это отразить в декларации ?
    Надо включить эту авансовую сч-ф в книгу покупок, отразить ее в разделе 8 декларации и в разделе 3 в строке 170

  6. #6
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    СПАСИБО!!!!!!

  7. #7
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    И снова я))) Подскажите еще пожалуйста:
    В декларации в разделе 1 после заполнения 8 раздела и 3 раздела отразилось: строка 030 сумма ндс по выданным счетам по отгрузке в 3 кв. и строка 050 сумма разницы между счет фактуры на аванс 2 кв и счет фактуры по отгрузке в 3 кв.
    Это правильно?

    Р.S. Простите если опять не понятно написала... Применяем УСН с доходов, одна единственная отгрузка с НДС.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    SvetaKartinka, вы сколько счетов-фактур выдали покупателю?

  9. #9
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Получается так:
    1. на аванс во 2 кв.
    2. на доставку в 3 кв.
    3. на отгрузку в 3 кв.
    ИТОГО 3 счет-фактуры.
    а вот договор еще не закрыт - так как не пригласили еще на пусконаладку - т.е. будет в январе 4-ая счет-фактура.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Во втором квартале вы платите весь НДС, что в счета-фактуре на аванс выдали
    В третьем платите весь НДС, который в счетах-фактурах на реализацию выдали
    Вычетов вам никаких не положено, потому что УСН

  11. #11
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    А почему? Получается что я 2 раза плачу НДС? Как это?

  12. #12
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Я и так оплатила НДС во 2-ом квартале! В момент поступления денежных средств мы сразу его перечислили в бюджет в полном объеме!?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    Получается что я 2 раза плачу НДС?
    Получается. Считайте это своеобразным штрафом, вы на УСН, не должны счета-фактуры выдавать

  14. #14
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Но зачем тогда нужна счет фактура на аванс и что это за грабеж?

  15. #15
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Можете мне прислать где это написано! Просто идти к руководству надо получать за свое незнание!!!!

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    Но зачем тогда нужна счет фактура на аванс и что это за грабеж?
    Ну а когда вы его выдавали, вы зачем это делали?

  17. #17
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    Контрагент просил, ну и как то вроде это правильно когда-то было...... И что мне делать?

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,273
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    И что мне делать?
    Платить НДС.
    Цитата Сообщение от SvetaKartinka Посмотреть сообщение
    ну и как то вроде это правильно когда-то было......
    Это правильно, когда вы на ОСНО

  19. #19
    Клерк Аватар для SvetaKartinka
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    424
    я в шоке!!!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •