А кто, комитент на ОСНО? Ваше ООО выставляло счета-фактуры с НДС?
А кто, комитент на ОСНО? Ваше ООО выставляло счета-фактуры с НДС?
Комитент на ОСНО. торг 12 и сч-ф от 2014 года.
Мы товар то весь продали еще в 2014 году. Сч-ф не выставляли (у нас розница физ. лицам) А сейчас только оплачивать по договору начали.
Это вопрос скорее не в эту ветку и даже не в этот раздел форума. Тут про НДС мало ктро знает. Я вот ничего по этому вопросу сказать не могу
Спасибо, Над.К
Получается ни полученных, ни выставленных сч-ф по договору комиссии в 2015 году нет. Только оплата долга по договору комиссии от 2014 г.
Как я понимаю НДС сдавать не надо.... может кто в курсе и ответит....или надо переместить вопрос и создать новую тему?
anuytka, у Вас розница, Вы продали товар комитента с НДС еще в 2014 году. Кому Вы собрались выставлять счета-фактуры, если товар вы уже продали? А в рознице счетов-фактур покупателям не выставляют
И еще раз - этот вопрос надо обсуждать не в этой ветке. Пожалуйста, создайте отдельную тему и не в разделе спецрежимов.
"Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! ..."
Не могу понять, это относится к ООО на УСН 6% у которого заключен агентский договор м другим ООО.
Вид деятельности продажа прав на ПО.
То есть то ООО с которым заключен, договор продает ПО (наше) а нам платит авторское вознаграждение. Вознаграждение платится на основе счета который мы выставляем по итога продаж раз в месяц. Нам надо реестр фактур в налоговую подавать?
Здравствуйте Подскажите пжл. это правило касается только посреднических договоров? У нас доходы-расходы и договора с Яндексом на оказание услуг рекламных. Они высылают нам с/ф Нужно ли отправлять журналы с/ф ?Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
Нет, не нужно.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли сдать "старый" РСВ-1 или нужно ли ждать утверждения нового бланка?
Где-то принимают старую форму, где-то не принимают. Это только ваш ПФ может сказать
Доброго вечера ))
Подскажите пожалуйста. В нулевом отчете в ФСС семь страниц будет? Или шесть?
Другими словами: таб. 8 и таб. 9 нуно распечатывать шестой страницей или не нужно?
Последний раз редактировалось Хоттабыч; 19.07.2015 в 23:00.
Опыт - критерий истины.
Внимание спецрежимникам, работающим по посредническим договорам (комиссии, агентским и т.п.)! Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 20 июля сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!
а почему нам до 20.07, а комитентам до 25,07 (с учетом выходны до 27,07).
Меня мой комитент из-за такого разброса дат динамит, доказывая, что я не права и у меня в запасе неделя
Best regards, Михаил
Добрый день! может не туда пишу, но подскажите...есть кафе-бар ООО на УСН+ЕНВД. находится он в другом районе города- не по юр.адресу. Начали торговать в июне. ОП регистрирую только сейчас-отправила заявления все, в том числе и о начале деятельности по енвд. Теперь вопрос-как быть с декларацией? Получается что по заявлениям начали только сейчас, а по факту-месяц назад. Хотела не сдавать пока(как будто не было деятельности), но уже есть декларация по продаже пива. Как быть? сдавать енвд или нет?
Последний раз редактировалось Малец; 20.07.2015 в 16:33.
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Да, дату начала енвд поставила датой открытия ОП. для меня проще всего не сдавать енвд-за отсутствием деятельности. смущает только пиво... они как-то пересекаются рар и ифнс? Или посчитать то что наторговали в июне и с этого уплатить 6% и не париться? они кассу в июне поставили... уже напробивали кучу всего.
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
ЕНВД сейчас вроде не принудительная система, имеешь право перейти. но не обязанность.
Оптимизм — это недостаток информации.
Так по кассе выручку и посчитать для УСН. В чем вообще проблема-то?
Я так понимаю, мои действия сейчас такие-уплатить аванс по УСН исходя из полученного дохода за 2 кв на продаже пива и больше не паниковать, а с июля месяца уже перевести всю торговлю на енвд по месту фактической торговли, то есть в ОП. Спасибо. Я так и думала, но нужно было подтверждение моих сумбурных мыслей))
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Малец, у Вас ведь не торговля, Вы же пишете, что у вас кафе. Это общественное питание.
И ещё вопрос-отчёты по ФСС и ПФР я должна сдавать в филиалы фондов по голове по всем сотрудникам? не нужно делить например директора и бух-а в голову, а продавцов в ОП? Просто в ифнс я заявление о том что я хочу отчитываться в головную ифнс подала. А вот как с ФСС и ПФР должно быть?
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Добрый день! Совсем запутался, помогите пожалуйста. Я ИП на ОСНО(дата регистрации апрель 2015). Являюсь арбитражным управляющим, следовательно не являюсь плательщиком НДС. А нулевую декларацию за 2 квартал 2015 сдавать? или письмо какое-нибудь в налоговую писать?
По новой форме РСВ-1 :
- продолжаем ждать новостей из ПФ и Минюста об утверждении (напр., в п.2 сообщения #2 в этой теме)?
- а, может, нулевой можно сдать на неутвержденной новой?
Спб
ЗЕТА, спасибо!
bavv, где-то принимают на старом бланке, где-то на новом. Надо в своем ПФ узнавать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)