Добрый день!
Подскажите, сверились с поставщиком, по акту сверки мы должны им 6000 руб, открываю оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, а там в сальдо на конец периода по кредиту стоит сумма 88000. Объясните почему?
Добрый день!
Подскажите, сверились с поставщиком, по акту сверки мы должны им 6000 руб, открываю оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, а там в сальдо на конец периода по кредиту стоит сумма 88000. Объясните почему?
В 1913-м году криворукий бухгалтер что-то лишнее принял к учету.
Best regards, Михаил
Во всяком случае сначала надо сравнить каждую строчку из акта с Вашим учетом
я только недавно пришла в эту организацию, и...и....и...., там просто ужасы творятся в бухучете. С 2012 года не было занесено ни одно счет фактуры по услугам связи, а оплаты заносили (и то опять же не все) в итоге образовалась огромная дебит. задолженность. Руководство приняло решение все эти с/ф и оплаты занести во 2 квартал 2015 года. Может из-за этого теперь все криво встало?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)