×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    уточненная декларация по НДС за 1-й квартал 2015 года

    Доброе утро! Вчера пришло письмо из налоговой, что у нас доля вычетов по НДС за 1 кв. 15 превышает 92,2%, у нас он 92.4%, предлагают сдать уточненную декларацию или предоставить пояснения, мы выбрали вариант предоставить уточненную декларацию, правильно будет отправить исправленный раздел 8 "0"(подлежит замене) или нужно оставить как сдавали изначально раздел 8 признак актуальности "1", а к нему приложить доп. лист приложение 1 к разделу 8 с аннулированием записи по счету-фактуре из книги покупок.
    Подскажите, пожалуйста, как нам правильно отправить уточненную декларацию по НДС.
    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы выбрали вариант предоставить уточненную декларацию
    зачем? 0,2% разницы .. ой.. простите просто эмоции..

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что у нас доля вычетов по НДС за 1 кв. 15 превышает 92,2%, у нас он 92.4%, предлагают сдать уточненную декларацию или предоставить пояснения, мы выбрали вариант предоставить уточненную декларацию
    некоторые по 96-98% пояснениями отделываются))

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое! Решили написать письмо

  5. #5
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,735
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    некоторые по 96-98% пояснениями отделываются))
    а некоторые и налог к возмещению декларируют.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    предлагают сдать уточненную декларацию или предоставить пояснения
    при нынешней форме декларации???обалдеть...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    Мару1985
    Гость

    уточненка

    у меня тоже вопрос по сдаче уточненки: в раздел 8 в книгу покупок не вошли счета-фактуры (авансовые, при принятии к вычету, были отгрузки в 1 квартале по оплаченным ранее авансам). Это ошибка при выгрузке произошла, в остальных листах декларации стоит сумма НДС к вычету верная (с учетом этих счетов-фактур).
    Как сдать корректировку - с Приложением № 1 к разделам 8 и 9 и там указать только эти счета-фактуры или в самом разделе их добавить просто?спасибо.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Сегодня получила массовую рассылку из ИФНС 26:

    "Средний показатель удельного веса налоговых вычетов по г. Москве составляет 90,2 % . В случае если удельный вес налоговых вычетов по декларации по НДС за 1 квартал 2015г. по Вашей организации превышает указанное значение Вам необходимо провести анализ представленной налоговой отчетности, в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы, низкой налоговой нагрузки и рентабельности, учитывая нормы НК РФ.
    В случае выявления нарушений Вам необходимо представить уточненные налоговые декларации и принять меры по снижению удельного веса налоговых вычетов, повышению налоговой нагрузки и рентабельности до уровня не ниже среднеотраслевой по виду деятельности.
    Дополнительно предлагаем Вам самостоятельно провести оценку рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, утвержденными приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-Об/33.
    В случае если удельный вес налоговых вычетов по декларации по НДС за 1 квартал 2015г. по Вашей организации превышает среднегородской показатель предлагается представить пояснения причин данного превышения и заполнить в 2-х экземплярах форму, приведенную в Приложении к настоящему письму."

    и далее 6 приложений с таблицами.
    Решила никак не реагировать на это. Это же не требование. Как вы думаете, я права?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    39
    Подскажите, если ошибка в номере счета-фактуры в книге покупок - как лучше исправить?
    Признак актуальности ранее представленных сведений - поставить 0 - сведения неактуальны - и ввести правильные данные?

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,876
    Цитата Сообщение от Naivelly Посмотреть сообщение
    если ошибка в номере счета-фактуры в книге покупок - как лучше исправить?
    Признак актуальности ранее представленных сведений - поставить 0 - сведения неактуальны - и ввести правильные данные?
    А зачем уточненку отправлять из-за этого? Запросят пояснений - поясните, что ошиблись номером.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А зачем уточненку отправлять из-за этого? Запросят пояснений - поясните, что ошиблись номером.
    По декларации - НДС к возмещению (экспортные сделки были) - могут ли из-за подобных ошибок отказать в возврате НДС?
    У нас непростые отношения к инспектором, будут ли у нее основания из-за подобных ошибок затянуть камеральную проверку или отказать в вычете по данным счетам-фактурам ?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Naivelly Посмотреть сообщение
    затянуть камеральную проверку
    невозможно.

    Цитата Сообщение от Naivelly Посмотреть сообщение
    отказать в вычете по данным счетам-фактурам ?
    Их запросили?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Их запросили?
    Запрос конкретно на эти счета-фактуры отдельно не приходил.
    Но после подачи декларации нам пришло из ИФНС требование (поскольку сумма к возмещению) о предоставлении документов (в том числе и счетов-фактур, отраженных в книге покупок) - их копии были предоставлены.

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я о требовании и говорила. Тогда
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Запросят пояснений - поясните, что ошиблись номером.
    при внесении в 8 раздел декларации.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я о требовании и говорила.
    запросят пояснений - поясните, что ошиблись номером.
    при внесении в 8 раздел декларации.
    Есть еще одна ошибка в ИНН/КПП контрагента - ошибочно был выбран не тот контрагент - остальное (номер, дата, сумма НДС) всё верно. Также согласно требованию в ИФНС была предоставлена счет-фактура.

    Пока никаких действий не предпринимать?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2013
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Naivelly Посмотреть сообщение
    Есть еще одна ошибка в ИНН/КПП контрагента - ошибочно был выбран не тот контрагент - остальное (номер, дата, сумма НДС) всё верно.
    Имеется в виду ошибка в книге покупок: при регистрации счета-фактуры неверно был выбран контрагент, из-за чего неверно отражены ИНН/КПП, остальные реквизиты счета-фактуры отражены верно.
    Как быть в этой ситуации: нужно ли подавать уточненку? (по требованию - эта счет-фактура, как и другие счета-фактуры из книги покупок, была передана в налоговую).

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2004
    Сообщений
    356
    чтобы не плодить темы, напишу здесь
    нам пришло по электронке Уведомление о вызове в налоговый орган по причине вычета ниже 90.2%
    и предлагают в графе "основание вызова" предоставить уточненку за 1 квартал.. а я перенесла 2 счф поставщика на 2 квартал даже.
    что посоветуете,мудрые люди?
    написать в ответ элекронными каналами причины высокой доли вычета и не идти к назначенному времени в назначенный час ли идти ? причина вызова - предоставить уточненку, это просто удивительно

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Naivelly Посмотреть сообщение
    при регистрации счета-фактуры неверно был выбран контрагент, из-за чего неверно отражены ИНН/КПП, остальные реквизиты счета-фактуры отражены верно.
    я делала уточненку

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2015
    Сообщений
    2
    подскажите пожалуйста. в декларации за 1 квартал была ошибка в сумме счет-фактуры,точнее счет фактура была одна и таже по ошибке занесена два раза,вместо другой.как сдать уточненную декларацию?раздел восемь с признаком "неактуально" и новую книгу покупок без доп.листов?или необходимо внести изменения к разделу 8 с помощью доп.листов?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    127
    Добрый день!
    В 1 квартале были допущены следующие ошибки в книге продаж:
    1. Выписана лишняя счет-фактура на аванс
    2. Не выписана одна счет-фактура на аванс
    3. Не сделана запись книги продаж на восстановление НДС с выданного аванса
    И ошибка в книге покупок:
    4. Сделана ошибочная запись книги покупок на зачет аванса
    Насколько я понимаю, мои действия следующие:
    1. Сторнировать сч-фактуру на аванс и отразить ошибочную сумму со знаком "минус" в доп. листе к книге продаж.
    Тогда нужно выписывть новую сч-фактуру со знаком "минус", датированную тем же днем, когда была выписана ошибочная счет-фактура, но проводить ее во 2 квартале?
    2. Выписать счет-фактуру на аванс с датой, когда она должна была быть выписана, но провести во 2 квартале и отразить ее в доп. листе к книге продаж.
    3. Сделать запись книги продаж на восстановление НДС и отразить ее в доп. листе к книге продаж.
    4. Сделать сторнирующую запись книги покупок на зачет аванса (со знаком "минус") и отразить ее в доп. листе к книге покупок.
    Если где-то не права, поправьте меня, пожалуйста.
    Таким образом, у меня должен получиться доп. лист к книге продаж с тремя записями и доп. лист к книге покупок с одной записью. Как мне отразить это в уточненной декларации? В первичной декларации были заполнены разделы 1, 3, 7, 8, 9. Соответственно, уточненка должна содержать эти же разделы.
    Раздел 7 остается без изменений. В уточненке я должна его заполнить так же как и в первичной декларации?
    С 8 и 9 разделами тоже не могу разобраться. Я должна там поставить признак актуальности ранее предоставленных сведений и заполнить приложения с данными из доп. листов?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •