Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как найти курсовую разницу при постоплате? Отгрузка была 17 марта по одному курсу, оплата 19 марта по другому. Разница между этими сумма в рублях и будет курсовая разница?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как найти курсовую разницу при постоплате? Отгрузка была 17 марта по одному курсу, оплата 19 марта по другому. Разница между этими сумма в рублях и будет курсовая разница?
Подскажите пожалуйста у нас была 100 % предоплата за товар. Покупатели оплатили в октябре и ноябре 2014 года. На авансовые платежи курсовая разница не распространяется. Отгрузили товар в февраля и марте этого года. Программа считает курсовые разницы, довольно внушительные, а я не понимаю нужно их считать или нет?
будьте добры, подскажите, у меня между БУ и НУ львиная сумма ПР - в связи с 91 счетом, из-за курсовых разниц, как бы мне ее проверить? меня смущает, что сумма слишком большая...
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
Проверьте пожалуйста.
оплата (авансовый платеж) 29.10.14 - 1766,40 Евро курс 53,8693 Итого на 95154,73 руб.
отгрузка 27.02.15 - 1766,40 Евро курс 68,9797 Итого 121845,74 руб.
121845,74-95154,73= 26691,01 руб. Это и будет курсовая разница, которую относим на 91,2 счет?
а можно с азов, почему вообще возникают ПР с курсовых разниц?
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
это и будет выручкой при отгрузке.
В случае получения аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток)
Тоня я совсем запуталась. Вот смотрите делаем декларацию по НДС, в 4 раздел включаем налогооблагаемою базу. В моем случае это выручка при отгрузке именно 27.02.15-121845,74 . Я не могу туда включить 95154,73 руб., так как налоговая проверяет ГТД, а там стоит курс евро при отгрузке.
Да Тоня у нас экспорт. Что я не так делаю? И спасибо Вам огромное.
С этого и надо было начинать. По курсу на дату отгрузки в 4 раздел.
Изначальный вопрос про курсовые почему-то потом превратился в 4 раздел декларации по НДС, хотя никакого отношения к нему не имеет.
Нет, неправильно. При 100% авансе нет курсовых. Ссылку на 271-НК я привела выше.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)