×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Опять пояснения по НДС

    Здравствуйте,
    тоже получила "валентинку" по НДС.
    1. Включили в 3 квартал счет-фактуру от 30.06.15 и т.к. в 1С дата регистрации этой операции указана 10.07.15, то в разделе 8 в графе "Дата принятия на учет товаров..." стоит 07.07.15, а дата счета-фактуры 30.06.15. Наверное, из-за этого код ошибки=1. Как исправить? Дело в том, что 1С8 так ставит, пробовала ч/з доп. лист книги покупок (формирование записей книги покупок), текущей датой, тогда программа ставит дату принятия на учет текущую дату.
    Как же исправить?
    2. Произошел зачет аванса полученного двумя счетами-фактурами на реализацию. Но в книге покупок 1С8 "схлопнула" в одну запись, отразив НДС суммарно.
    Как исправить?

    3.Достаточно ли отправить пояснения и копии документов через ЭКС или нужно отнести всё на бумаге?

    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    тоже получила "валентинку" по НДС.
    1. Включили в 3 квартал счет-фактуру от 30.06.15 и т.к. в 1С дата регистрации этой операции указана 10.07.15, то в разделе 8 в графе "Дата принятия на учет товаров..." стоит 07.07.15, а дата счета-фактуры 30.06.15. Наверное, из-за этого код ошибки=1. Как исправить? Дело в том, что 1С8 так ставит, пробовала ч/з доп. лист книги покупок (формирование записей книги покупок), текущей датой, тогда программа ставит дату принятия на учет текущую дату.
    Как же исправить?
    2. Произошел зачет аванса полученного двумя счетами-фактурами на реализацию. Но в книге покупок 1С8 "схлопнула" в одну запись, отразив НДС суммарно.
    Как исправить?

    3.Достаточно ли отправить пояснения и копии документов через ЭКС или нужно отнести всё на бумаге?

    Спасибо
    Что это меняет одной записью отразился аванс, или несколькими? Я отправляю пояснения по ТКС (электронно). Позвоните в свою налоговую, что скажут.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Вычет НДС, ранее уплаченный с аванса на дату отгрузки - код вида операции 21 или 22?

  4. #4
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вычет НДС, ранее уплаченный с аванса на дату отгрузки - код вида операции 21 или 22?
    У меня программа ставит код 22. В налоговой к коду замечаний нет.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •