Добрый день Форумчане!
Ситуация следующая: в конце января 2015 года была поставка в республику Казахстан товара. Заявления об уплате НДС было получено конце марта. В апреле были собраны все подтверждающие документы (CMR, накладные, спецификация, накладная...) Ситуация сложилась так, что эта поставка не была отражена в декларации по НДС за 1 квартал 2015 вообще никаким образом. Не были заполнены ни 4 ни 6 разделы декларации. Все расходы (НДС) от поставщиков по этой сделке с Казахстаном были приняты к зачету в разделе 3 декларации за 1 квартал 2015 года и 4 квартал 2014 года
Вопрос: можно ли подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года с заполнением 4 раздела декларации. (Чтобы не менять суммы уплаты за 1 квартал 2015 года.) Или что лучше сделать в этой ситуации? Реализация разовая и больше врядли ли будет. Каков порядок действий при подаче в налоговую? Опыта нет(
Спасибо.