Доброе утро! Вчера пришло письмо из налоговой, что у нас доля вычетов по НДС за 1 кв. 15 превышает 92,2%, у нас он 92.4%, предлагают сдать уточненную декларацию или предоставить пояснения, мы выбрали вариант предоставить уточненную декларацию, правильно будет отправить исправленный раздел 8 "0"(подлежит замене) или нужно оставить как сдавали изначально раздел 8 признак актуальности "1", а к нему приложить доп. лист приложение 1 к разделу 8 с аннулированием записи по счету-фактуре из книги покупок.
Подскажите, пожалуйста, как нам правильно отправить уточненную декларацию по НДС.
Заранее спасибо!